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是不是病毒沒有清除干凈 全盤殺完毒 再把軟件重新裝一次 也許也有可能是 系統(tǒng)不支持此類軟件 看看系統(tǒng)是SP幾的 再看看系統(tǒng)支持不
可以啊,卸載了重裝就行,如果是申報信息系統(tǒng)初始化就行了。
可以選擇易啟動u盤啟動制作工具來進行系統(tǒng)重裝。安裝步驟如下:1、首先將u盤制作易啟動u盤啟動,重啟電腦等待出現(xiàn)開機畫面按下啟動快捷鍵,選擇u盤啟動進入到易啟動主菜單,選取“【02】進入win8pe環(huán)境安裝系統(tǒng)”選項,按下回車
在操作系統(tǒng)重裝后,你可以重裝出口退稅申報系統(tǒng)軟件,然后直接把你原先拷出來的出口退稅系統(tǒng)文件粘貼到新的安裝路徑下,就可以用了,不需要導(dǎo)入備份。其實你只要在任何一個安裝有申報系統(tǒng)的機器上,你就可以直接在你復(fù)制的出口
外貿(mào)只要申報就沒事了的,要是你要原來的數(shù)據(jù),只要你電腦上那個軟件的數(shù)據(jù)庫還在的話,重裝軟件之后把數(shù)據(jù)庫附加一下新的數(shù)據(jù)庫就可以了!
當(dāng)然可以,出口退稅申報系統(tǒng)只是一套簡單的軟件,裝在哪一臺電腦上都行的。
離線出口退稅軟件御裝重裝可以不
網(wǎng)頁地址打開申報系統(tǒng)的權(quán)限問題,單擊右鍵, 選擇“以管理員身份運行”就可以打開申報系統(tǒng)了
抱歉,我無法提供生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅報關(guān)單解壓顯示50780,需要安裝插件的具體位置。但我可以為你提供生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅報關(guān)單解壓的解決步驟:1. 用戶進入系統(tǒng)后,在系統(tǒng)界面點擊“插件管理”按鈕。2. 點擊“導(dǎo)入插件”按鈕,
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)怎么解除安裝了之后在重新安裝還提示系統(tǒng)檔案損壞,請重新安裝 需要修復(fù)一下系統(tǒng)。可能是系統(tǒng)原始檔壞了或丟了。不過可以先重新下載一個新的退稅安裝程式,重新裝一次。如果不行能重灌系統(tǒng)了。
可能由系統(tǒng)錯誤造成,也可能由軟件造成。如果你之前一直用得正常、而突然錯誤,就是系統(tǒng)或者系統(tǒng)中其他軟件造成的問題,可能由于你缺少系統(tǒng)文件、系統(tǒng)注冊表被破壞、你的“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)9.0版”所依賴的其他軟件工作
首先必須確認你們的電腦的WINDOWS系統(tǒng)與該退稅軟件適合的WIN系統(tǒng)一致,如果系統(tǒng)一致,最好先殺毒,確認清理干凈了之后,再裝軟件。
不能安裝到Program Files文件夾。
網(wǎng)上報稅 吧,出口企業(yè)在申報系統(tǒng)里輸入相關(guān)資料后,要在 出口退稅 網(wǎng)上申報做預(yù)審的,還要下載預(yù)審反饋信息,退稅申報軟件安裝好之后是要進入系統(tǒng)設(shè)置里面填寫一下你們公司的相關(guān)資料的,我們公司也是 外貿(mào)公司 ,所以是一樣的。
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的安裝問題
你可以在出口明細數(shù)據(jù)查詢中查到本次申報庫的數(shù)據(jù),確定這些數(shù)據(jù)就是你要申報的則無需再次確認了,直接進入下一步即可。當(dāng)然,你也可以撤銷本次申報后再次確認正式申報
首先必須確認你們的電腦的WINDOWS系統(tǒng)與該退稅軟件適合的WIN系統(tǒng)一致,如果系統(tǒng)一致,最好先殺毒,確認清理干凈了之后,再裝軟件。
網(wǎng)頁地址打開申報系統(tǒng)的權(quán)限問題,單擊右鍵, 選擇“以管理員身份運行”就可以打開申報系統(tǒng)了
這個系統(tǒng)最好在XP系統(tǒng)下安裝。如果是WIN7的系統(tǒng)建議換掉。你可以試試 1.用REGSVR32 進行注冊: REGSVR32 路徑+文件名 2.在VFP“工具”菜單中子菜單“選項”中的“控件”項下,將所使用的日歷控件文件(MSCAL.OCX)添加進去
不能安裝到Program Files文件夾。
安裝外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)11.0版就出現(xiàn)致命錯誤
你試試在安裝程序那個exe上右鍵-以管理員身份運行,或者在exe上右鍵-屬性,在兼容性下用2000的兼容,再運行看看。如果還是不行每個軟件在開發(fā)時都有限定的開發(fā)環(huán)境,如果這個軟件在開發(fā)時沒有考慮到windows7的話可能是不能用
1 點擊菜單中的‘工具’,選擇‘ Internet選項’2 在彈出的Internet選項對話框中選擇‘安全’標簽 本系統(tǒng)要求默認的安全級別就可以運行,點擊‘默認級別’并點擊‘應(yīng)用’二, 還有你開了殺毒軟件和防火墻軟件的話,先關(guān)掉,
1. 用戶進入系統(tǒng)后,在系統(tǒng)界面點擊“插件管理”按鈕。2. 點擊“導(dǎo)入插件”按鈕,選擇插件存放路徑,找到所需插件。3. 點擊“打開”按鈕,系統(tǒng)執(zhí)行插件安裝,安裝完成后系統(tǒng)需重起才可啟動插件功能。4. 點擊“確定”按鈕,
解決方法:對于第一種問題,就下一個木馬專殺的工具就可以了,如果再不行的話,就重裝機,這問題就肯定解決了!對于第二種問題,就把出現(xiàn)問題的硬件換了就行了!
