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出口退稅系統(tǒng)問題還是電腦問題。。。 ( 安裝外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)11.0版就出現(xiàn)致命錯(cuò)誤 )

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軟件在系統(tǒng)的注冊(cè)表里面有文件,重裝系統(tǒng)你雖然做了備份,但是你備份的只是軟件的一些數(shù)據(jù),是不能使用的。你只有讓賣你軟件的人過來給你重新安裝

是不是病毒沒有清除干凈 全盤殺完毒 再把軟件重新裝一次 也許也有可能是 系統(tǒng)不支持此類軟件 看看系統(tǒng)是SP幾的 再看看系統(tǒng)支持不

嗯 看設(shè)置里數(shù)據(jù)庫路徑是不是不存在或者盤符空間滿了等 重新設(shè)置下就好了?;蛘唠娔X數(shù)據(jù)庫是不是沒有啟動(dòng),都有可能,是小問題

1、客戶端工具版本不兼容:確保使用的客戶端工具版本與操作系統(tǒng)和瀏覽器版本兼容。可以嘗試更新客戶端工具或使用其他版本的客戶端工具。2、網(wǎng)絡(luò)連接問題:檢查網(wǎng)絡(luò)連接是否正常。如網(wǎng)絡(luò)連接不穩(wěn)定或速度過慢,會(huì)導(dǎo)致客戶端工具無

排除電子口岸數(shù)據(jù)傳輸錯(cuò)誤和你自己錄入錯(cuò)誤外,有可能是你電腦的數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。建議你到稅務(wù)機(jī)關(guān)讀取“全年反饋”,然后導(dǎo)入到你的電腦的退稅系統(tǒng)中,再重新操作一邊。有可能會(huì)解決你的問題。

出口退稅系統(tǒng)問題還是電腦問題。。。

網(wǎng)頁地址打開申報(bào)系統(tǒng)的權(quán)限問題,單擊右鍵, 選擇“以管理員身份運(yùn)行”就可以打開申報(bào)系統(tǒng)了

抱歉,我無法提供生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅報(bào)關(guān)單解壓顯示50780,需要安裝插件的具體位置。但我可以為你提供生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅報(bào)關(guān)單解壓的解決步驟:1. 用戶進(jìn)入系統(tǒng)后,在系統(tǒng)界面點(diǎn)擊“插件管理”按鈕。2. 點(diǎn)擊“導(dǎo)入插件”按鈕,

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)怎么解除安裝了之后在重新安裝還提示系統(tǒng)檔案損壞,請(qǐng)重新安裝 需要修復(fù)一下系統(tǒng)??赡苁窍到y(tǒng)原始檔壞了或丟了。不過可以先重新下載一個(gè)新的退稅安裝程式,重新裝一次。如果不行能重灌系統(tǒng)了。

可能由系統(tǒng)錯(cuò)誤造成,也可能由軟件造成。如果你之前一直用得正常、而突然錯(cuò)誤,就是系統(tǒng)或者系統(tǒng)中其他軟件造成的問題,可能由于你缺少系統(tǒng)文件、系統(tǒng)注冊(cè)表被破壞、你的“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)9.0版”所依賴的其他軟件工作

首先必須確認(rèn)你們的電腦的WINDOWS系統(tǒng)與該退稅軟件適合的WIN系統(tǒng)一致,如果系統(tǒng)一致,最好先殺毒,確認(rèn)清理干凈了之后,再裝軟件。

不能安裝到Program Files文件夾。

網(wǎng)上報(bào)稅 吧,出口企業(yè)在申報(bào)系統(tǒng)里輸入相關(guān)資料后,要在 出口退稅 網(wǎng)上申報(bào)做預(yù)審的,還要下載預(yù)審反饋信息,退稅申報(bào)軟件安裝好之后是要進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置里面填寫一下你們公司的相關(guān)資料的,我們公司也是 外貿(mào)公司 ,所以是一樣的。

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的安裝問題

你可以在出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢中查到本次申報(bào)庫的數(shù)據(jù),確定這些數(shù)據(jù)就是你要申報(bào)的則無需再次確認(rèn)了,直接進(jìn)入下一步即可。當(dāng)然,你也可以撤銷本次申報(bào)后再次確認(rèn)正式申報(bào)

首先必須確認(rèn)你們的電腦的WINDOWS系統(tǒng)與該退稅軟件適合的WIN系統(tǒng)一致,如果系統(tǒng)一致,最好先殺毒,確認(rèn)清理干凈了之后,再裝軟件。

網(wǎng)頁地址打開申報(bào)系統(tǒng)的權(quán)限問題,單擊右鍵, 選擇“以管理員身份運(yùn)行”就可以打開申報(bào)系統(tǒng)了

這個(gè)系統(tǒng)最好在XP系統(tǒng)下安裝。如果是WIN7的系統(tǒng)建議換掉。你可以試試 1.用REGSVR32 進(jìn)行注冊(cè): REGSVR32 路徑+文件名 2.在VFP“工具”菜單中子菜單“選項(xiàng)”中的“控件”項(xiàng)下,將所使用的日歷控件文件(MSCAL.OCX)添加進(jìn)去

不能安裝到Program Files文件夾。

安裝外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)11.0版就出現(xiàn)致命錯(cuò)誤

這是注冊(cè)表問題!用360來卸截。你也可試試在別臺(tái)機(jī)子安裝,然后安裝后的整個(gè)文件夾打包到你電腦里解壓覆蓋掉原來的文件夾。(原來的文件記得先備份,如果有數(shù)據(jù)的話)或是打電話給退稅軟件的維護(hù)公司?;c(diǎn)銀子

你試試在安裝程序那個(gè)exe上右鍵-以管理員身份運(yùn)行,或者在exe上右鍵-屬性,在兼容性下用2000的兼容,再運(yùn)行看看。如果還是不行每個(gè)軟件在開發(fā)時(shí)都有限定的開發(fā)環(huán)境,如果這個(gè)軟件在開發(fā)時(shí)沒有考慮到windows7的話可能是不能用

1 點(diǎn)擊菜單中的‘工具’,選擇‘ Internet選項(xiàng)’2 在彈出的Internet選項(xiàng)對(duì)話框中選擇‘安全’標(biāo)簽 本系統(tǒng)要求默認(rèn)的安全級(jí)別就可以運(yùn)行,點(diǎn)擊‘默認(rèn)級(jí)別’并點(diǎn)擊‘應(yīng)用’二, 還有你開了殺毒軟件和防火墻軟件的話,先關(guān)掉,

1. 用戶進(jìn)入系統(tǒng)后,在系統(tǒng)界面點(diǎn)擊“插件管理”按鈕。2. 點(diǎn)擊“導(dǎo)入插件”按鈕,選擇插件存放路徑,找到所需插件。3. 點(diǎn)擊“打開”按鈕,系統(tǒng)執(zhí)行插件安裝,安裝完成后系統(tǒng)需重起才可啟動(dòng)插件功能。4. 點(diǎn)擊“確定”按鈕,

解決方法:對(duì)于第一種問題,就下一個(gè)木馬專殺的工具就可以了,如果再不行的話,就重裝機(jī),這問題就肯定解決了!對(duì)于第二種問題,就把出現(xiàn)問題的硬件換了就行了!

