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增值稅發(fā)票確認平臺選了抵扣勾選是不是就不能退稅了? 我公司是外貿(mào)公司,前幾月都是按抵扣勾選的,有沒 ( 樂稅社區(qū)稅友咨詢問題:用于出口退稅的發(fā)票現(xiàn)在還不能勾選? )

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下同)后,可以自愿使用增值稅發(fā)票選擇確認平臺查詢、選擇用于申報抵扣、出口退稅或者代辦退稅的增值稅發(fā)票信息.根據(jù)以上8號公告,外貿(mào)出口企業(yè)將從2019年3月1日起全部實行發(fā)票勾選.但在近幾年的勾選操作中,對于出口用的采購

您好!這種情況不能進行退稅。處理方式:先將已經(jīng)認證的發(fā)票申請紅字發(fā)票,交由對方單位開具負數(shù)發(fā)票,并重新開具發(fā)票進行退稅抵扣。望采納!

(1)能夠撤銷勾選或簽名確認的或能夠回退所屬期的就撤銷或回退所屬期并重新勾選退稅 (2)不能重新勾選的,可以開具紅字發(fā)票信息表并讓供貨商開具紅字發(fā)票沖減,然后重新開具發(fā)票,對于重新開具的發(fā)票做退稅勾選;(3)如果上

可以退稅,只是不在認證當月,貨物出口后,開好出口發(fā)票拿到報關資料后可以申請退稅。一般情況下是當月認證的就必須當月抵扣,退稅的,認證不抵扣,填寫增值稅申報表時,核定退稅的部分填寫在退稅欄里,不予退稅部分,填寫在進項

增值稅發(fā)票確認平臺選了抵扣勾選是不是就不能退稅了? 我公司是外貿(mào)公司,前幾月都是按抵扣勾選的,有沒

法律分析:增值稅發(fā)票綜合服務平臺勾選進項發(fā)票操作方法。 登錄進入增值稅發(fā)票綜合服務平臺,點擊抵扣勾選,再點擊發(fā)票抵扣勾選。 頁面跳轉(zhuǎn),選擇起始日期,點擊查詢。 頁面會彈出對應日期內(nèi)的進項發(fā)票,勾選需要的認證的進項發(fā)票

一、增值稅發(fā)票勾選認證流程如下:1、打開增值稅發(fā)票綜合服務平臺;2、插入稅控器具—輸入稅控器具密碼—點擊登錄;3、進入界面—選擇認證稅款所屬期—點擊進入;4、點擊抵扣勾選,選擇發(fā)票抵扣勾選;5、點擊查詢—勾選需要認證

增值稅發(fā)票勾選認證流程1、點抵扣勾選,點發(fā)票抵扣勾選.選擇起始日期,點擊查詢.2、勾選需認證的進項發(fā)票,點提交.核對發(fā)票內(nèi)容,點確定.3、頁面彈出提交成功,點擊確定.4、再次點擊抵扣勾選,點擊抵扣勾選統(tǒng)計.點擊申請統(tǒng)計.5

接著會跳出勾選信息確認框,核對后點擊確認即可。回到第二步,還是抵扣勾選菜單欄下,這次選擇抵扣勾選統(tǒng)計,點擊并進入??梢钥吹竭@個頁面一共有三步,操作完這三步增值稅專用發(fā)票勾選認證就完成了,如下圖所示。

進項稅勾選認證操作流程如下:1、登錄網(wǎng)上稅務局:輸入納稅人識別號和密碼,登錄網(wǎng)上稅務局;2、進入增值稅專用發(fā)票查詢頁面:在網(wǎng)上稅務局首頁中找到“發(fā)票管理”欄目,點擊進入,再點擊“增值稅專用發(fā)票查詢”進入查詢頁面;3

1、插上金稅盤在電腦上,保證金稅盤在閃光;2、登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺,輸入稅控盤證書密碼;3、登錄進來以后就點發(fā)票勾選,開票日期可以自己選擇的,選擇好日期之后就點擊查詢,就會出現(xiàn)未認證的發(fā)票;4、然后就開始勾

進出口商貿(mào)企業(yè)專票認證勾選怎么操作

應通過“農(nóng)產(chǎn)品加計扣除勾選”模塊,選擇該發(fā)票并填寫本次加計扣除稅額進行1%加計扣除。

1.開票方離線開票未上傳,請聯(lián)系開票方確認開票軟件中對應發(fā)票的上傳狀態(tài)。2.確認本企業(yè)是否做了稅號變更,請登錄勾選平臺查看“檔案信息維護”核實。3.發(fā)票可能為異常發(fā)票,請前往“發(fā)票查詢”模塊進行核實查詢。4.請核實發(fā)票

可能有以下原因:(1)開票方離線開票未上傳,請聯(lián)系開票方確認開票軟件中對應發(fā)票的上傳狀態(tài);(2)確認本企業(yè)是否做了稅號變更,請登錄勾選平臺查看“檔案信息維護”核實;(3)發(fā)票可能為異常發(fā)票,