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅軟件出現(xiàn)安裝錯誤
XP系統(tǒng)不會出現(xiàn)這個問題,Win7..Win8系統(tǒng)會出現(xiàn)這個問題。1、直接生成明細 2、出口退稅網(wǎng)預(yù)申報,等待預(yù)審反饋。預(yù)審反饋出來后下載,然后讀入出口退稅系統(tǒng) 3、錄入增值稅報表 4、匯總表錄入 5、生成匯總 6、明細和匯總復(fù)制到一起,到出口退稅網(wǎng)進行正式申報 7、打印匯總表及其附表
關(guān)聯(lián)號一般在一開始就得編排好,都是自己編寫的,一般是“年+月+申批次”如,2010年1月份第一次申報,那么第一筆記錄的關(guān)聯(lián)號可編為201001001.具體操作步驟如下,希望能給你帶來幫助 申報批次:本月第幾次申報,如第一次輸入“1”。 序號:四位數(shù)字碼,特別注意,序號一個關(guān)聯(lián)號內(nèi)不能重復(fù)。如果一個月內(nèi)有多次申報,可以按順序連續(xù)編排。在數(shù)據(jù)錄入時,可以都輸入“1”,在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后,進行數(shù)據(jù)分解,然后進行“序號重排”,建議按批次加順序號進行物理排序。 出口進貨標志:錄“0”,表示既有進貨又有出口;“1”表示只有進貨;“2”表示只有出口; 稅種:增值稅選“v”;消費稅選“c”; 出口發(fā)票號:即企業(yè)出口商品的定單外運編號; 報關(guān)單號:12位,由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”9位碼+0+商品項號組成。注意:1、當(dāng)報關(guān)單上只有一條記錄時,錄入“9位碼+0+商品項號01”;2、當(dāng)報關(guān)單上有多條記錄時,有幾條記錄要逐條錄入幾次,在9位碼后面第一條加“001”,第二條加“002”,以此類推;3、假如關(guān)單上有4條記錄,其中第三條不申報退稅,錄入時則不錄入“003”項,錄第4條記錄直接跳到“004”。 出口日期:輸入報關(guān)單中的出口日期。 美元離岸價:錄入實際離岸價,計算換匯成本的依據(jù),如報關(guān)不是FOB成交價,就換算成FOB價后錄入。 核銷單號:7位碼,見核銷單右上角或報關(guān)單內(nèi)的批準文號,如“069956703”,數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的,此欄也應(yīng)錄入,否則審核出錯。 代理證明號:若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物,輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼(即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號);項號錄入規(guī)則同報關(guān)單項號;若自營出口的,此項為空 遠期收匯證明:屬遠期收匯的,錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠期收匯證明號;非遠期收匯的,此項為空,不得錄入任何內(nèi)容; 出口備注:可錄可不錄。 商品代碼:見關(guān)單商口明細中“商品編號”,區(qū)分以下情況錄入: 1, 8位商品碼 ①商品編碼僅為8位的,錄入8位商品編碼后補加“00”補足10位碼; ②同一商品名稱相同,對應(yīng)不同的征稅稅率,如征13在10位商品編碼后加1,征17則加2(注意)。 商品名稱:系統(tǒng)自動生成,和報關(guān)品不一樣,也無需改動 單位:系統(tǒng)自動生成,不能改動 出口數(shù)量:與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量 進貨憑證號:10位發(fā)票代碼+8位號碼; 退消費稅的,進貨憑證號錄消費稅專用稅票號碼,該號碼錄入,系統(tǒng)自動補錄到專用稅票號碼欄。 分批批次: 開具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入,若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000,本次出口400,結(jié)余600,則本次錄入分批批次“1”;下次用分割單申報時錄入分批批次“2”。 供貨方納稅號:按進貨憑證的對應(yīng)內(nèi)容錄入; 進貨數(shù)量:與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的相應(yīng)數(shù)量,錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致;進貨憑證的計量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位不一致的,要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位進行轉(zhuǎn)換后,錄入對應(yīng)的數(shù)量;委托加工后出口的貨物,錄入原材料的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”,加工費或輔料、包裝物等的“進貨數(shù)量”為空。如果委托加工后出口的貨物,其原材料是進料加工的進口料件,則錄入加工費的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”,輔料、包裝物等的“進貨數(shù)量”為空。購進其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的,按分割單的數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”,增值部分的“進貨數(shù)量”為空。(特別說明:上述金額錄0時,不要在備注欄加“WT”)。 計稅金額:即專用發(fā)票上的“計稅金額”; 法定征稅稅率:錄入該產(chǎn)品的征稅率,增值稅為17或13;消費稅從價定率的按小數(shù)點方式錄入,如10%,錄入0.1;從量定額的錄入單位稅額。 稅額:自動生成。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大,要進行修改,小的可以不作修改,按回車進入下個字段; 退稅率:系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成; 可退稅額:自動生成; 申報標志:空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認需要申報。 上述標志不需錄入,系統(tǒng)自動生成; 以上完畢后,點擊“保存”,按提示進行確認或確認并繼續(xù)追加。 注意:退消費稅的,在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后,再進行消費稅進貨數(shù)據(jù)采集即可,不需要再做出口處理。 