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅軟件出現(xiàn)安裝錯(cuò)誤

XP系統(tǒng)不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問題,Win7..Win8系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問題。
1、直接生成明細(xì) 2、出口退稅網(wǎng)預(yù)申報(bào),等待預(yù)審反饋。預(yù)審反饋出來后下載,然后讀入出口退稅系統(tǒng) 3、錄入增值稅報(bào)表 4、匯總表錄入 5、生成匯總 6、明細(xì)和匯總復(fù)制到一起,到出口退稅網(wǎng)進(jìn)行正式申報(bào) 7、打印匯總表及其附表
關(guān)聯(lián)號(hào)一般在一開始就得編排好,都是自己編寫的,一般是“年+月+申批次”如,2010年1月份第一次申報(bào),那么第一筆記錄的關(guān)聯(lián)號(hào)可編為201001001.具體操作步驟如下,希望能給你帶來幫助 申報(bào)批次:本月第幾次申報(bào),如第一次輸入“1”。 序號(hào):四位數(shù)字碼,特別注意,序號(hào)一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)內(nèi)不能重復(fù)。如果一個(gè)月內(nèi)有多次申報(bào),可以按順序連續(xù)編排。在數(shù)據(jù)錄入時(shí),可以都輸入“1”,在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后,進(jìn)行數(shù)據(jù)分解,然后進(jìn)行“序號(hào)重排”,建議按批次加順序號(hào)進(jìn)行物理排序。 出口進(jìn)貨標(biāo)志:錄“0”,表示既有進(jìn)貨又有出口;“1”表示只有進(jìn)貨;“2”表示只有出口; 稅種:增值稅選“v”;消費(fèi)稅選“c”; 出口發(fā)票號(hào):即企業(yè)出口商品的定單外運(yùn)編號(hào); 報(bào)關(guān)單號(hào):12位,由報(bào)關(guān)單右上角“海關(guān)編號(hào)”9位碼+0+商品項(xiàng)號(hào)組成。注意:1、當(dāng)報(bào)關(guān)單上只有一條記錄時(shí),錄入“9位碼+0+商品項(xiàng)號(hào)01”;2、當(dāng)報(bào)關(guān)單上有多條記錄時(shí),有幾條記錄要逐條錄入幾次,在9位碼后面第一條加“001”,第二條加“002”,以此類推;3、假如關(guān)單上有4條記錄,其中第三條不申報(bào)退稅,錄入時(shí)則不錄入“003”項(xiàng),錄第4條記錄直接跳到“004”。 出口日期:輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。 美元離岸價(jià):錄入實(shí)際離岸價(jià),計(jì)算換匯成本的依據(jù),如報(bào)關(guān)不是FOB成交價(jià),就換算成FOB價(jià)后錄入。 核銷單號(hào):7位碼,見核銷單右上角或報(bào)關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號(hào),如“069956703”,數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的,此欄也應(yīng)錄入,否則審核出錯(cuò)。 代理證明號(hào):若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物,輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼(即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項(xiàng)號(hào));項(xiàng)號(hào)錄入規(guī)則同報(bào)關(guān)單項(xiàng)號(hào);若自營(yíng)出口的,此項(xiàng)為空 遠(yuǎn)期收匯證明:屬遠(yuǎn)期收匯的,錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號(hào);非遠(yuǎn)期收匯的,此項(xiàng)為空,不得錄入任何內(nèi)容; 出口備注:可錄可不錄。 商品代碼:見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號(hào)”,區(qū)分以下情況錄入: 1, 8位商品碼 ①商品編碼僅為8位的,錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼; ②同一商品名稱相同,對(duì)應(yīng)不同的征稅稅率,如征13在10位商品編碼后加1,征17則加2(注意)。 商品名稱:系統(tǒng)自動(dòng)生成,和報(bào)關(guān)品不一樣,也無需改動(dòng) 單位:系統(tǒng)自動(dòng)生成,不能改動(dòng) 出口數(shù)量:與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位的關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量 進(jìn)貨憑證號(hào):10位發(fā)票代碼+8位號(hào)碼; 退消費(fèi)稅的,進(jìn)貨憑證號(hào)錄消費(fèi)稅專用稅票號(hào)碼,該號(hào)碼錄入,系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)錄到專用稅票號(hào)碼欄。 分批批次: 開具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入,若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000,本次出口400,結(jié)余600,則本次錄入分批批次“1”;下次用分割單申報(bào)時(shí)錄入分批批次“2”。 供貨方納稅號(hào):按進(jìn)貨憑證的對(duì)應(yīng)內(nèi)容錄入; 進(jìn)貨數(shù)量:與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位的相應(yīng)數(shù)量,錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致;進(jìn)貨憑證的計(jì)量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位不一致的,要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后,錄入對(duì)應(yīng)的數(shù)量;委托加工后出口的貨物,錄入原材料的專用稅票時(shí)按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”,加工費(fèi)或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。如果委托加工后出口的貨物,其原材料是進(jìn)料加工的進(jìn)口料件,則錄入加工費(fèi)的專用稅票時(shí)按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”,輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。購進(jìn)其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的,按分割單的數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”,增值部分的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。(特別說明:上述金額錄0時(shí),不要在備注欄加“WT”)。 計(jì)稅金額:即專用發(fā)票上的“計(jì)稅金額”; 法定征稅稅率:錄入該產(chǎn)品的征稅率,增值稅為17或13;消費(fèi)稅從價(jià)定率的按小數(shù)點(diǎn)方式錄入,如10%,錄入0.1;從量定額的錄入單位稅額。 稅額:自動(dòng)生成。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大,要進(jìn)行修改,小的可以不作修改,按回車進(jìn)入下個(gè)字段; 退稅率:系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動(dòng)生成; 可退稅額:自動(dòng)生成; 申報(bào)標(biāo)志:空 : 該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)。 上述標(biāo)志不需錄入,系統(tǒng)自動(dòng)生成; 以上完畢后,點(diǎn)擊“保存”,按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。 注意:退消費(fèi)稅的,在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后,再進(jìn)行消費(fèi)稅進(jìn)貨數(shù)據(jù)采集即可,不需要再做出口處理。 