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請(qǐng)問(wèn) 報(bào)關(guān)單上的一條信息對(duì)應(yīng)兩張供貨商的發(fā)票,出口退稅時(shí)候關(guān)聯(lián)號(hào)怎么錄入? ( 2021年出口退稅網(wǎng)上申報(bào)流程 )

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你的這種情況,我建議你:就直接按兩張發(fā)票錄入明細(xì)。因?yàn)?,你有一個(gè)報(bào)關(guān)單,也相應(yīng)對(duì)應(yīng)1個(gè)核銷(xiāo)單號(hào),只不過(guò)是發(fā)票分成了2張,那你在退稅系統(tǒng)錄入時(shí),就對(duì)應(yīng)發(fā)票一一錄入明細(xì),這樣是可以的。

出口退稅系統(tǒng)里面沒(méi)有要錄入出口發(fā)票信息啊,不相干的。關(guān)聯(lián)號(hào)根據(jù)報(bào)關(guān)單來(lái)定,一個(gè)報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。需要注意的就是,你所有出口發(fā)票上的品名、數(shù)量、金額的合計(jì)數(shù)必須要跟關(guān)單一致,關(guān)聯(lián)號(hào)里只輸入合計(jì)數(shù)即可。

在認(rèn)證發(fā)票信息處理錄入兩張發(fā)票的詳細(xì)信息即可。退稅內(nèi)容:因?yàn)槟撤N原因,稅務(wù)機(jī)關(guān)將已征稅款按規(guī)定程序,退給原納稅人。主要包括:(1)由于工作差錯(cuò)而發(fā)生的多征。(2) 政策性退稅。因稅收政策變動(dòng)。(3) 由于其他原因的退

同 報(bào)關(guān)單 上同一物品出口明細(xì)錄入時(shí),必須統(tǒng)一。如報(bào)關(guān)單同一物品有多張發(fā)票相對(duì)應(yīng),所有關(guān)聯(lián)號(hào)必須一致。

向?qū)?退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入-出口明細(xì)錄入;進(jìn)貨明細(xì)-輸入該票報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)號(hào),序號(hào)寫(xiě)入001,然后增加第一張發(fā)票信息完成后回車(chē),點(diǎn)擊“保存并增加”。增加新的頁(yè)面,然后還是同一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào),序號(hào)改成002,增加第二章發(fā)票的信息

一張報(bào)關(guān)單 :報(bào)關(guān)單號(hào)+0001錄入,這是一條信息。發(fā)票是兩張,相當(dāng)于進(jìn)貨是兩張發(fā)票。進(jìn)貨就要錄入兩次,一次對(duì)應(yīng)一張發(fā)票,但報(bào)關(guān)單號(hào)都是同一單號(hào)+0001.你就按下面的方法操作:一張報(bào)關(guān)單如果出口數(shù)量是10 金額USD1

報(bào)關(guān)單一項(xiàng),出口發(fā)票開(kāi)2項(xiàng)也是可以的,但是相關(guān)信息如品名、數(shù)量、單價(jià)及金額必須一致,至于關(guān)聯(lián)號(hào)按實(shí)際填寫(xiě)即可。

請(qǐng)問(wèn) 報(bào)關(guān)單上的一條信息對(duì)應(yīng)兩張供貨商的發(fā)票,出口退稅時(shí)候關(guān)聯(lián)號(hào)怎么錄入?

你可以將第一筆關(guān)聯(lián)號(hào)錄入 2013011001-1和2013011002-1,將第二筆關(guān)聯(lián)號(hào)錄入 2013011001-2和2013011002-2。

關(guān)聯(lián)號(hào)的編寫(xiě)規(guī)則(根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫(xiě)):1. 年份+月份+批次+流水號(hào),例如:1904010001;2. 年月+流水號(hào),例如:2018040001。這兩種是普遍的編寫(xiě)方式。 它的設(shè)定規(guī)則(根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫(xiě)) :每張報(bào)關(guān)單/代理證明一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào);

關(guān)單上的一條信息對(duì)應(yīng)兩張供貨商的發(fā)票,出口退稅時(shí)候關(guān)聯(lián)號(hào)按同一報(bào)關(guān)單號(hào)錄入。不過(guò)要錄入兩次,一次對(duì)應(yīng)一張發(fā)票,發(fā)票是兩張,相當(dāng)于進(jìn)貨是兩張發(fā)票,但報(bào)關(guān)單號(hào)都是同一單號(hào)。出口退稅必須是增值稅、消費(fèi)稅征收范圍內(nèi)的

你好,張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)兩張出口發(fā)票填寫(xiě)信息如下: 向?qū)?外部數(shù)據(jù)采集-出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入;認(rèn)證發(fā)票信息處理-錄入兩張發(fā)票的詳細(xì)信息。 向?qū)?退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入-出口明細(xì)錄入;進(jìn)貨明細(xì)-輸入該票報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)號(hào),序號(hào)寫(xiě)入001