在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后,進行數(shù)據(jù)分解,數(shù)據(jù)分解后分別在出口錄入和進貨錄入中進行“序號重排”、“審核認可”。 (二)數(shù)據(jù)加工處理 實退稅數(shù)量以下為空,并不為錯,數(shù)據(jù)加工處理后將出現(xiàn)數(shù)字。 ①進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查:對同一關(guān)聯(lián)號,同一商品碼下的進貨和出口數(shù)量進行檢查。 執(zhí)行“數(shù)據(jù)加工處理\進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”(此步必做,否則申報數(shù)據(jù)容易出錯,并且退稅申報明細表中的出口進貨金額、退稅率、應(yīng)退稅額等欄目數(shù)據(jù)無法生成)。如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯誤標志“E”或“W”,則需對錯誤數(shù)據(jù)進行調(diào)整。關(guān)聯(lián)檢查后有“E”錯誤,必須檢查。 ②換匯成本關(guān)聯(lián)檢查 建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設(shè)置換匯成本的檢查。 ③預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查 ④生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。 在關(guān)聯(lián)檢查結(jié)果未出現(xiàn)“E”的情況下,進行如下處理: 預(yù)申報:點擊“數(shù)據(jù)加工處理” 之“生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”,依提示生成一個文件夾,將該文件夾壓縮命名為本單位的海關(guān)代碼,在國稅網(wǎng)站上進行預(yù)審。輸入關(guān)聯(lián)號≤“”,在空白處輸滿“9”,生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。 (三)、預(yù)申報及預(yù)審 1稅務(wù)機關(guān)反饋預(yù)申報審核結(jié)果。 2業(yè)根據(jù)反饋的預(yù)申報審核結(jié)果調(diào)整申報數(shù)據(jù),準備正式申報。 關(guān)于預(yù)申報的方法,各個地方處理不盡相同,有些是上傳國稅網(wǎng),有些是上申報大廳申報 (四)、退稅正式申報 正式申報:執(zhí)行“預(yù)審反饋處理---確認正式申報數(shù)據(jù)”將數(shù)據(jù)提交到“正式申報環(huán)節(jié)”。 1、生成申報數(shù)據(jù)并打印申報表 ①、 查詢并打印退稅申報表 確認申報數(shù)據(jù)準確無誤后方可打印表格。 打印明細申報表:在“退稅申報本次申報明細”和“退稅進貨本次申報明細”中,執(zhí)行“擴展功能”申報表打印,預(yù)覽無誤后,點擊打印及可。 ②、生成并打印匯總表 匯總表的主要內(nèi)容根據(jù)明細表數(shù)據(jù)自動生成,但企業(yè)可以進行修改。注意以下內(nèi)容是否有誤: 申報年月 申報批次 總進項金額 申報退稅額 打印匯總表,同上。 打印主要對“擴展功能”。 注意一點:匯總表上的應(yīng)退稅額和進貨稅額可能和明細表上有點小差異,修改的方法是:1應(yīng)退稅額要達到三表統(tǒng)一2進項稅額要求和進貨明細表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一,和出貨不統(tǒng)一,不影響退稅申報 上述操作后,若發(fā)現(xiàn)有錯誤或已申報數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù),點擊“撤銷本次申報”,重新進行數(shù)據(jù)加工處理、生成申報。 ③、生成退稅軟盤: 執(zhí)行“數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報\生成退稅申報軟盤”,選擇路徑后點“確定”。生成申報軟盤共12個文件: 建議:每一次申報按“申報年月+批次”在硬盤建立一個文件夾進行數(shù)據(jù)備份,以防軟盤損壞,避免批次及序號重復(fù)。 2、整理裝訂單證 按照出口明細表順序逐票整理裝訂單證:增值稅專用發(fā)票、消費稅須報消費稅(出口貨物專用)繳款書、收匯核銷單、出口報關(guān)單、出口發(fā)票。 3、上門申報退稅 攜帶申報表(主要包括:匯總表三份、進貨明細表一份、出口明細表一份)、申報單證和電子申報數(shù)據(jù)(軟盤或U盤)到申報大廳辦理退(免)稅申報 三、出口退稅申報前準備事項 (一)、企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)自開票之日起30日內(nèi)辦理認證手續(xù);在貨物報關(guān)出口之日起90日內(nèi)收齊單證并辦結(jié)退(免)稅申報手續(xù)。 (二)、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng),進行交單工作(三)、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報關(guān)單與對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計量單位一致,否則不能退稅。 四、出口退稅申報 (一)申報明細數(shù)據(jù)錄入 “基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-----出口/進貨數(shù)據(jù)明細錄入”,進入操作窗口,點擊“增加”進入編輯窗口進行數(shù)據(jù)錄入,具體要求如下: 關(guān)聯(lián)號:必錄內(nèi)容,一個年度內(nèi)不能重復(fù),一次申報可以有多個關(guān)聯(lián)號。 1、企業(yè)按“2位年+2位月+2位號批次+4位順序號”有規(guī)則編排關(guān)聯(lián)號。必須保證每一個關(guān)聯(lián)號下的進貨和出口數(shù)量相等,并且換匯成本正常。2、對多條進貨(出口)對應(yīng)一條出口(進貨)或多條進貨對應(yīng)多條出口的,可使用一個關(guān)聯(lián)號; 部門代碼:只有分部核算單位錄入。在“部門代碼”維護完成后,點擊下▼選擇。注意:進貨和出口的部門碼必須一一對應(yīng),同一部門碼項下同一商品的進貨和出口數(shù)量必須相等; 部門名稱:系統(tǒng)自動生成; 申報年月:本次申報的退稅所屬期,如“200704”,以本次申報報關(guān)單中日期最遲的月份為申報月份,如:本次申報有3份報關(guān)單,出關(guān)日期分別為“20070115”、“20070103”、“20070319”,那么本次的申報年月為“200703”。但遇到有退稅率調(diào)整的,要分開申報。此欄按系統(tǒng)進入時顯示的“當(dāng)前所屬期”自動生成,亦可以更改,為了操作方便并保證準確錄入“申報年月”,建議在每次數(shù)據(jù)采集前,先對“當(dāng)前所屬期”進行更改。