在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后,進(jìn)行數(shù)據(jù)分解,數(shù)據(jù)分解后分別在出口錄入和進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號(hào)重排”、“審核認(rèn)可”。 (二)數(shù)據(jù)加工處理 實(shí)退稅數(shù)量以下為空,并不為錯(cuò),數(shù)據(jù)加工處理后將出現(xiàn)數(shù)字。 ①進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查:對(duì)同一關(guān)聯(lián)號(hào),同一商品碼下的進(jìn)貨和出口數(shù)量進(jìn)行檢查。 執(zhí)行“數(shù)據(jù)加工處理\進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”(此步必做,否則申報(bào)數(shù)據(jù)容易出錯(cuò),并且退稅申報(bào)明細(xì)表中的出口進(jìn)貨金額、退稅率、應(yīng)退稅額等欄目數(shù)據(jù)無法生成)。如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯(cuò)誤標(biāo)志“E”或“W”,則需對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。關(guān)聯(lián)檢查后有“E”錯(cuò)誤,必須檢查。 ②換匯成本關(guān)聯(lián)檢查 建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設(shè)置換匯成本的檢查。 ③預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查 ④生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。 在關(guān)聯(lián)檢查結(jié)果未出現(xiàn)“E”的情況下,進(jìn)行如下處理: 預(yù)申報(bào):點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)加工處理” 之“生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”,依提示生成一個(gè)文件夾,將該文件夾壓縮命名為本單位的海關(guān)代碼,在國(guó)稅網(wǎng)站上進(jìn)行預(yù)審。輸入關(guān)聯(lián)號(hào)≤“”,在空白處輸滿“9”,生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。 (三)、預(yù)申報(bào)及預(yù)審 1稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋預(yù)申報(bào)審核結(jié)果。 2業(yè)根據(jù)反饋的預(yù)申報(bào)審核結(jié)果調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù),準(zhǔn)備正式申報(bào)。 關(guān)于預(yù)申報(bào)的方法,各個(gè)地方處理不盡相同,有些是上傳國(guó)稅網(wǎng),有些是上申報(bào)大廳申報(bào) (四)、退稅正式申報(bào) 正式申報(bào):執(zhí)行“預(yù)審反饋處理---確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)”將數(shù)據(jù)提交到“正式申報(bào)環(huán)節(jié)”。 1、生成申報(bào)數(shù)據(jù)并打印申報(bào)表 ①、 查詢并打印退稅申報(bào)表 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后方可打印表格。 打印明細(xì)申報(bào)表:在“退稅申報(bào)本次申報(bào)明細(xì)”和“退稅進(jìn)貨本次申報(bào)明細(xì)”中,執(zhí)行“擴(kuò)展功能”申報(bào)表打印,預(yù)覽無誤后,點(diǎn)擊打印及可。 ②、生成并打印匯總表 匯總表的主要內(nèi)容根據(jù)明細(xì)表數(shù)據(jù)自動(dòng)生成,但企業(yè)可以進(jìn)行修改。注意以下內(nèi)容是否有誤: 申報(bào)年月 申報(bào)批次 總進(jìn)項(xiàng)金額 申報(bào)退稅額 打印匯總表,同上。 打印主要對(duì)“擴(kuò)展功能”。 注意一點(diǎn):匯總表上的應(yīng)退稅額和進(jìn)貨稅額可能和明細(xì)表上有點(diǎn)小差異,修改的方法是:1應(yīng)退稅額要達(dá)到三表統(tǒng)一2進(jìn)項(xiàng)稅額要求和進(jìn)貨明細(xì)表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一,和出貨不統(tǒng)一,不影響退稅申報(bào) 上述操作后,若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或已申報(bào)數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù),點(diǎn)擊“撤銷本次申報(bào)”,重新進(jìn)行數(shù)據(jù)加工處理、生成申報(bào)。 ③、生成退稅軟盤: 執(zhí)行“數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)\生成退稅申報(bào)軟盤”,選擇路徑后點(diǎn)“確定”。生成申報(bào)軟盤共12個(gè)文件: 建議:每一次申報(bào)按“申報(bào)年月+批次”在硬盤建立一個(gè)文件夾進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,以防軟盤損壞,避免批次及序號(hào)重復(fù)。 2、整理裝訂單證 按照出口明細(xì)表順序逐票整理裝訂單證:增值稅專用發(fā)票、消費(fèi)稅須報(bào)消費(fèi)稅(出口貨物專用)繳款書、收匯核銷單、出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票。 3、上門申報(bào)退稅 攜帶申報(bào)表(主要包括:匯總表三份、進(jìn)貨明細(xì)表一份、出口明細(xì)表一份)、申報(bào)單證和電子申報(bào)數(shù)據(jù)(軟盤或U盤)到申報(bào)大廳辦理退(免)稅申報(bào) 三、出口退稅申報(bào)前準(zhǔn)備事項(xiàng) (一)、企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)自開票之日起30日內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù);在貨物報(bào)關(guān)出口之日起90日內(nèi)收齊單證并辦結(jié)退(免)稅申報(bào)手續(xù)。 (二)、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時(shí)登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng),進(jìn)行交單工作(三)、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報(bào)關(guān)單與對(duì)應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計(jì)量單位一致,否則不能退稅。 四、出口退稅申報(bào) (一)申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)錄入 “基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-----出口/進(jìn)貨數(shù)據(jù)明細(xì)錄入”,進(jìn)入操作窗口,點(diǎn)擊“增加”進(jìn)入編輯窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入,具體要求如下: 關(guān)聯(lián)號(hào):必錄內(nèi)容,一個(gè)年度內(nèi)不能重復(fù),一次申報(bào)可以有多個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。 1、企業(yè)按“2位年+2位月+2位號(hào)批次+4位順序號(hào)”有規(guī)則編排關(guān)聯(lián)號(hào)。必須保證每一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)下的進(jìn)貨和出口數(shù)量相等,并且換匯成本正常。2、對(duì)多條進(jìn)貨(出口)對(duì)應(yīng)一條出口(進(jìn)貨)或多條進(jìn)貨對(duì)應(yīng)多條出口的,可使用一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào); 部門代碼:只有分部核算單位錄入。在“部門代碼”維護(hù)完成后,點(diǎn)擊下▼選擇。注意:進(jìn)貨和出口的部門碼必須一一對(duì)應(yīng),同一部門碼項(xiàng)下同一商品的進(jìn)貨和出口數(shù)量必須相等; 部門名稱:系統(tǒng)自動(dòng)生成; 申報(bào)年月:本次申報(bào)的退稅所屬期,如“200704”,以本次申報(bào)報(bào)關(guān)單中日期最遲的月份為申報(bào)月份,如:本次申報(bào)有3份報(bào)關(guān)單,出關(guān)日期分別為“20070115”、“20070103”、“20070319”,那么本次的申報(bào)年月為“200703”。但遇到有退稅率調(diào)整的,要分開申報(bào)。此欄按系統(tǒng)進(jìn)入時(shí)顯示的“當(dāng)前所屬期”自動(dòng)生成,亦可以更改,為了操作方便并保證準(zhǔn)確錄入“申報(bào)年月”,建議在每次數(shù)據(jù)采集前,先對(duì)“當(dāng)前所屬期”進(jìn)行更改。
