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外貿企業(yè)出口不退稅開什么發(fā)票

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大家好!今天讓小編來大家介紹下關于外貿企業(yè)出口不退稅開什么發(fā)票的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。

出口無退稅產品需要開增值稅發(fā)票嗎

只要是正規(guī)出口是,不管是否有退稅,都需要有正規(guī)
報關手續(xù)
、開具
增值稅專用發(fā)票

增值稅普通發(fā)票
以及
外匯收入
憑證的。

外貿出口不退稅要不要開增值稅發(fā)票

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出口退稅不退稅的進項票要如何處理

出口退稅不退稅的進項票要如何處理
      如果是無法取得專用發(fā)票而不能申請退稅,就不需要通過申報系統(tǒng)進行退稅申報,這是需要區(qū)分兩種情況,一是出口退稅或免稅商品,在增值稅報表申報出口免稅收入,二是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報表申報應稅銷售收入,并視同內銷計提銷項稅額.如果是暫時未取得專用發(fā)票,那么當月不用申報退稅,待收到發(fā)票再申報即可.
      2、出口后一至兩個月收到專用發(fā)票的情況是很普遍、很正常的,只要才出口日期后90天內取得發(fā)票向稅務機關申報退稅就可以了,6月當期只要在增值稅報表上申報免稅收入即可.
      3、外貿企業(yè)實行免退稅政策,不是免抵退稅.免的是出口銷售環(huán)節(jié)增值稅,退的是國內采購環(huán)節(jié)進項稅額.
      4、等到取得專用發(fā)票后合并申報即可.外貿企業(yè)可以合并幾個月的出口數(shù)據(jù)進行退稅申報,申報年月選擇最晚的那個月份,即,一批申報包括2012年6月、7月、8月,那么申報年月就是2012年8月.每個申報年月可以分批次,即2012年8月第一批次,第二批次,第三批次都可以,按順序排就可以了.
      5、國內采購商品取得的專用發(fā)票上的計稅金額乘以出口商品退稅率.計稅金額乘以征退稅率之差從進項稅額中轉入成本科目.
對外貿易中不要增值稅發(fā)票也不申請出口退稅可以嗎?
      增值稅發(fā)票可以用來進行申請出口退稅.
      應注意申請出口退稅企業(yè)的資質:具有進出口資質的企業(yè),且已經辦理出口退稅稅務登記的企業(yè).
      出口企業(yè)國內生產的產品一律先按照增值稅暫行條例規(guī)定的征稅率征稅.然后由主管出口退稅業(yè)務的稅務機關在國家出口退稅計劃內按規(guī)定的退稅率審批退稅.可用于出口退稅的稅種是增值稅和消費稅.
      理解出口退稅
      對出口貨物退還其在國內生產和流通環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅、消費稅.
      出口退稅主要是通過退還出口貨物的國內已納稅款來平衡國內產品的稅收負擔,使本國產品以不含稅成本進入國際市場,與國外產品在同等條件下進行競爭,從而增強競爭能力,擴大出口的創(chuàng)匯.
貿易出口不退稅進項稅怎么處理?
      1、不退稅的商品分兩種情況,一是免稅;二是視同內銷征增值稅.
      那么如何分辨呢?你可以進入企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)-系統(tǒng)維護-代碼維護-海關商品碼,搜索退稅率是0的,若特殊商品標識為"2",征稅稅率為0是免稅商品;若特殊商品標識為"1",有征稅稅率的按內銷計提銷項稅額.
      2、根據(jù)《國家稅務總局關于發(fā)布的公告》(國家稅務總局公告2012年第24號)第10條第6項規(guī)定:外貿企業(yè)發(fā)生原記入出口庫存賬的出口貨物轉內銷或視同內銷貨物征稅的,以及已申報退(免)稅的出口貨物發(fā)生退運并轉內銷的,外貿企業(yè)應于發(fā)生內銷或視同內銷貨物的當月向主管稅務機關申請開具出口貨物轉內銷證明.
      3、因此,出口企業(yè)要把握時間點來處理這個問題.如果外貿企業(yè)出口不退稅商品時確定是應視同內銷征稅的,如果已經在取得增值稅專用發(fā)票的當月認證、次月抵扣的,不需申請開具出口貨物轉內銷證明;如果已經計入出口庫存賬,不得抵扣鼐企業(yè)沒有抵扣的,出口企業(yè)或其他單位出口并按會計規(guī)定做銷售的貨物的當月,可以向主管稅務機關申請開具出口貨物轉內銷證明。

以上就是小編對于外貿企業(yè)出口不退稅開什么發(fā)票問題和相關問題的解答了,外貿企業(yè)出口不退稅開什么發(fā)票的問題希望對你有用!

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