需確認退在稅局退稅備案成功,自己計算機系統(tǒng)安裝的退稅等稅務軟件成功并升級到位

外貿(mào)企業(yè)增值稅平臺退稅勾選沒有,重新刷新。倒開票情況下取得的進貨增值稅專用發(fā)票,勾選時,一定選擇用于出口退稅,沒有勾選選項需要進行刷新頁面,重新勾選即可。

退稅勾選模塊不顯示

也就是說,外貿(mào)企業(yè)取得的用于內(nèi)銷的進項和用于出口的進項需要分別核算。故,應遵循以下原則:在勾選確認發(fā)票操作前,先確認發(fā)票用途,勾選“進項抵扣”或“用于出口退稅”。例如:若取得發(fā)票中的貨物暫不能確定內(nèi)銷或出口的

一般納稅人取得增值稅發(fā)票后,可以自愿使用增值稅發(fā)票選擇確認平臺查詢、選擇用于申報抵扣、出口退稅或者代辦退稅的增值稅發(fā)票信息?!秶叶悇湛偩株P于擴大小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票試點范圍等事項的公告》(國家稅務總局

對于用途為“出口退稅的”發(fā)票不再傳輸?shù)綄徍讼到y(tǒng)。如果外貿(mào)企業(yè)把用于退稅的發(fā)票做了抵扣勾選,應按如下順序進行操作:(1)能夠撤銷勾選或簽名確認的或能夠回退所屬期的就撤銷或回退所屬期并重新勾選退稅 (2)不能重新勾選

第一種情況:發(fā)票誤勾選退稅未報退稅申報表 如果增值稅發(fā)票誤勾選退稅,在未申報退稅前可通過申請發(fā)票誤勾選退稅未報退稅申請來發(fā)起回退操作。申請由企業(yè)在申報軟件中進行錄入,錄入完成后報送給出口退稅審核系統(tǒng),審核系統(tǒng)接收

第一步 出口退稅勾選 1.登錄上海市電子稅務局,在功能菜單中【我要辦稅】-【稅務數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認】-【出口退稅類勾選】中進入。2.根據(jù)需要輸入或選擇相關查詢條件,點擊【查詢】,系統(tǒng)根據(jù)查詢條件,在操作區(qū)以

也就是說勾選"進項抵扣"后無法再用于申請出口退稅,(即使再做進項轉(zhuǎn)出,出口退稅審核系統(tǒng)也無相關發(fā)票信息).文件依據(jù)2012年24號第八條第(一)項"進項稅額已計算抵扣的增值稅專用發(fā)票,

外貿(mào)企業(yè)增值稅平臺退稅勾選沒有,重新刷新。倒開票情況下取得的進貨增值稅專用發(fā)票,勾選時,一定選擇用于出口退稅,沒有勾選選項需要進行刷新頁面,重新勾選即可。

樂稅社區(qū)稅友咨詢問題:用于出口退稅的發(fā)票現(xiàn)在還不能勾選?

1、登入增值稅發(fā)票綜合服務平臺官網(wǎng)網(wǎng)頁,插入金稅盤或稅控盤,輸入稅盤密碼,進入發(fā)票勾選系統(tǒng)。2、對于退稅發(fā)票,選擇“退稅勾選-發(fā)票退稅勾選“模塊。3、進入發(fā)票退稅勾選界面,可以直接錄入發(fā)票號碼、開票日期等信息,查詢

外貿(mào)企業(yè)可以在稅務機關審核通過后,登錄“ 增值稅發(fā)票綜合服務平臺”,在“ 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選”模塊進行勾選。勾選的發(fā)票經(jīng)過統(tǒng)計、確認,相關稅款可以抵扣。第三種情況:抵扣勾選錯誤的處理 1.如果可以撤銷當月的增值稅納稅

故,應遵循以下原則:在勾選確認發(fā)票操作前,先確認發(fā)票用途,勾選“進項抵扣”或“用于出口退稅”。例如:若取得發(fā)票中的貨物暫不能確定內(nèi)銷或出口的,可先按照“用于出口退稅”勾選確認,后期確認用作內(nèi)銷使用,再辦理“出

(1)已勾選未確認的,撤銷勾選并重新選抵扣勾選 (2)已經(jīng)勾選確認了,在退稅申報系統(tǒng)中填寫《進貨憑證信息回退申請表》生成電子申報數(shù)據(jù)在出口退稅綜合服務平臺中進行申報,待稅局審批后,重新對該發(fā)票做抵扣勾選。操作步驟

需確認退在稅局退稅備案成功,自己計算機系統(tǒng)安裝的退稅等稅務軟件成功并升級到位

外貿(mào)企業(yè)在發(fā)票綜合服務平臺(發(fā)票勾選確認平臺)中對退稅發(fā)票做勾選確認時沒有退稅勾選模塊,該如何解決?