給你發(fā)個這個系統(tǒng)的操作手冊,希望能對你有幫助 系統(tǒng)設(shè)置 首次使用申報系統(tǒng)時,需做好相應(yīng)配置。相關(guān)配置僅需做一次(后期如有需要可調(diào)整) 申報系統(tǒng)安裝完成后,雙擊桌面或程序組“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)上海UP版”圖標即可運行。申報系統(tǒng)默認登錄用戶(如圖1-13)名:sa ,密碼:空 1-13 進入申報系統(tǒng)后,填寫當(dāng)前所屬期,所屬期為實際登陸的操作年月為準如“200808”(如圖1-14) 1-14 ?。涸谑褂蒙陥笙到y(tǒng)前,必須做好軟件的相關(guān)配置,主要的配置包括:系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)配置設(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置等。如果沒有正確完成系統(tǒng)配置,您將無法正常申報。 4.2.1. 系統(tǒng)維護-系統(tǒng)初始化 在第一次使用時,選擇系統(tǒng)初始化,清除標準代碼表以外的所有使用數(shù)據(jù)。輸入大寫的“YES”,按“確定”按鈕開始執(zhí)行系統(tǒng)初始化。 ★ 系統(tǒng)初始化操作是否具有危險性?何時操作? 系統(tǒng)初始化將刪除用戶錄入的數(shù)據(jù),請謹慎使用。當(dāng)在系統(tǒng)中已經(jīng)錄入了本企業(yè)的數(shù)據(jù)后,千萬不要隨意使用本功能,否則數(shù)據(jù)將被刪除?。。〉跏蓟粫h除系統(tǒng)配置中的設(shè)置。 4.2.2. 系統(tǒng)維護-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)配置設(shè)置與修改 1-15 正式使用申報系統(tǒng)前應(yīng)做好企業(yè)相關(guān)信息的配置。申報系統(tǒng)默認企業(yè)配置為虛擬企業(yè)信息,企業(yè)必須做好修改。點擊工具欄上的“修改”按鈕進行修改,請按本企業(yè)實際信息仔細填寫(如圖1-15) 【 企業(yè)代碼 】10位海關(guān)代碼 【 納稅人識別號 】國稅納稅登記證號碼 【 企業(yè)名稱 】填全稱 【 中央外匯指標 】暫不填 【 退稅指標 】暫不填 【 關(guān)單備報月數(shù) 】暫不填 【 遠期收匯天數(shù) 】暫不填 【 計稅計算方法 】選2(單票對應(yīng)法) 【 開戶銀行碼 】為退稅銀行代碼,可不填 【 開戶銀行名稱】按退稅機關(guān)審核認定的“出口企業(yè)退(免)稅登記申請表”所列退稅銀行名稱填列 【 銀行帳號 】按退稅機關(guān)審核認定的“出口企業(yè)退(免)稅登記申請表”所列退稅銀行帳戶填列 【 換匯成本檢查 】選T(檢查) 【 進貨足額檢查 】選2(同時檢查增、消) 【 是否預(yù)申報 】選T(進行預(yù)申報) 【是否分部門核算】暫選F 【是否分部門申報】暫選F 【 是否財務(wù)掛鉤 】暫選F 【稅務(wù)機關(guān)代碼、稅務(wù)機關(guān)名稱】按照下表填寫 稅務(wù)機關(guān)代碼 稅務(wù)機關(guān)名稱 【商品代碼版本】當(dāng)期商品代碼庫的版本號,自動填入 4.2.3. 系統(tǒng)維護-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改 1-16 【系統(tǒng)備份路徑】系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)的存放路徑,建議使用默認路徑. 【網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)路徑】此功能無需操作 【 遠程申報 】選擇“無遠程申報” 【 換匯成本 】設(shè)置換匯成本的合理上限和合理下限.默認無需修改,如分局另有規(guī)定按照規(guī)定填寫 【單證收齊時限】以系統(tǒng)默認的為準,用戶無須修改 【 征收率設(shè)置 】小規(guī)模納稅人填寫,一般納稅人無須操作 【屏幕提示、響鈴設(shè)置】可以根據(jù)自己的需要設(shè)置 【浮動比率設(shè)置】不要求設(shè)置 ?。鹤远x備份路徑時,不能選擇在硬盤根目錄,也不能選擇在申報系統(tǒng)的安裝目錄下。否則,系統(tǒng)可能出現(xiàn)備份死循環(huán)現(xiàn)象。 ?。合到y(tǒng)參數(shù)修改以后要重新啟動申報系統(tǒng)。 ★ 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份有哪些注意事項?如何清理多余的備份數(shù)據(jù)? 請不要備份在硬盤根目錄下,也不要備份在申報系統(tǒng)的安裝目錄下,否則,系統(tǒng)可能出現(xiàn)備份死循環(huán)現(xiàn)象。另外,如果您對計算機操作不熟悉,我們不建議您修改默認的備份數(shù)據(jù)路徑。 意外斷電等原因很容易造成軟件的損壞,我們建議每次申報錄入前應(yīng)進行系統(tǒng)備份。由于備份占用較多的硬盤,因此可以刪除舊的備份(默認備份路徑C:\退稅申報系統(tǒng)備份下可以看到很多如20050302_1457的目錄,刪除舊的即可)。 4.2.4. 系統(tǒng)維護-系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)口令與修改 如果沒有必要,此步操作可以忽略。 注意:操作員權(quán)限、備注、標識不用填寫。 注意:口令最大為6位。不同用戶的口令不能重復(fù)。 4.2.5. 系統(tǒng)維護-代碼維護-海關(guān)商品碼 系統(tǒng)已將所有的代碼設(shè)置為自用商品碼,無須重新設(shè)置自用商品碼。此步操作可以忽略。 4.3. 外貿(mào)企業(yè)出口貨物退(免)稅申報 4.3.1. 已認證發(fā)票信息采集(向?qū)У?步) 4.3.2. 退稅申報數(shù)據(jù)錄入 (向?qū)У?步) 企業(yè)在錄入申報數(shù)據(jù)時建議先將所需退稅的出口業(yè)務(wù)按關(guān)聯(lián)號將出口、進貨憑證對應(yīng)整理,以備錄入數(shù)據(jù)之用.數(shù)據(jù)錄入主要包括出口和進口兩部分的錄入: 4.3.3. 出口明細申報數(shù)據(jù)錄入 按照出口憑證進行數(shù)據(jù)錄入.數(shù)據(jù)錄入后進行“審核認可”。 