外貿(mào)企業(yè),去年未申報(bào)退稅,今年轉(zhuǎn)內(nèi)銷,增值稅申報(bào)表如何填列? ( 外貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅申報(bào)表如何填 )
第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在增值稅申報(bào)表附表一第四——免稅的第18欄,貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷售額填寫在第19欄服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。第二...





