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我是生產(chǎn)廠家,現(xiàn)在外貿(mào)公司要我們報(bào)含稅價(jià),我不知道我們能開(kāi)什么樣的發(fā)票,多少稅率的發(fā)票,該怎么報(bào)價(jià) ( 外貿(mào)公司和國(guó)外公司做生意,開(kāi)發(fā)票稅點(diǎn)多少? )

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報(bào)價(jià)給外貿(mào)公司肯定他們是要求報(bào)含稅價(jià)格的,含稅票,不然他們自己還是要交17的稅的,報(bào)給國(guó)外客戶的話一般是美金價(jià)格FOB,CIF等

最常見(jiàn)的是17%的增值稅. 比如,含17%增值稅價(jià)為100,不含稅價(jià)即是100/1.17=85.47008,稅金是85.47008*0.17=14.5299,企業(yè)就可以抵扣14.53的稅. 在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中,報(bào)價(jià)一般多為含稅價(jià),因?yàn)檫@就好像是默認(rèn)的潛規(guī)

解得:X=39608.59 2、保證一個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)的情況下進(jìn)項(xiàng)含稅價(jià)應(yīng)該是小于=39608.59*1.17=46342 3、匯率高低成本略有不同,請(qǐng)自行計(jì)算。

你的工廠必須是一般納稅人才能開(kāi)增值稅票,一般都是17%增值稅,你需要你的供貨商給你開(kāi)具增值稅票,原材料進(jìn)項(xiàng)可以用。比如A給你供貨10萬(wàn),他給你開(kāi)具增值稅票叫做進(jìn)項(xiàng)票,你賣(mài)給客戶12萬(wàn),你給客戶(也就是近期將上市的

我是生產(chǎn)廠家,現(xiàn)在外貿(mào)公司要我們報(bào)含稅價(jià),我不知道我們能開(kāi)什么樣的發(fā)票,多少稅率的發(fā)票,該怎么報(bào)價(jià)

3、可以的;4、工廠直接開(kāi)加工費(fèi)發(fā)票給你們;5、以你們出口申報(bào)的價(jià)格來(lái)計(jì)算。

一種是小規(guī)模性質(zhì)的貿(mào)易公司,銷(xiāo)售貨只開(kāi)3%稅率的增值稅發(fā)票。另一種是一般納稅人性質(zhì)的貿(mào)易公司,銷(xiāo)售貨物可開(kāi)具17%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者增值稅普通發(fā)票,開(kāi)專(zhuān)用票還是普通票主要取決于購(gòu)貨單位是否是一般納稅人。首次購(gòu)

你可以反問(wèn)外貿(mào)公司要哪種發(fā)票。增值稅納稅人使用的發(fā)票由國(guó)家稅務(wù)局管理,分為普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票兩大類(lèi),小規(guī)模納稅人不得領(lǐng)購(gòu)使用增值稅專(zhuān)用發(fā)票,只能使用普通發(fā)票。一般對(duì)外貿(mào)公司來(lái)說(shuō),普通發(fā)票只能用來(lái)抵稅,不能

目前國(guó)家的增值稅發(fā)票稅率是6-17%,常見(jiàn)的是只有兩種,6%和17%;A:你上面這個(gè)問(wèn)題我想是這樣,你開(kāi)17%的增值稅發(fā)票給外貿(mào)公司,給你7個(gè)點(diǎn)的返點(diǎn),這樣外貿(mào)公司才可能退13個(gè)點(diǎn);B:第一次聽(tīng)到工廠可以開(kāi)7%的增值稅票!

工廠可以給外貿(mào)公司開(kāi)幾種類(lèi)型的發(fā)票?

出口發(fā)票通常是免稅的,意味著在出口商品或服務(wù)時(shí)不需要向國(guó)內(nèi)征收任何消費(fèi)稅或增值稅。這是因?yàn)槌隹诒灰暈榭缇迟Q(mào)易,涉及到國(guó)際交易和貨物流通,免稅政策旨在鼓勵(lì)和促進(jìn)國(guó)家的出口經(jīng)濟(jì)。具體的稅務(wù)規(guī)定因國(guó)家和地區(qū)而異,但大

免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減應(yīng)納增值稅額(不包括適用增值稅即征即退、先征后退政策的應(yīng)納增值稅額),未抵減完的部分予以退還。不具有生產(chǎn)能力的出口企業(yè)或其他單位出口貨物勞務(wù),免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額予以退還。

法律主觀:零稅率和免稅具有下列的區(qū)別:1、零稅率的稅率為零,納稅人實(shí)際上不需要繳納稅款;2、免稅是未達(dá)到納稅的起征點(diǎn)或者國(guó)家給予優(yōu)惠政策而不需繳納稅款,是免除納稅人繳納稅款的義務(wù),沒(méi)有相應(yīng)的稅率。法律客觀:《稅