數(shù)據(jù)來源:出口報關(guān)單(出口退稅專用聯(lián))、出口發(fā)票、外匯核銷單、代理出口證明等等. 數(shù)據(jù)項目說明: 【 關(guān)聯(lián)號 】單票對應(yīng)方式下進貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),第1位錄入“0”;第2-3位為2位年份;4-5位為2位月份;6-10位為該筆業(yè)務(wù)順序號(自定義,建議有規(guī)律編寫),需滿足5位長度 【 部門代碼 】無須填寫 【 申報年月 】一般為申報所屬期 【 申報批次 】同一個申報年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報批次,用于同一個月多次申報 【 序號 】每個報表中的序號都是4位流水號(無特殊含義),按順序進行錄入 ?。盒蛱柌灰兄靥枴⑻柣蝈e號即可。 【進料登記冊號】屬于進料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄,否則此欄為空 【 報關(guān)單號 】出口報關(guān)單海關(guān)編號后9位+0+2位項號 :“報關(guān)單號”請嚴格按照報關(guān)單上的記錄順序錄入,不能合并或顛倒錄入。如果一張報關(guān)單海關(guān)編號為123456789,共有兩項,則報關(guān)單號錄入為123456789001、123456789002;如果一張報關(guān)單海關(guān)編號為888888888,共一項,則報關(guān)單號錄入為888888888001 。 【 出口日期 】出口報關(guān)單右上角的出口日期(非右上角的申報日期) 【 美元離岸價 】美元離岸價格為FOB價格,如果成交方式為CIF或其他,應(yīng)折成FOB :若原幣離岸價為CIF價的需折算為FOB價。折算時要做到“統(tǒng)一口徑(FOB)、三單取小(出口報關(guān)單、收匯核銷單和外銷發(fā)票)”。 ?。赫鬯惴椒ㄓ袃煞N: ①按照非FOB原幣離岸價×95%;②按照非FOB價扣除報關(guān)單上印有的相應(yīng)運費,保費,雜費。 【 核銷單號 】外匯核銷單上的編號 【 商品代碼 】按報關(guān)單商品代碼錄入 ?。河捎谄髽I(yè)增值稅發(fā)票開具的商品單位和海關(guān)報關(guān)單第一計量單位經(jīng)常存在不同現(xiàn)象,此時以第一計量單位數(shù)量為準錄入,在確定發(fā)票開具的商品單位和海關(guān)的第二或第三單位一致,并且數(shù)量相同的前提下,錄入時應(yīng)按照海關(guān)的第一計量單位數(shù)量錄入.企業(yè)可根據(jù)各分局要求提供相應(yīng)的計量單位換算表。 【 商品名稱 】根據(jù)所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改 【 出口數(shù)量 】出口報關(guān)單相對應(yīng)記錄的商品數(shù)量 【 實退稅數(shù)量 】實際退稅數(shù)量 【出口進貨金額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的計稅金額,可能和每一筆進貨憑證號對應(yīng)的計稅金額都不一致,但是總計稅金額是一致的 【退增值稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的退增值稅,可能和每一筆進貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額應(yīng)該是一致的 【退消費稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的退消費稅,可能和每一筆進貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額應(yīng)該是一致的 【 代理證明號 】非代理出口企業(yè)不要填寫 【遠期收匯證明】外貿(mào)主管部門出具的遠期收匯證明的證明編號 【 標識 】空:該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報 Z:該記錄暫時不需申報.P:該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報 【 申報標志 】空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認需要申報 兩個重要按鈕:①審核認可:數(shù)據(jù)錄入后所有錄入過數(shù)據(jù)的欄目都需進行“審核認可”.審核認可內(nèi)一般情況選“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”。②序號重排:如數(shù)據(jù)檢查時出現(xiàn)序號重號可以用此功能(一般不建議操作此功能).會造成排序后順序和錄入順序不一致。 4.3.4. 進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入 按照進貨憑證進行數(shù)據(jù)錄入.數(shù)據(jù)錄入后進行“審核認可”。 數(shù)據(jù)來源:增值稅專用發(fā)票、小規(guī)模納稅人提供的稅局代開的增值稅專用發(fā)票及消費稅發(fā)票。 數(shù)據(jù)項目說明: 【 關(guān)聯(lián)號 】單票對應(yīng)方式下進貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),第1位錄入“0”; 第2-3位為2位年份;4-5位為2位月份;6-10位為該筆 業(yè)務(wù)順序號(自定義,建議有規(guī)律編寫),需滿足5位長度 【 稅種 】V:增值稅 C:消費稅 【 部門代碼 】無須填寫 【 部門名稱 】無須填寫 【 申報批次 】同一個申報年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報批次,用于同一個月多次申報 :申報批次應(yīng)填寫兩位數(shù)字如“01、02……” 【 申報年月 】一般為申報所屬期 【 序號 】每個報表中的序號都是4位流水號 【 發(fā)票號碼 】無需錄入 【 發(fā)票代碼 】無需錄入 【 進貨憑證號 】增值稅錄入規(guī)則為發(fā)票左上角10位代碼+右上角8位號碼;消費稅錄入規(guī)則為去掉專用稅票括號內(nèi)的第2、3位,在最 后加上兩位項號 ?。哼M貨明細無須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,直接錄入進貨憑證號即可 ?。喝绻M稅專用稅票號是(020011)2873220上的第一條記錄,則進貨憑證號為0011287322001 【 分批批次 】根據(jù)所開具分批單錄入,否則為空 【供貨方納稅號】供貨方的納稅登記號 【發(fā)票開票日期】發(fā)票的填開日期 【 商品代碼 】按報關(guān)單商品代碼錄入 【 商品名稱 】根據(jù)所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改 【 數(shù)量 】根據(jù)發(fā)票數(shù)量填寫;加工費、輔料等數(shù)量可以不填,但備注字段應(yīng)錄入WT ?。