  給你發(fā)個(gè)這個(gè)系統(tǒng)的操作手冊(cè),希望能對(duì)你有幫助   系統(tǒng)設(shè)置   首次使用申報(bào)系統(tǒng)時(shí),需做好相應(yīng)配置。相關(guān)配置僅需做一次(后期如有需要可調(diào)整)   申報(bào)系統(tǒng)安裝完成后,雙擊桌面或程序組“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)上海UP版”圖標(biāo)即可運(yùn)行。申報(bào)系統(tǒng)默認(rèn)登錄用戶(如圖1-13)名:sa ,密碼:空   1-13   進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)后,填寫當(dāng)前所屬期,所屬期為實(shí)際登陸的操作年月為準(zhǔn)如“200808”(如圖1-14)   1-14  ?。涸谑褂蒙陥?bào)系統(tǒng)前,必須做好軟件的相關(guān)配置,主要的配置包括:系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)配置設(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置等。如果沒有正確完成系統(tǒng)配置,您將無法正常申報(bào)。   4.2.1. 系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)初始化   在第一次使用時(shí),選擇系統(tǒng)初始化,清除標(biāo)準(zhǔn)代碼表以外的所有使用數(shù)據(jù)。輸入大寫的“YES”,按“確定”按鈕開始執(zhí)行系統(tǒng)初始化。   ★ 系統(tǒng)初始化操作是否具有危險(xiǎn)性?何時(shí)操作?   系統(tǒng)初始化將刪除用戶錄入的數(shù)據(jù),請(qǐng)謹(jǐn)慎使用。當(dāng)在系統(tǒng)中已經(jīng)錄入了本企業(yè)的數(shù)據(jù)后,千萬不要隨意使用本功能,否則數(shù)據(jù)將被刪除?。。〉跏蓟粫?huì)刪除系統(tǒng)配置中的設(shè)置。   4.2.2. 系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)配置設(shè)置與修改   1-15   正式使用申報(bào)系統(tǒng)前應(yīng)做好企業(yè)相關(guān)信息的配置。申報(bào)系統(tǒng)默認(rèn)企業(yè)配置為虛擬企業(yè)信息,企業(yè)必須做好修改。點(diǎn)擊工具欄上的“修改”按鈕進(jìn)行修改,請(qǐng)按本企業(yè)實(shí)際信息仔細(xì)填寫(如圖1-15)    【 企業(yè)代碼 】10位海關(guān)代碼    【 納稅人識(shí)別號(hào) 】國(guó)稅納稅登記證號(hào)碼    【 企業(yè)名稱 】填全稱    【 中央外匯指標(biāo) 】暫不填    【 退稅指標(biāo) 】暫不填    【 關(guān)單備報(bào)月數(shù) 】暫不填    【 遠(yuǎn)期收匯天數(shù) 】暫不填    【 計(jì)稅計(jì)算方法 】選2(單票對(duì)應(yīng)法)    【 開戶銀行碼 】為退稅銀行代碼,可不填    【 開戶銀行名稱】按退稅機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的“出口企業(yè)退(免)稅登記申請(qǐng)表”所列退稅銀行名稱填列    【 銀行帳號(hào) 】按退稅機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的“出口企業(yè)退(免)稅登記申請(qǐng)表”所列退稅銀行帳戶填列    【 換匯成本檢查 】選T(檢查)    【 進(jìn)貨足額檢查 】選2(同時(shí)檢查增、消)    【 是否預(yù)申報(bào) 】選T(進(jìn)行預(yù)申報(bào))    【是否分部門核算】暫選F    【是否分部門申報(bào)】暫選F    【 是否財(cái)務(wù)掛鉤 】暫選F    【稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱】按照下表填寫   稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼 稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱   【商品代碼版本】當(dāng)期商品代碼庫的版本號(hào),自動(dòng)填入   4.2.3. 系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改   1-16    【系統(tǒng)備份路徑】系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)的存放路徑,建議使用默認(rèn)路徑.    【網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)路徑】此功能無需操作    【 遠(yuǎn)程申報(bào) 】選擇“無遠(yuǎn)程申報(bào)”    【 換匯成本 】設(shè)置換匯成本的合理上限和合理下限.默認(rèn)無需修改,如分局另有規(guī)定按照規(guī)定填寫    【單證收齊時(shí)限】以系統(tǒng)默認(rèn)的為準(zhǔn),用戶無須修改    【 征收率設(shè)置 】小規(guī)模納稅人填寫,一般納稅人無須操作    【屏幕提示、響鈴設(shè)置】可以根據(jù)自己的需要設(shè)置    【浮動(dòng)比率設(shè)置】不要求設(shè)置  ?。鹤远x備份路徑時(shí),不能選擇在硬盤根目錄,也不能選擇在申報(bào)系統(tǒng)的安裝目錄下。否則,系統(tǒng)可能出現(xiàn)備份死循環(huán)現(xiàn)象。  ?。合到y(tǒng)參數(shù)修改以后要重新啟動(dòng)申報(bào)系統(tǒng)。   ★ 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份有哪些注意事項(xiàng)?如何清理多余的備份數(shù)據(jù)?   請(qǐng)不要備份在硬盤根目錄下,也不要備份在申報(bào)系統(tǒng)的安裝目錄下,否則,系統(tǒng)可能出現(xiàn)備份死循環(huán)現(xiàn)象。另外,如果您對(duì)計(jì)算機(jī)操作不熟悉,我們不建議您修改默認(rèn)的備份數(shù)據(jù)路徑。   意外斷電等原因很容易造成軟件的損壞,我們建議每次申報(bào)錄入前應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)備份。由于備份占用較多的硬盤,因此可以刪除舊的備份(默認(rèn)備份路徑C:\退稅申報(bào)系統(tǒng)備份下可以看到很多如20050302_1457的目錄,刪除舊的即可)。   4.2.4. 系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)口令與修改   如果沒有必要,此步操作可以忽略。   注意:操作員權(quán)限、備注、標(biāo)識(shí)不用填寫。   注意:口令最大為6位。不同用戶的口令不能重復(fù)。   4.2.5. 系統(tǒng)維護(hù)-代碼維護(hù)-海關(guān)商品碼   系統(tǒng)已將所有的代碼設(shè)置為自用商品碼,無須重新設(shè)置自用商品碼。此步操作可以忽略。   4.3. 外貿(mào)企業(yè)出口貨物退(免)稅申報(bào)   4.3.1. 已認(rèn)證發(fā)票信息采集(向?qū)У?步)   4.3.2. 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 (向?qū)У?步)   企業(yè)在錄入申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)建議先將所需退稅的出口業(yè)務(wù)按關(guān)聯(lián)號(hào)將出口、進(jìn)貨憑證對(duì)應(yīng)整理,以備錄入數(shù)據(jù)之用.數(shù)據(jù)錄入主要包括出口和進(jìn)口兩部分的錄入:   4.3.3. 出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入   按照出口憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入.