出口貨物既可以享受免稅政策,也可以享受零稅率政策。兩者雖然聽(tīng)起來(lái)很相似,但是實(shí)際上有一定的區(qū)別具體如下:1、免稅政策是指出口貨物的銷(xiāo)售額不需要繳納增值稅、消費(fèi)稅等稅費(fèi),也不需要辦理退稅手續(xù),即出口貨物的銷(xiāo)售額是完

0稅率。對(duì)于出口后享受退稅的貨物勞務(wù)和服務(wù)應(yīng)在開(kāi)具普通發(fā)票時(shí)稅率選擇“0%”。出口發(fā)票是指出口企業(yè)出口產(chǎn)品的銷(xiāo)售憑證。

對(duì)于稅率的選擇上基本都是要求開(kāi)具免稅發(fā)票。因此,出口企業(yè)在開(kāi)具出口發(fā)票時(shí)應(yīng)注意區(qū)分: 1、對(duì)于出口后享受退(免)稅的貨物勞務(wù)和服務(wù)應(yīng)在開(kāi)具普通發(fā)票時(shí)稅率選擇“0%”(實(shí)操中,開(kāi)具0%或免稅稅率是沒(méi)有區(qū)別的,但是對(duì)于執(zhí)行

出口退稅開(kāi)票稅率是免稅還是0

作為增值稅一般納稅人的貿(mào)易公司,開(kāi)具服務(wù)增值稅發(fā)票,稅點(diǎn)6 作為增值稅小規(guī)模納稅人的貿(mào)易公司,開(kāi)具服務(wù)增值稅發(fā)票,稅點(diǎn)3 發(fā)生業(yè)務(wù),依法開(kāi)票,照章納稅,沒(méi)有什么不良影響。--- 不懼惡意采納刷分 堅(jiān)持追求真理真知

PE溢價(jià)投資類(lèi)企業(yè),所得稅稅率一般在40%左右。此回答由有錢(qián)花提供,有錢(qián)花是度小滿金融旗下信貸平臺(tái),度小滿金融將切實(shí)把國(guó)家支持小微企業(yè)渡過(guò)難關(guān)的號(hào)召落到實(shí)處,全面支持小微生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),大多數(shù)小微業(yè)主選擇有錢(qián)花,滿足小

各交多少? 貿(mào)易公司主要是交增值稅(銷(xiāo)售),在國(guó)稅交。小規(guī)模納稅人(年銷(xiāo)售收入80萬(wàn)元以下),增值稅額=開(kāi)票金額/1.03*0.03 另外還有在地稅交的城建稅和教育費(fèi)附加,是按照繳納的增值稅額乘以相應(yīng)的稅率計(jì)算的。地稅還會(huì)有印花稅,主要是

外貿(mào)公司一般要生產(chǎn)工廠給開(kāi)17%增值稅專(zhuān)用發(fā)票出口退稅,首先要看生產(chǎn)工廠是否有繳稅,是否具備開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的資格.如果沒(méi)辦法自己開(kāi)就要找別人代開(kāi),問(wèn)一下代開(kāi)發(fā)票需幾個(gè)點(diǎn),如果找人代開(kāi)要10個(gè)點(diǎn)的話,你的單價(jià)格就要

一、外貿(mào)公司稅收是多少 營(yíng)業(yè)稅及附加:5.7%,增值稅17%,如果有退稅的話,得看你的退稅商品了,有的商品是可以退稅 17%,而有的商品只能是 13%或者是 7%,甚至是其他的如 3%不等。 如果有利潤(rùn)的話,還得繳納

法律主觀:貿(mào)易公司一般會(huì)有以下稅收:印花稅、企業(yè)所得稅、契稅、消費(fèi)稅、增值稅等。若貿(mào)易公司的經(jīng)營(yíng)范圍涉及外貿(mào)交易相關(guān)方面的,還應(yīng)當(dāng)有船舶稅、進(jìn)口稅、出口稅等稅款。法律客觀:《企業(yè)所得稅法》第一條在中華人民共和

無(wú)外貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán)的公司和國(guó)外公司做生意,一般要有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)公司出口。開(kāi)票稅點(diǎn)一般是13%,進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)公司出口是零稅率,還可以出口退稅。

外貿(mào)公司和國(guó)外公司做生意,開(kāi)發(fā)票稅點(diǎn)多少?

反正我知道的就是10個(gè)點(diǎn)開(kāi)發(fā)票,一般都是這樣的。無(wú)論是找別人開(kāi),還是開(kāi)給別人。本解答由【謝小夫】友情提供! 若有不足之處望諒解, 希望本次解答對(duì)您有幫助! 望您能及時(shí)【采納】,在此表示謝謝!有緣下次再見(jiàn)!