首先撥打12306,問一下怎么辦,然后聯(lián)系專管員,不必擔心,積極處理,做財務可以慢,一定細心,反復確認
您好,不可以了,去稅務局報稅窗口更改吧。 增值稅發(fā)票選擇確認平臺V3.0.04升級后,發(fā)票勾選增加“退稅勾選”、“代辦退稅勾選”選項。 需要提醒外貿(mào)企業(yè)注意的事,外貿(mào)企業(yè)采用確認平臺勾選發(fā)票時,不能再向以前一樣將用于抵扣和用于退稅的發(fā)票一起選擇確認了,應該通過“退稅勾選”“退稅確認勾選”功能完成用于出口退稅的發(fā)票勾選確認。 升級后有關問題明確如下: 按照財稅2012年39號及總局公告2012年24號有關規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)應當單獨核算出口貨物,明確區(qū)分購進貨物用于內(nèi)銷還是外銷,分別進行抵扣和退稅;若購進時不能確定內(nèi)銷或出口的,先計入出口庫存賬(不得進行抵扣,操作時勾選“用于出口退稅”),后期確認轉(zhuǎn)為內(nèi)銷,應按規(guī)定開具“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明”后,在次月申報時,填寫增值稅申報表附表二“外貿(mào)企業(yè)進項稅額抵扣證明”欄次進行抵扣(轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明已傳遞貨勞處進行申報比對監(jiān)控);請及時提醒外貿(mào)企業(yè)操作時慎重勾選“用于進項抵扣”(確認用于內(nèi)銷的除外),經(jīng)與總局確認,升級后的系統(tǒng)在勾選之后,無法進行用途變更,也就是說勾選“進項抵扣”后無法再用于申請出口退稅,(即使再做進項轉(zhuǎn)出,出口退稅審核系統(tǒng)也無相關發(fā)票信息)。文件依據(jù)2012年24號第八條第(一)項“進項稅額已計算抵扣的增值稅專用發(fā)票,不得在申報退(免)稅時提供”。 “退稅勾選”是為了防止外貿(mào)企業(yè)一票兩用。出口退稅收入所對應的購貨增值稅專用發(fā)票不得參與銷項稅額抵扣,“退稅勾選”未出現(xiàn)之前內(nèi)外銷都有的外貿(mào)企業(yè)是否抵扣了出口退稅收入所對應的購貨增值稅專用發(fā)票的進項稅額主要靠稅務機關工作人員檢查,部分企業(yè)時間一長,無從查起,給稅務機關帶來了很大壓力?!巴硕惞催x”、“代辦退稅勾選”出現(xiàn)后,可從上游控制抵扣問題,對企業(yè)來說可以解決因為“粗心大意”,把出口退稅收入所對應購貨增值稅專用發(fā)票進項稅額參與銷項稅額抵減的問題,對稅務來說可以解決企業(yè)“一票兩用”的問題。 為了避免各外貿(mào)企業(yè)出現(xiàn)錯漏,建議大家參考如下操作: 1、倒開票情況下取得的進貨增值稅專用發(fā)票,勾選時,一定選擇“用于出口退稅”; 2、先票后單情況下取得的進貨增值稅專用發(fā)票,分以下三種情況: (1)如果能夠明確用于出口退稅,一定要勾選“用于出口退稅” (2)如果不能明確判斷是否用于出口退稅,也請勾選“用于出口退稅”; (3)如果很明確用于內(nèi)銷貨物,請勾選“進項抵扣”。 3、在現(xiàn)階段,無論勾選“用于出口退稅”,還是勾選“進項抵扣”。增值稅納稅申報表填列方法暫時不變。 4、生產(chǎn)企業(yè)用于自產(chǎn)貨物的進項增值稅發(fā)票選擇“進項抵扣”。購進視同自產(chǎn)貨物用于出口,勾選“用于出口退稅”。 外貿(mào)企業(yè)發(fā)票勾選的注意事項: 1、發(fā)票勾選之前明確該發(fā)票對應的貨物是否為出口貨物,出口收入的類型(退稅、免稅、征稅中的那種),根據(jù)相應的情況勾選,并不是出口收入所對應的購貨增值稅專用發(fā)票都通過“發(fā)票勾選”來勾選,已勾選確認為“抵扣”或“退稅”用途的發(fā)票均不能再撤銷,請慎重操作! 2、內(nèi)外銷產(chǎn)品分別開購貨發(fā)票,避免出現(xiàn)一張購貨增值稅專用發(fā)票的貨物有內(nèi)銷也有外銷。 3、出口退稅收入所對應的購貨增值稅專用發(fā)票檢查無誤后再進行勾選,
您好!這種情況不能進行退稅。處理方式:先將已經(jīng)認證的發(fā)票申請紅字發(fā)票,交由對方單位開具負數(shù)發(fā)票,并重新開具發(fā)票進行退稅抵扣。望采納!
因為掃描認證的發(fā)票也在確認勾選欄中,所以那些發(fā)票應該是掃描認證的。
找你們的稅收專管員問問。。?;蛘攥F(xiàn)在打12366咨詢。
它這個系統(tǒng)是不太穩(wěn)定,你退出去再登錄進去試試。如果還不行,就明天再試吧。 若滿意請采納

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