數(shù)據(jù)錄入后進(jìn)行“審核認(rèn)可”。   數(shù)據(jù)來源:出口報(bào)關(guān)單(出口退稅專用聯(lián))、出口發(fā)票、外匯核銷單、代理出口證明等等.   數(shù)據(jù)項(xiàng)目說明:   【 關(guān)聯(lián)號(hào) 】單票對(duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),第1位錄入“0”;第2-3位為2位年份;4-5位為2位月份;6-10位為該筆業(yè)務(wù)順序號(hào)(自定義,建議有規(guī)律編寫),需滿足5位長(zhǎng)度   【 部門代碼 】無須填寫   【 申報(bào)年月 】一般為申報(bào)所屬期   【 申報(bào)批次 】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報(bào)批次,用于同一個(gè)月多次申報(bào)   【 序號(hào) 】每個(gè)報(bào)表中的序號(hào)都是4位流水號(hào)(無特殊含義),按順序進(jìn)行錄入   :序號(hào)不要有重號(hào)、跳號(hào)或錯(cuò)號(hào)即可。   【進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)】屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄,否則此欄為空   【 報(bào)關(guān)單號(hào) 】出口報(bào)關(guān)單海關(guān)編號(hào)后9位+0+2位項(xiàng)號(hào)  ?。骸皥?bào)關(guān)單號(hào)”請(qǐng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的記錄順序錄入,不能合并或顛倒錄入。如果一張報(bào)關(guān)單海關(guān)編號(hào)為123456789,共有兩項(xiàng),則報(bào)關(guān)單號(hào)錄入為123456789001、123456789002;如果一張報(bào)關(guān)單海關(guān)編號(hào)為888888888,共一項(xiàng),則報(bào)關(guān)單號(hào)錄入為888888888001 。   【 出口日期 】出口報(bào)關(guān)單右上角的出口日期(非右上角的申報(bào)日期)   【 美元離岸價(jià) 】美元離岸價(jià)格為FOB價(jià)格,如果成交方式為CIF或其他,應(yīng)折成FOB  ?。喝粼瓗烹x岸價(jià)為CIF價(jià)的需折算為FOB價(jià)。折算時(shí)要做到“統(tǒng)一口徑(FOB)、三單取?。ǔ隹趫?bào)關(guān)單、收匯核銷單和外銷發(fā)票)”。  ?。赫鬯惴椒ㄓ袃煞N:  ?、侔凑辗荈OB原幣離岸價(jià)×95%;②按照非FOB價(jià)扣除報(bào)關(guān)單上印有的相應(yīng)運(yùn)費(fèi),保費(fèi),雜費(fèi)。   【 核銷單號(hào) 】外匯核銷單上的編號(hào)   【 商品代碼 】按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入  ?。河捎谄髽I(yè)增值稅發(fā)票開具的商品單位和海關(guān)報(bào)關(guān)單第一計(jì)量單位經(jīng)常存在不同現(xiàn)象,此時(shí)以第一計(jì)量單位數(shù)量為準(zhǔn)錄入,在確定發(fā)票開具的商品單位和海關(guān)的第二或第三單位一致,并且數(shù)量相同的前提下,錄入時(shí)應(yīng)按照海關(guān)的第一計(jì)量單位數(shù)量錄入.企業(yè)可根據(jù)各分局要求提供相應(yīng)的計(jì)量單位換算表。   【 商品名稱 】根據(jù)所選擇商品代碼自動(dòng)跳出無須錄入和修改   【 出口數(shù)量 】出口報(bào)關(guān)單相對(duì)應(yīng)記錄的商品數(shù)量   【 實(shí)退稅數(shù)量 】實(shí)際退稅數(shù)量   【出口進(jìn)貨金額】同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的計(jì)稅金額,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的計(jì)稅金額都不一致,但是總計(jì)稅金額是一致的   【退增值稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退增值稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額應(yīng)該是一致的   【退消費(fèi)稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退消費(fèi)稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額應(yīng)該是一致的   【 代理證明號(hào) 】非代理出口企業(yè)不要填寫   【遠(yuǎn)期收匯證明】外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號(hào)   【 標(biāo)識(shí) 】空:該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報(bào) Z:該記錄暫時(shí)不需申報(bào).P:該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)   【 申報(bào)標(biāo)志 】空 : 該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)   兩個(gè)重要按鈕:①審核認(rèn)可:數(shù)據(jù)錄入后所有錄入過數(shù)據(jù)的欄目都需進(jìn)行“審核認(rèn)可”.審核認(rèn)可內(nèi)一般情況選“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”。②序號(hào)重排:如數(shù)據(jù)檢查時(shí)出現(xiàn)序號(hào)重號(hào)可以用此功能(一般不建議操作此功能).會(huì)造成排序后順序和錄入順序不一致。   4.3.4. 進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入   按照進(jìn)貨憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入.數(shù)據(jù)錄入后進(jìn)行“審核認(rèn)可”。   數(shù)據(jù)來源:增值稅專用發(fā)票、小規(guī)模納稅人提供的稅局代開的增值稅專用發(fā)票及消費(fèi)稅發(fā)票。   數(shù)據(jù)項(xiàng)目說明:   【 關(guān)聯(lián)號(hào) 】單票對(duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),第1位錄入“0”;   第2-3位為2位年份;4-5位為2位月份;6-10位為該筆   業(yè)務(wù)順序號(hào)(自定義,建議有規(guī)律編寫),需滿足5位長(zhǎng)度   【 稅種 】V:增值稅 C:消費(fèi)稅   【 部門代碼 】無須填寫   【 部門名稱 】無須填寫   【 申報(bào)批次 】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報(bào)批次,用于同一個(gè)月多次申報(bào)  ?。荷陥?bào)批次應(yīng)填寫兩位數(shù)字如“01、02……”   【 申報(bào)年月 】一般為申報(bào)所屬期   【 序號(hào) 】每個(gè)報(bào)表中的序號(hào)都是4位流水號(hào)   【 發(fā)票號(hào)碼 】無需錄入   【 發(fā)票代碼 】無需錄入   【 進(jìn)貨憑證號(hào) 】增值稅錄入規(guī)則為發(fā)票左上角10位代碼+右上角8位號(hào)碼;消費(fèi)稅錄入規(guī)則為去掉專用稅票括號(hào)內(nèi)的第2、3位,在最 后加上兩位項(xiàng)號(hào)  ?。哼M(jìn)貨明細(xì)無須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,直接錄入進(jìn)貨憑證號(hào)即可  ?。喝绻M(fèi)稅專用稅票號(hào)是(020011)2873220上的第一條記錄,則進(jìn)貨憑證號(hào)為0011287322001   【 分批批次 】根據(jù)所開具分批單錄入,否則為空   【供貨方納稅號(hào)】供貨方的納稅登記號(hào)   【發(fā)票開票日期】發(fā)票的填開日期   【 商品代碼 】按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入   【 商品名稱 】根據(jù)所選擇商品代碼自動(dòng)跳出無須錄入和修改   【 數(shù)量 】根據(jù)發(fā)票數(shù)量填寫;加工費(fèi)、輔料等數(shù)量可以不填,但備注字段應(yīng)錄入WT  ?。