涸谕簧唐反a下, 名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同, 但計量單位必須相同 【 計稅金額 】按照增值稅發(fā)票上的金額填寫 無論是稅額還是計稅金額應(yīng)等于或小于發(fā)票上的數(shù)額 【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發(fā)票開具的征稅率;消費稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫的消費稅稅率一致;如果為雙重征消費稅商品需企業(yè)自行錄入征稅率 【 備注 】委托加工業(yè)務(wù)錄入WT(一般無須錄入) 【 專用稅票號 】增值稅發(fā)票無須錄入。消費稅發(fā)票等于進貨憑證號。 【 標識 】空: 該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報 Z: 該記錄暫時不需申報 P: 該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報 E: 該記錄有錯誤 :如果標識為E則不能生成任何數(shù)據(jù) 【 申報標志 】空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認需要申報 4.3.5. 退稅申報數(shù)據(jù)檢查(向?qū)У?步) 4.3.5.1. 進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查 檢查同一關(guān)聯(lián)號同一商品碼下的進貨和出口總數(shù)量是否相等.彈出文本查看器會顯示是否有錯誤無須保存到文件如果數(shù)量不等,需要根據(jù)提示找到相應(yīng)關(guān)聯(lián)號數(shù)據(jù)進行修改.修改后再進行關(guān)聯(lián)檢查,直到完全正確為止 4.3.5.2. 換匯成本檢查 根據(jù)換匯成本的上下限,檢查數(shù)據(jù)的換匯成本是否超出合理范圍 4.3.5.3. 預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查 4.3.6. 生成預(yù)申報軟盤(向?qū)У?步) 檢查無誤后,選擇此步進行退稅申報或單證申報,生成數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)機關(guān)預(yù)審核. ?。涸谏擅骷殧?shù)據(jù)的時候關(guān)聯(lián)號必須輸入9999999999,這樣就可以將在軟件中錄入的所有關(guān)聯(lián)號的數(shù)據(jù)全部生成到同一文件夾中 生成數(shù)據(jù)時,路徑可自行設(shè)定.建議設(shè)置相應(yīng)的文件夾:退稅申報按“申報所屬期+YS”; “確定”后,如申報盤符上未建立相應(yīng)文件夾,系統(tǒng)會彈出確認信息對話框,如“路徑C:\200808ys沒有找到,您要新建此路徑嗎?”,選擇“是”即可 4.3.7. 預(yù)審信息處理(向?qū)У?步) ?。悍答佇畔⑹盏胶笾苯釉谙?qū)У?步進行讀入并在處理界面進行查詢。 4.3.7.1. 退稅申報預(yù)審信息接收 4.3.7.2. 退稅申報預(yù)審信息讀入 退稅部門審核完企業(yè)的預(yù)申報數(shù)據(jù)后,會反饋給企業(yè)審核疑點,企業(yè)需通過系統(tǒng)提供的“退稅申報預(yù)審信息讀入”將反饋信息讀入到申報系統(tǒng).申報系統(tǒng)只保留本次反饋信息,讀入后當(dāng)月進行調(diào)整,下次讀入新的反饋信息后,將覆蓋上次的反饋信息. 4.3.7.3. 退稅預(yù)審信息處理 反饋信息讀入系統(tǒng)后,根據(jù)稅局反饋的疑點信息,企業(yè)可通過疑點原因、疑點概述、調(diào)整方法對上述疑點進行內(nèi)部調(diào)整.疑點信息可通過打印功能鍵打印出來與系統(tǒng)內(nèi)的原申報數(shù)據(jù)進行比較. 4.3.8. 確認正式申報數(shù)據(jù)(向?qū)У?步) 4.3.8.1. 確認正式申報數(shù)據(jù) P.315 企業(yè)根據(jù)反饋疑點調(diào)整后將最終確認的數(shù)據(jù)進行正式申報,正式申報后可操作申報明細表的打印。 確認后轉(zhuǎn)為正式申報。 ?。罕仨氝M行此步操作,否則數(shù)據(jù)沒有辦法轉(zhuǎn)到向?qū)У牡?步中進行打印。 4.3.8.2. 出口明細申報數(shù)據(jù)查詢 P.316 對已經(jīng)確認的正式申報數(shù)據(jù),可以進行查詢、申報表打印、打印到EXCEL等??赏ㄟ^“擴展功能”操作,如下圖: ?。寒?dāng)數(shù)據(jù)確認為正式申報后,一定要先將申報明細表打印出來后并確認無誤后再做向?qū)У牡?步“生成退稅申報軟盤”。 4.3.8.3. 進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢 操作同上節(jié)。 4.3.8.4. 試算本次申報退稅額 P.317 計算本次申報的可退稅額,點擊“試算本次申報退稅額”后,選擇“是”,系統(tǒng)自動計算退稅額 本節(jié)可不操作。 4.3.8.5. 撤銷本次申報數(shù)據(jù) P.318 若確認正式申報數(shù)據(jù)后,用戶需要對申報數(shù)據(jù)進行調(diào)整或追加數(shù)據(jù),可執(zhí)行此功能,將數(shù)據(jù)從正式申報轉(zhuǎn)入待申報,修改后再重新生成申報數(shù)據(jù). 如圖所示.: ?。涸谙?qū)У?步撤銷數(shù)據(jù)的時候關(guān)聯(lián)號和生成明細數(shù)據(jù)時的關(guān)聯(lián)號一樣均為9999999999。 :如向?qū)У?步已“生成退稅申報軟盤”,則本步驟將無法撤銷,見第4.3.10.3。 4.3.9. 生成正式申報軟盤(向?qū)У?步) 4.3.9.1. 退稅匯總申報表錄入 系統(tǒng)會根據(jù)明細數(shù)據(jù)自動生成匯總表,點擊增加,按回車鍵后系統(tǒng)自動生成匯總數(shù)據(jù),保存后,可通過右上角紅色“打印報表”按鈕進行匯總報表的打印 4.3.9.2. 生成退稅申報軟盤 生成 “退稅申報軟盤”,形成正式申報.執(zhí)行此功能后,申報數(shù)據(jù)由本次申報轉(zhuǎn)為已申報狀態(tài).轉(zhuǎn)已申報的數(shù)據(jù),可通過已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢及已申報進貨明細數(shù)據(jù)查詢進行查詢。申報路徑為“申報所屬期+ZS” 4.3.10. 已申報數(shù)據(jù)確認(向?qū)У?