外貿(mào)企業(yè)出口與退稅不在同一屬期增值稅申報怎么填 ( 外貿(mào)出口零退稅商品的稅,應(yīng)填在“增值稅納稅申報表”附表哪里? )

第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在增值稅申報表附表一第四——免稅的第18欄,貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷售額填寫在第19欄服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。第二...

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