涸谕簧唐反a下, 名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同, 但計(jì)量單位必須相同   【 計(jì)稅金額 】按照增值稅發(fā)票上的金額填寫   無論是稅額還是計(jì)稅金額應(yīng)等于或小于發(fā)票上的數(shù)額   【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發(fā)票開具的征稅率;消費(fèi)稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫的消費(fèi)稅稅率一致;如果為雙重征消費(fèi)稅商品需企業(yè)自行錄入征稅率   【 備注 】委托加工業(yè)務(wù)錄入WT(一般無須錄入)   【 專用稅票號(hào) 】增值稅發(fā)票無須錄入。消費(fèi)稅發(fā)票等于進(jìn)貨憑證號(hào)。   【 標(biāo)識(shí) 】空: 該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報(bào) Z: 該記錄暫時(shí)不需申報(bào) P: 該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào) E: 該記錄有錯(cuò)誤  ?。喝绻麡?biāo)識(shí)為E則不能生成任何數(shù)據(jù)   【 申報(bào)標(biāo)志 】空 : 該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)   4.3.5. 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查(向?qū)У?步)   4.3.5.1. 進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查   檢查同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品碼下的進(jìn)貨和出口總數(shù)量是否相等.彈出文本查看器會(huì)顯示是否有錯(cuò)誤無須保存到文件如果數(shù)量不等,需要根據(jù)提示找到相應(yīng)關(guān)聯(lián)號(hào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改.修改后再進(jìn)行關(guān)聯(lián)檢查,直到完全正確為止   4.3.5.2. 換匯成本檢查   根據(jù)換匯成本的上下限,檢查數(shù)據(jù)的換匯成本是否超出合理范圍   4.3.5.3. 預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查   4.3.6. 生成預(yù)申報(bào)軟盤(向?qū)У?步)   檢查無誤后,選擇此步進(jìn)行退稅申報(bào)或單證申報(bào),生成數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審核.  ?。涸谏擅骷?xì)數(shù)據(jù)的時(shí)候關(guān)聯(lián)號(hào)必須輸入9999999999,這樣就可以將在軟件中錄入的所有關(guān)聯(lián)號(hào)的數(shù)據(jù)全部生成到同一文件夾中   生成數(shù)據(jù)時(shí),路徑可自行設(shè)定.建議設(shè)置相應(yīng)的文件夾:退稅申報(bào)按“申報(bào)所屬期+YS”;   “確定”后,如申報(bào)盤符上未建立相應(yīng)文件夾,系統(tǒng)會(huì)彈出確認(rèn)信息對(duì)話框,如“路徑C:\200808ys沒有找到,您要新建此路徑嗎?”,選擇“是”即可   4.3.7. 預(yù)審信息處理(向?qū)У?步)  ?。悍答佇畔⑹盏胶笾苯釉谙?qū)У?步進(jìn)行讀入并在處理界面進(jìn)行查詢。   4.3.7.1. 退稅申報(bào)預(yù)審信息接收   4.3.7.2. 退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入   退稅部門審核完企業(yè)的預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)后,會(huì)反饋給企業(yè)審核疑點(diǎn),企業(yè)需通過系統(tǒng)提供的“退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入”將反饋信息讀入到申報(bào)系統(tǒng).申報(bào)系統(tǒng)只保留本次反饋信息,讀入后當(dāng)月進(jìn)行調(diào)整,下次讀入新的反饋信息后,將覆蓋上次的反饋信息.   4.3.7.3. 退稅預(yù)審信息處理   反饋信息讀入系統(tǒng)后,根據(jù)稅局反饋的疑點(diǎn)信息,企業(yè)可通過疑點(diǎn)原因、疑點(diǎn)概述、調(diào)整方法對(duì)上述疑點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整.疑點(diǎn)信息可通過打印功能鍵打印出來與系統(tǒng)內(nèi)的原申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較.   4.3.8. 確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)(向?qū)У?步)   4.3.8.1. 確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù) P.315   企業(yè)根據(jù)反饋疑點(diǎn)調(diào)整后將最終確認(rèn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行正式申報(bào),正式申報(bào)后可操作申報(bào)明細(xì)表的打印。   確認(rèn)后轉(zhuǎn)為正式申報(bào)。  ?。罕仨氝M(jìn)行此步操作,否則數(shù)據(jù)沒有辦法轉(zhuǎn)到向?qū)У牡?步中進(jìn)行打印。   4.3.8.2. 出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢 P.316   對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的正式申報(bào)數(shù)據(jù),可以進(jìn)行查詢、申報(bào)表打印、打印到EXCEL等??赏ㄟ^“擴(kuò)展功能”操作,如下圖:   :當(dāng)數(shù)據(jù)確認(rèn)為正式申報(bào)后,一定要先將申報(bào)明細(xì)表打印出來后并確認(rèn)無誤后再做向?qū)У牡?步“生成退稅申報(bào)軟盤”。   4.3.8.3. 進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢   操作同上節(jié)。   4.3.8.4. 試算本次申報(bào)退稅額 P.317   計(jì)算本次申報(bào)的可退稅額,點(diǎn)擊“試算本次申報(bào)退稅額”后,選擇“是”,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算退稅額   本節(jié)可不操作。   4.3.8.5. 撤銷本次申報(bào)數(shù)據(jù) P.318   若確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)后,用戶需要對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整或追加數(shù)據(jù),可執(zhí)行此功能,將數(shù)據(jù)從正式申報(bào)轉(zhuǎn)入待申報(bào),修改后再重新生成申報(bào)數(shù)據(jù).   如圖所示.:  ?。涸谙?qū)У?步撤銷數(shù)據(jù)的時(shí)候關(guān)聯(lián)號(hào)和生成明細(xì)數(shù)據(jù)時(shí)的關(guān)聯(lián)號(hào)一樣均為9999999999。   :如向?qū)У?步已“生成退稅申報(bào)軟盤”,則本步驟將無法撤銷,見第4.3.10.3。   4.3.9. 生成正式申報(bào)軟盤(向?qū)У?步)   4.3.9.1. 退稅匯總申報(bào)表錄入   系統(tǒng)會(huì)根據(jù)明細(xì)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成匯總表,點(diǎn)擊增加,按回車鍵后系統(tǒng)自動(dòng)生成匯總數(shù)據(jù),保存后,可通過右上角紅色“打印報(bào)表”按鈕進(jìn)行匯總報(bào)表的打印   4.3.9.2. 生成退稅申報(bào)軟盤   生成 “退稅申報(bào)軟盤”,形成正式申報(bào).執(zhí)行此功能后,申報(bào)數(shù)據(jù)由本次申報(bào)轉(zhuǎn)為已申報(bào)狀態(tài).轉(zhuǎn)已申報(bào)的數(shù)據(jù),可通過已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢及已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢進(jìn)行查詢。申報(bào)路徑為“申報(bào)所屬期+ZS”   4.3.10. 已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)(向?qū)У?