步) 4.3.10.1. 讀入稅務(wù)機關(guān)反饋信息 4.3.10.2. 確認實際退稅數(shù)據(jù) 4.3.10.3. 已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢 企業(yè)生成正式申報軟盤后,此次生成申報的退稅申報明細將生成到此模塊內(nèi).如果企業(yè)想撤銷此次正式申報,可以通過點擊此模塊中的“認可申報”按鈕顯示如下圖對話框,選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報”,點擊“確定”按鈕,則把當(dāng)前關(guān)聯(lián)號相關(guān)的進貨、出口明細數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到向?qū)У?步中 如果企業(yè)要把整月的正審數(shù)據(jù)撤銷,例如要撤銷2008年8月份01批次的正式申報數(shù)據(jù).首先點擊“篩選”按鈕,出現(xiàn)如下圖所示,在字段含義里選擇“申報年月”運算關(guān)系選擇“等于”,值里填入“200808”點擊增加.再在字段含義里選擇“申報批次” 運算關(guān)系選擇“并且”,值里填入“01” 點擊增加,點擊“確定”.退出“篩選條件”窗口. 這樣會在窗口左側(cè)的索引窗體中顯示2008年8月份01批次所有的關(guān)聯(lián)號. 點擊 顯示如下圖對話框, 選擇“當(dāng)前篩選的所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報”,點擊“確定”按鈕。 對稅務(wù)機關(guān)審核并已認可的申報數(shù)據(jù),企業(yè)可以點擊 按鈕,顯示如下圖,選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為已認可”,點擊“確定”按鈕,則把當(dāng)前關(guān)聯(lián)號相關(guān)的進貨、出口明細數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到相關(guān)的進貨、出口認可數(shù)據(jù)模塊中. 4.3.10.4. 已申報進貨明細數(shù)據(jù)查詢 4.3.10.5. 已認可進貨明細數(shù)據(jù)查詢 4.3.10.6. 已認可出口明細數(shù)據(jù)查詢 4.4. 單證申報向?qū)? 4.4.1. 單證申報數(shù)據(jù)錄入 4.4.1.1. 進貨分批單申報錄入 點擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”——“進貨分批單申報錄入” 數(shù)據(jù)項目說明: 【 稅種 】增值稅為V,消費稅為C 【 發(fā)票號碼 】無需錄入 【 發(fā)票代碼 】無需錄入 【發(fā)票開票日期】發(fā)票的填開日期 【 項號 】為該筆進貨發(fā)票上的記錄項號 【 分批次數(shù) 】分批次數(shù):第一次為1,第二次為2,以此類推 【 進貨憑證號 】增值稅錄入規(guī)則為發(fā)票左上角10位號碼+右上角8位號碼; 消費稅錄入規(guī)則為取掉專用稅票括號內(nèi)的前2位,在最后加上兩位項號 【 商品代碼 】按報關(guān)單商品代碼錄入 【 商品名稱 】根據(jù)所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改 【發(fā)票原始數(shù)量】開具分批單的進貨發(fā)票上的商品的原始數(shù)量 【發(fā)票原始金額】開具分批單的進貨發(fā)票上的商品的原始金額 【本次申報數(shù)量】本次申報出口的數(shù)量 【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發(fā)票開具的征稅率;消費稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫的消費稅稅率一致;如果為雙重征消費稅商品需企業(yè)自行錄入征稅率 【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報 4.4.1.2. 補報關(guān)單申請表: 數(shù)據(jù)項目說明: 【 編號 】是稅務(wù)機關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標志,編號規(guī)則是所屬期加序號,但是同一報關(guān)單編號必須一致 【 出口日期 】報關(guān)單右上角的出口日期 【出口岸關(guān)別碼】簽發(fā)此報關(guān)單的海關(guān)關(guān)別代碼 【海關(guān)關(guān)別名稱】簽發(fā)此報關(guān)單的海關(guān)關(guān)別名稱 【 報關(guān)單號 】報關(guān)單編號 【 核銷單號 】報關(guān)單所對應(yīng)的核銷單號 【 出口發(fā)票號 】可以簡寫,但在本企業(yè)內(nèi)必須能唯一區(qū)分 【 貿(mào)易性質(zhì)碼 】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)代碼,詳見代碼表 【貿(mào)易性質(zhì)名稱】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)名稱 【 項號 】是稅務(wù)機關(guān)打印在一張憑證項下的第幾條記錄標志 【 商品代碼 】出口貨物的海關(guān)商品碼 【 商品名稱 】出口貨物的商品名稱 【 單位 】出口貨物的海關(guān)計量單位 【 出口數(shù)量 】實際出口發(fā)貨數(shù)量,和海關(guān)報關(guān)單上第一計量單位的數(shù)量一致 【 USD 離岸價 】美元離岸價 【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報 【申報保留標識】此標志可由申報系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用 【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報 【申報保留標識】此標志可由申報系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用 4.4.1.3. 補核銷單申請表 主要錄入出口貨物報關(guān)單聯(lián)(出口退稅專用聯(lián))出口收匯核銷單、出口發(fā)票,錄入后點擊“設(shè)置標志”按鈕,進行申報標志的設(shè)置. 