不熟的最多人家可以開(kāi)到7,8個(gè)點(diǎn) 一般就各方面商量下來(lái)5個(gè)點(diǎn)左右。

小規(guī)模納稅人一般只能開(kāi)具普通發(fā)票,不可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。但如果小規(guī)模納稅人向一般納稅人銷(xiāo)售貨物或應(yīng)稅勞務(wù),購(gòu)貨方要求銷(xiāo)貨方提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)可以為其代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。增值稅對(duì)小規(guī)模納稅人采用

按照相關(guān)的稅收法律規(guī)定,稅率為百分之13。如果自己出口,則稅率為0%。

國(guó)際貨代的發(fā)票只能做帳,無(wú)法抵增值稅一般大概是6-7個(gè)點(diǎn)。

1、17%的稅率:銷(xiāo)售或進(jìn)出口貨物,提供加工,修理服務(wù)適用;2、13%的稅率:糧食,圖書(shū),飼料,農(nóng)產(chǎn)品,資源等國(guó)務(wù)院其他適用規(guī)定;3、11%的稅率:運(yùn)輸服務(wù),郵政服務(wù),電信服務(wù),建筑服務(wù)(裝飾,修理,安裝,工程服務(wù)),融資

外貿(mào)采購(gòu)發(fā)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)

無(wú)外貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán)的公司和國(guó)外公司做生意,一般要有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)公司出口。開(kāi)票稅點(diǎn)一般是13%,進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)公司出口是零稅率,還可以出口退稅。
外貿(mào)公司在進(jìn)出口時(shí)需要繳納的稅有:增值稅及附加稅(城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加) 外貿(mào)公司跟內(nèi)貿(mào)公司一樣,凡是公司都是要交稅的,主要稅種有: 1、增值稅,賣(mài)給外國(guó)人的貨物的增值稅是退的,賣(mài)給中國(guó)人的貨物的增值稅是要交的。 2、所得稅:企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅 3、地方稅主要有:城建建稅、教附費(fèi)、水利基金、印花稅、個(gè)人所得稅,公司有自有房產(chǎn)的,還得交土地使用稅和房產(chǎn)稅, 4、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 出口關(guān)稅=FOB離岸價(jià)/(1+出口稅率)×出口稅率 舉例:產(chǎn)品出廠含稅價(jià)100, 傭金比例為10%, 其他雜費(fèi)為10元,產(chǎn)品出口稅率為20% , FOB凈價(jià)為100+100*10%+10=120 (不考慮退傭及利潤(rùn)), 則出口關(guān)稅為120*20%=24元,F(xiàn)OB報(bào)價(jià)為120+24=144元。
正常情況該這樣的。 增票金額=(外匯*匯率-代理費(fèi)-出口費(fèi)用)*1.17/(1.17-退稅率),這就是外貿(mào)公司實(shí)際應(yīng)該付給工廠的貨款. 實(shí)際上也可以:工廠自己直接接受外匯(不經(jīng)過(guò)外貿(mào)公司),只是讓外貿(mào)公司代理退稅,開(kāi)票金額的話,比如含稅金額是10萬(wàn),哪么給外貿(mào)公司1%,即1000RMB。 當(dāng)然,如果工廠進(jìn)項(xiàng)票比較多的話,也可以多開(kāi),開(kāi)20萬(wàn)也可以。(當(dāng)然給外貿(mào)公司就要按照20萬(wàn)的1%了。 但是,如果進(jìn)項(xiàng)不多的話,千萬(wàn)別多開(kāi)。因?yàn)槎嚅_(kāi)的部分沒(méi)有票據(jù)低平的話,就要用現(xiàn)金去沖了。
在開(kāi)具月份的次月申報(bào)期內(nèi)申報(bào),當(dāng)你公司在開(kāi)票當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)可抵扣增值稅發(fā)票,且進(jìn)項(xiàng)可抵扣的稅額大于應(yīng)交納的稅款時(shí)不需要交納稅金,否則要在指定的銀行賬戶上備齊應(yīng)交納稅金。
1.如果是跟外貿(mào)公司合作的話,相當(dāng)于你們是內(nèi)銷(xiāo),賺的是差價(jià),退稅是外貿(mào)公司退,跟你們沒(méi)有關(guān)系。內(nèi)銷(xiāo)當(dāng)然要加增值稅,你們要給外貿(mào)公司不含稅價(jià),那這筆增值稅那就抱歉,得你們自己交了。 2.你們自己出口,出口是免增值稅的,當(dāng)然不能加17%的增值稅,當(dāng)然,要是你們自己要加價(jià),也沒(méi)辦法。 3.你們經(jīng)理說(shuō)的沒(méi)有錯(cuò),自己自己出口退稅,如果你們有退稅相關(guān)資質(zhì)的話,又符合退稅的規(guī)定,是可以憑進(jìn)項(xiàng)(采購(gòu))發(fā)票進(jìn)行退稅的。 4.你的概念太模糊了,所謂出口退稅,退的就是進(jìn)項(xiàng)稅,建議學(xué)習(xí)下增值稅、出口退稅的相關(guān)知識(shí) 個(gè)人意見(jiàn),僅供參考
假設(shè)外貿(mào)企業(yè),一般納稅人。 你的成本=10*(1+7%)/1.17+10*(1+7%)/1.17*(17%-9%)=9.88 出口退稅額=10*(1+7%)/1.17*9%=0.82 出口退稅=價(jià)稅合計(jì)/(1+17%)*9%

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