步)   4.3.10.1. 讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息   4.3.10.2. 確認(rèn)實(shí)際退稅數(shù)據(jù)   4.3.10.3. 已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢   企業(yè)生成正式申報(bào)軟盤后,此次生成申報(bào)的退稅申報(bào)明細(xì)將生成到此模塊內(nèi).如果企業(yè)想撤銷此次正式申報(bào),可以通過點(diǎn)擊此模塊中的“認(rèn)可申報(bào)”按鈕顯示如下圖對(duì)話框,選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”,點(diǎn)擊“確定”按鈕,則把當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)相關(guān)的進(jìn)貨、出口明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到向?qū)У?步中   如果企業(yè)要把整月的正審數(shù)據(jù)撤銷,例如要撤銷2008年8月份01批次的正式申報(bào)數(shù)據(jù).首先點(diǎn)擊“篩選”按鈕,出現(xiàn)如下圖所示,在字段含義里選擇“申報(bào)年月”運(yùn)算關(guān)系選擇“等于”,值里填入“200808”點(diǎn)擊增加.再在字段含義里選擇“申報(bào)批次” 運(yùn)算關(guān)系選擇“并且”,值里填入“01” 點(diǎn)擊增加,點(diǎn)擊“確定”.退出“篩選條件”窗口.   這樣會(huì)在窗口左側(cè)的索引窗體中顯示2008年8月份01批次所有的關(guān)聯(lián)號(hào).   點(diǎn)擊 顯示如下圖對(duì)話框,   選擇“當(dāng)前篩選的所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”,點(diǎn)擊“確定”按鈕。   對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并已認(rèn)可的申報(bào)數(shù)據(jù),企業(yè)可以點(diǎn)擊 按鈕,顯示如下圖,選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可”,點(diǎn)擊“確定”按鈕,則把當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)相關(guān)的進(jìn)貨、出口明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到相關(guān)的進(jìn)貨、出口認(rèn)可數(shù)據(jù)模塊中.   4.3.10.4. 已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢   4.3.10.5. 已認(rèn)可進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢   4.3.10.6. 已認(rèn)可出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢   4.4. 單證申報(bào)向?qū)?   4.4.1. 單證申報(bào)數(shù)據(jù)錄入   4.4.1.1. 進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入   點(diǎn)擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”——“進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入”   數(shù)據(jù)項(xiàng)目說明:   【 稅種 】增值稅為V,消費(fèi)稅為C   【 發(fā)票號(hào)碼 】無需錄入   【 發(fā)票代碼 】無需錄入   【發(fā)票開票日期】發(fā)票的填開日期   【 項(xiàng)號(hào) 】為該筆進(jìn)貨發(fā)票上的記錄項(xiàng)號(hào)   【 分批次數(shù) 】分批次數(shù):第一次為1,第二次為2,以此類推   【 進(jìn)貨憑證號(hào) 】增值稅錄入規(guī)則為發(fā)票左上角10位號(hào)碼+右上角8位號(hào)碼;   消費(fèi)稅錄入規(guī)則為取掉專用稅票括號(hào)內(nèi)的前2位,在最后加上兩位項(xiàng)號(hào)   【 商品代碼 】按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入   【 商品名稱 】根據(jù)所選擇商品代碼自動(dòng)跳出無須錄入和修改   【發(fā)票原始數(shù)量】開具分批單的進(jìn)貨發(fā)票上的商品的原始數(shù)量   【發(fā)票原始金額】開具分批單的進(jìn)貨發(fā)票上的商品的原始金額   【本次申報(bào)數(shù)量】本次申報(bào)出口的數(shù)量   【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發(fā)票開具的征稅率;消費(fèi)稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫的消費(fèi)稅稅率一致;如果為雙重征消費(fèi)稅商品需企業(yè)自行錄入征稅率   【 申報(bào)標(biāo)志 】空:未申報(bào) 1:待申報(bào) R:已申報(bào)   4.4.1.2. 補(bǔ)報(bào)關(guān)單申請(qǐng)表:   數(shù)據(jù)項(xiàng)目說明:   【 編號(hào) 】是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志,編號(hào)規(guī)則是所屬期加序號(hào),但是同一報(bào)關(guān)單編號(hào)必須一致   【 出口日期 】報(bào)關(guān)單右上角的出口日期   【出口岸關(guān)別碼】簽發(fā)此報(bào)關(guān)單的海關(guān)關(guān)別代碼   【海關(guān)關(guān)別名稱】簽發(fā)此報(bào)關(guān)單的海關(guān)關(guān)別名稱   【 報(bào)關(guān)單號(hào) 】報(bào)關(guān)單編號(hào)   【 核銷單號(hào) 】報(bào)關(guān)單所對(duì)應(yīng)的核銷單號(hào)   【 出口發(fā)票號(hào) 】可以簡(jiǎn)寫,但在本企業(yè)內(nèi)必須能唯一區(qū)分   【 貿(mào)易性質(zhì)碼 】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)代碼,詳見代碼表   【貿(mào)易性質(zhì)名稱】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)名稱   【 項(xiàng)號(hào) 】是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項(xiàng)下的第幾條記錄標(biāo)志   【 商品代碼 】出口貨物的海關(guān)商品碼   【 商品名稱 】出口貨物的商品名稱   【 單位 】出口貨物的海關(guān)計(jì)量單位   【 出口數(shù)量 】實(shí)際出口發(fā)貨數(shù)量,和海關(guān)報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位的數(shù)量一致   【 USD 離岸價(jià) 】美元離岸價(jià)   【 申報(bào)標(biāo)志 】空:未申報(bào) 1:待申報(bào) R:已申報(bào)   【申報(bào)保留標(biāo)識(shí)】此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用   【 申報(bào)標(biāo)志 】空:未申報(bào) 1:待申報(bào) R:已申報(bào)   【申報(bào)保留標(biāo)識(shí)】此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用   4.4.1.3. 補(bǔ)核銷單申請(qǐng)表   主要錄入出口貨物報(bào)關(guān)單聯(lián)(出口退稅專用聯(lián))出口收匯核銷單、出口發(fā)票,錄入后點(diǎn)擊“設(shè)置標(biāo)志”按鈕,進(jìn)行申報(bào)標(biāo)志的設(shè)置.   數(shù)據(jù)項(xiàng)目說明:   【 編號(hào) 】是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志,編號(hào)規(guī)則是所屬期加序號(hào),但是同一報(bào)關(guān)單編號(hào)必須一致   【 核銷單號(hào) 】外匯核銷單編號(hào)   【 報(bào)關(guān)單號(hào) 】出口報(bào)關(guān)單海關(guān)編號(hào)   【 出口發(fā)票號(hào) 】可以簡(jiǎn)寫,但在本企業(yè)內(nèi)必須能唯一區(qū)分   【 離岸價(jià)格 】美元離岸價(jià)   【 貿(mào)易性質(zhì)碼 】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)代碼,詳見代碼表   【貿(mào)易性質(zhì)名稱】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)名稱   【 申報(bào)標(biāo)志 】空:未申報(bào) 1:待申報(bào) R:已申報(bào)   【申報(bào)保留標(biāo)識(shí)】此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用   4.4.2. 