數(shù)據(jù)項目說明: 【 編號 】是稅務(wù)機關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標志,編號規(guī)則是所屬期加序號,但是同一報關(guān)單編號必須一致 【 核銷單號 】外匯核銷單編號 【 報關(guān)單號 】出口報關(guān)單海關(guān)編號 【 出口發(fā)票號 】可以簡寫,但在本企業(yè)內(nèi)必須能唯一區(qū)分 【 離岸價格 】美元離岸價 【 貿(mào)易性質(zhì)碼 】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)代碼,詳見代碼表 【貿(mào)易性質(zhì)名稱】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)名稱 【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報 【申報保留標識】此標志可由申報系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用 4.4.2. 生成預(yù)申報軟盤 選擇單證申報向?qū)У牡诙健吧深A(yù)申報數(shù)據(jù)”再選擇“單證申報”。如圖 4.4.3. 生成正式申報軟盤 1、打印單證申報數(shù)據(jù):在正式審核時,稅務(wù)機關(guān)需要企業(yè)提供相應(yīng)的單證報表,選擇此菜單項可以打印相關(guān)申報報表 2、生成單證申報軟盤:確認待申報的單證無誤后,選擇此菜單將退稅的正式申報數(shù)據(jù)生成到軟盤上,送報稅務(wù)機關(guān)進行正式審核. 4.5. 補充資料 4.5.1. 專用打印 正式申報的時候才需要打印紙質(zhì)報表,預(yù)申報不需要打印。 請務(wù)必在生成正式申報數(shù)據(jù)前打印所有的申報報表,報表確認無誤后再生成正式申報數(shù)據(jù)。正式申報時提供給稅務(wù)機關(guān)的報表應(yīng)為專用打印的“套打格式”。 具體操作如下: 1、 選擇需要打印的報表。在向?qū)У诹酱蛴〕隹诩斑M貨明細表,在向?qū)У谄卟酱蛴〕隹谕硕悈R總申報表。注意:系統(tǒng)只能打印存在的報表。 1-36 2、 報表的打印都使用A3,USSTD(美國標準紙),B4幅面,由于明細數(shù)據(jù)和匯總表打印方向不同,如果提示“頁標頭帶區(qū)太大無法放入頁中” 1-37 3、 請嘗試在打印設(shè)置中調(diào)整“橫向”或“縱向”,點擊報表設(shè)置中的保存按鈕進行保存。一般總有一種適合的,有些打印機可能需要調(diào)整頁面邊距,請在預(yù)覽正常后再打印。點擊保存后在方案列表中可能會有多種方案,請刪除不使用的方案,只保留一個需要適用的方案 4、 如果需要打印增值稅報表,由于該報表沒有專用打印,請在錄入增值稅報表時,使用增值稅錄入界面中的“打印”,如果打印不全,可以使用“報表設(shè)置”導(dǎo)出數(shù)據(jù)到excel中打印(見下節(jié)介紹)。 4.5.2. 通用打印示例 通用增值稅報表打印操作步驟: 1、 在增值稅報表錄入界面點“打印”,系統(tǒng)彈出選擇項,如圖1-38: 1-38 2、選擇“報表設(shè)置”后,如下圖所示 1-39 3、點擊“導(dǎo)出數(shù)據(jù)”,并選擇到“中文列標題EXCEL文件” 1-40 4、確定后,系統(tǒng)出現(xiàn)保存路徑的對話框,如圖1-41: 1-41 企業(yè)自行選擇保存路徑并命名文件名后,系統(tǒng)生成EXCEL文檔,即可打印出來 4.5.3. 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)示例 電腦在使用過程中感染了病毒或由于其他意外事件,容易導(dǎo)致退稅申報系統(tǒng)無法正常操作及系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失,在這里,有兩種方法可以幫用戶恢復(fù)數(shù)據(jù),將損失減小: 方法一:通過系統(tǒng)的備份數(shù)據(jù)來恢復(fù),具體備份及導(dǎo)入數(shù)據(jù)的操作如下 1) 建議用戶經(jīng)常操作系統(tǒng)備份,首先在退稅系統(tǒng)中找到系統(tǒng)維護——>系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份,如圖1-42 1-42 2) 在彈出的對話框中點擊“是”,如圖1-43。 1-43 3) 做完數(shù)據(jù)備份后,系統(tǒng)會提示數(shù)據(jù)已成功備份到“c:\退稅申報系統(tǒng)備份\20051010_\1725中”。 1-44 注意:引號當(dāng)中為備份路徑,各臺電腦可能因備份日期不同而有所不同。 4) 將最新備份的文件夾(如:20051010_\1725)通過U盤或其他方式保存,在需要恢復(fù)時,點擊系統(tǒng)維護菜單,找到系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入,如圖1-45 1-45 5) 在選擇舊系統(tǒng)路徑中選擇到最新保存的一次備份路徑,如圖1-46: 1-46 6) 選擇導(dǎo)入前清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫,在彈出對話框中點擊“確定”(如圖1-47),并導(dǎo)入,系統(tǒng)則自動進行數(shù)據(jù)導(dǎo)入 1-47 方法二:到稅局拷取全部反饋信息,并在申報系統(tǒng)中操作向?qū)ё詈笠徊降姆答佇畔⒆x入及處理,這樣,可以將在稅局審核通過的月份的所有數(shù)據(jù)恢復(fù),但當(dāng)月錄入還尚未通過審核的數(shù)據(jù)就只能重新錄入了。 注意這里需要您到稅務(wù)機關(guān)拷貝全部反饋,而不是每個月的反饋。 4.5.4. 數(shù)據(jù)篩選示例 1、以篩選商品代碼61119000為例: 1)選擇系統(tǒng)維護下代碼維護,點擊海關(guān)商品碼,如圖1-48 1-48 2)系統(tǒng)出現(xiàn)海關(guān)商品碼查詢界面,如圖1-49: 1-49 3)點擊篩選按鈕,字段含義選擇“海關(guān)商品碼”,值一欄錄入要查詢的商品碼,如61119000 1-50 4)條件輸入完成,點增加后,列表框中出現(xiàn)相應(yīng)條件表達式,如1-51: 1-51 5)點“確定”后,系統(tǒng)則篩選出商品代碼為61119000及其帶擴展碼的所有商品,如圖1-52 1-52 2、以篩選出口報關(guān)單號為684573788的所有出口明細為例: 1)點擊“已申報數(shù)據(jù)確認”-“已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢”,如圖1-53 1-53 2)系統(tǒng)出現(xiàn)出口貨物明細申報查詢界面,如圖1-54: 1-54 3)點篩選按鈕,字段含義選擇到“出口報關(guān)單號”,運算關(guān)系選擇“包含”,值一欄錄入要查詢的出口報關(guān)單號,如684573788,如圖1-55: 1-55 4)點擊增加,確定后,系統(tǒng)則篩選出報關(guān)單號包含684573788的所有出口貨物明細數(shù)據(jù),


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