生成預(yù)申報(bào)軟盤   選擇單證申報(bào)向?qū)У牡诙健吧深A(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”再選擇“單證申報(bào)”。如圖   4.4.3. 生成正式申報(bào)軟盤   1、打印單證申報(bào)數(shù)據(jù):在正式審核時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)需要企業(yè)提供相應(yīng)的單證報(bào)表,選擇此菜單項(xiàng)可以打印相關(guān)申報(bào)報(bào)表   2、生成單證申報(bào)軟盤:確認(rèn)待申報(bào)的單證無誤后,選擇此菜單將退稅的正式申報(bào)數(shù)據(jù)生成到軟盤上,送報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行正式審核.   4.5. 補(bǔ)充資料   4.5.1. 專用打印   正式申報(bào)的時(shí)候才需要打印紙質(zhì)報(bào)表,預(yù)申報(bào)不需要打印。   請(qǐng)務(wù)必在生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)前打印所有的申報(bào)報(bào)表,報(bào)表確認(rèn)無誤后再生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)。正式申報(bào)時(shí)提供給稅務(wù)機(jī)關(guān)的報(bào)表應(yīng)為專用打印的“套打格式”。   具體操作如下:   1、 選擇需要打印的報(bào)表。在向?qū)У诹酱蛴〕隹诩斑M(jìn)貨明細(xì)表,在向?qū)У谄卟酱蛴〕隹谕硕悈R總申報(bào)表。注意:系統(tǒng)只能打印存在的報(bào)表。   1-36   2、 報(bào)表的打印都使用A3,USSTD(美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)紙),B4幅面,由于明細(xì)數(shù)據(jù)和匯總表打印方向不同,如果提示“頁標(biāo)頭帶區(qū)太大無法放入頁中”   1-37   3、 請(qǐng)嘗試在打印設(shè)置中調(diào)整“橫向”或“縱向”,點(diǎn)擊報(bào)表設(shè)置中的保存按鈕進(jìn)行保存。一般總有一種適合的,有些打印機(jī)可能需要調(diào)整頁面邊距,請(qǐng)?jiān)陬A(yù)覽正常后再打印。點(diǎn)擊保存后在方案列表中可能會(huì)有多種方案,請(qǐng)刪除不使用的方案,只保留一個(gè)需要適用的方案   4、 如果需要打印增值稅報(bào)表,由于該報(bào)表沒有專用打印,請(qǐng)?jiān)阡浫朐鲋刀悎?bào)表時(shí),使用增值稅錄入界面中的“打印”,如果打印不全,可以使用“報(bào)表設(shè)置”導(dǎo)出數(shù)據(jù)到excel中打?。ㄒ娤鹿?jié)介紹)。   4.5.2. 通用打印示例   通用增值稅報(bào)表打印操作步驟:   1、 在增值稅報(bào)表錄入界面點(diǎn)“打印”,系統(tǒng)彈出選擇項(xiàng),如圖1-38:   1-38   2、選擇“報(bào)表設(shè)置”后,如下圖所示   1-39   3、點(diǎn)擊“導(dǎo)出數(shù)據(jù)”,并選擇到“中文列標(biāo)題EXCEL文件”   1-40   4、確定后,系統(tǒng)出現(xiàn)保存路徑的對(duì)話框,如圖1-41:   1-41   企業(yè)自行選擇保存路徑并命名文件名后,系統(tǒng)生成EXCEL文檔,即可打印出來   4.5.3. 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)示例   電腦在使用過程中感染了病毒或由于其他意外事件,容易導(dǎo)致退稅申報(bào)系統(tǒng)無法正常操作及系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失,在這里,有兩種方法可以幫用戶恢復(fù)數(shù)據(jù),將損失減?。?   方法一:通過系統(tǒng)的備份數(shù)據(jù)來恢復(fù),具體備份及導(dǎo)入數(shù)據(jù)的操作如下   1) 建議用戶經(jīng)常操作系統(tǒng)備份,首先在退稅系統(tǒng)中找到系統(tǒng)維護(hù)——>系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份,如圖1-42   1-42   2) 在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)擊“是”,如圖1-43。   1-43   3) 做完數(shù)據(jù)備份后,系統(tǒng)會(huì)提示數(shù)據(jù)已成功備份到“c:\退稅申報(bào)系統(tǒng)備份\20051010_\1725中”。   1-44   注意:引號(hào)當(dāng)中為備份路徑,各臺(tái)電腦可能因備份日期不同而有所不同。   4) 將最新備份的文件夾(如:20051010_\1725)通過U盤或其他方式保存,在需要恢復(fù)時(shí),點(diǎn)擊系統(tǒng)維護(hù)菜單,找到系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入,如圖1-45   1-45   5) 在選擇舊系統(tǒng)路徑中選擇到最新保存的一次備份路徑,如圖1-46:   1-46   6) 選擇導(dǎo)入前清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫,在彈出對(duì)話框中點(diǎn)擊“確定”(如圖1-47),并導(dǎo)入,系統(tǒng)則自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入   1-47   方法二:到稅局拷取全部反饋信息,并在申報(bào)系統(tǒng)中操作向?qū)ё詈笠徊降姆答佇畔⒆x入及處理,這樣,可以將在稅局審核通過的月份的所有數(shù)據(jù)恢復(fù),但當(dāng)月錄入還尚未通過審核的數(shù)據(jù)就只能重新錄入了。   注意這里需要您到稅務(wù)機(jī)關(guān)拷貝全部反饋,而不是每個(gè)月的反饋。   4.5.4. 數(shù)據(jù)篩選示例   1、以篩選商品代碼61119000為例:   1)選擇系統(tǒng)維護(hù)下代碼維護(hù),點(diǎn)擊海關(guān)商品碼,如圖1-48   1-48   2)系統(tǒng)出現(xiàn)海關(guān)商品碼查詢界面,如圖1-49:   1-49   3)點(diǎn)擊篩選按鈕,字段含義選擇“海關(guān)商品碼”,值一欄錄入要查詢的商品碼,如61119000   1-50   4)條件輸入完成,點(diǎn)增加后,列表框中出現(xiàn)相應(yīng)條件表達(dá)式,如1-51:   1-51   5)點(diǎn)“確定”后,系統(tǒng)則篩選出商品代碼為61119000及其帶擴(kuò)展碼的所有商品,如圖1-52   1-52   2、以篩選出口報(bào)關(guān)單號(hào)為684573788的所有出口明細(xì)為例:   1)點(diǎn)擊“已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)”-“已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”,如圖1-53   1-53   2)系統(tǒng)出現(xiàn)出口貨物明細(xì)申報(bào)查詢界面,如圖1-54:   1-54   3)點(diǎn)篩選按鈕,字段含義選擇到“出口報(bào)關(guān)單號(hào)”,運(yùn)算關(guān)系選擇“包含”,值一欄錄入要查詢的出口報(bào)關(guān)單號(hào),如684573788,如圖1-55:   1-55   4)點(diǎn)擊增加,確定后,系統(tǒng)則篩選出報(bào)關(guān)單號(hào)包含684573788的所有出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù),
應(yīng)該是稅務(wù)局有正規(guī)的培訓(xùn)的,我公司的會(huì)計(jì)他們就是總?cè)W(xué)
我覺得一方面有可以你存這個(gè)in_port\hwck_sb.dbf的位置不在C盤,你重新到系統(tǒng)里看一下,再者你重新復(fù)印一份,再重新按裝吧,如果你還找不出原因,給大連龍圖打電話,他會(huì)幫你解決的,期盼你能盡快解決.

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