報(bào)關(guān)單上一項(xiàng),出口發(fā)票開(kāi)了2項(xiàng),關(guān)聯(lián)號(hào)怎么填

一、出口貨物的明細(xì)錄入。1、登錄生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)V15.0 SP1(以下簡(jiǎn)稱(chēng)退稅系統(tǒng)),點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入——出口貨物明細(xì)錄入。2、依據(jù)報(bào)關(guān)單信息錄入出口明細(xì)數(shù)據(jù)。首先填入序號(hào),一般為四位數(shù),

出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入界面的 商品代碼 錄入報(bào)關(guān)單上的商品編碼,,,是一致的,,,退稅系統(tǒng)自動(dòng)顯示的單位是該商品編碼的第一法定單位,,報(bào)關(guān)單上有兩個(gè)單位,只要跟其中一個(gè)單位一致就可以了。。。

2、單證收齊前提:與第一次申報(bào)日期、條數(shù)、商品編碼、外匯金額、牌價(jià)等全部數(shù)據(jù)相符;如果單證收齊僅一筆,收齊資料中報(bào)關(guān)單編號(hào)后九位數(shù)+001、核銷(xiāo)單編碼應(yīng)該相符,在退稅申報(bào)系統(tǒng)中“出口單證收齊明細(xì)錄入”中操作,如果

如果出口核注清單對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)品名與報(bào)關(guān)單和清單不一致,這可能會(huì)導(dǎo)致海關(guān)審查的困難和出口流程的延誤。因此,為了避免這種情況,建議您在提交報(bào)關(guān)單和清單之前仔細(xì)檢查相關(guān)信息,并確保它們與出口核注清單中列出的品名一致。如果

1)接著錄入免抵退申報(bào)匯總表;2)檢查無(wú)誤后把出口申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)出到U盤(pán);3)從系統(tǒng)打印出明細(xì)表及匯總表,與報(bào)關(guān)單、出口銷(xiāo)售發(fā)票、核銷(xiāo)單、運(yùn)保費(fèi)單據(jù)等紙質(zhì)資料一起裝訂成冊(cè),連同U盤(pán),一起交主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。外貿(mào)企業(yè)出口

出口退稅申報(bào)系統(tǒng)明細(xì)錄入時(shí)序號(hào)與出口報(bào)關(guān)單號(hào)的問(wèn)題

免退稅方法在實(shí)踐中采用“單票對(duì)應(yīng)法”,而關(guān)聯(lián)號(hào)是進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),可根據(jù)年份、月份、分部代碼、流水號(hào)等組成。所以是一張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。如果一張報(bào)關(guān)單上有兩個(gè)產(chǎn)品,或是一張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)幾張發(fā)票,關(guān)聯(lián)號(hào)

關(guān)聯(lián)號(hào)一般是由企業(yè)性質(zhì)前一位+年份后二位+月份二位+批次二位+序號(hào)三位組成的,關(guān)聯(lián)號(hào)具有唯一性,不能重復(fù)。比如0131203001,0(代表外貿(mào)公司)13(年份后二位)12(月份二位)03(批次)001(序號(hào))。

法律主觀(guān):出口退稅申報(bào)撤銷(xiāo)怎么申請(qǐng)進(jìn)入外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)→向?qū)А陥?bào)系統(tǒng)操作向?qū)А硕惿陥?bào)向?qū)А艘焉陥?bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)→已申報(bào)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)→點(diǎn)擊“認(rèn)可申報(bào)”→選擇“。將當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”或者“將當(dāng)前篩選

外貿(mào)企業(yè)出口退稅的詳細(xì)操作流程有哪些? 出口退稅辦稅詳細(xì)流程: 一、辦理出口貨物退(免)稅認(rèn)定: 出口企業(yè)在辦理《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表》后30日內(nèi)、或者未取得 進(jìn)出口 經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)代理出口在發(fā)生首筆出口業(yè)務(wù)之日起30日內(nèi),必須

1.辦理出口貨物退稅認(rèn)定:出口企業(yè)在辦理《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表》后30日內(nèi)、或者未取得進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)代理出口在發(fā)生首筆出口業(yè)務(wù)之日起30日內(nèi),必須到所在地主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口貨物退(免)稅認(rèn)定手續(xù),

1.出口在6月,7月發(fā)生的,都可以在8月份申報(bào),關(guān)聯(lián)號(hào)為年份+月份+批號(hào)+序號(hào),也可以為年份+月份+序號(hào),即為8月份申報(bào)的話(huà),關(guān)聯(lián)號(hào)可以為2011080101,也可以為2011080001.一份報(bào)關(guān)單一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。2.申報(bào)批次不是的,你可能

關(guān)聯(lián)號(hào)包括申報(bào)的年月和申報(bào)的批次以及流水號(hào)。根據(jù)查詢(xún)恩藍(lán)官網(wǎng)顯示,關(guān)聯(lián)號(hào)的新規(guī)則目前最新的關(guān)聯(lián)號(hào)是17位,其中前六位是年月,年是四位,月是兩位,加上申報(bào)批次三位,后面八位是流水號(hào),流水號(hào)從00000001一直往上升,就

外貿(mào)企業(yè)出口退稅關(guān)聯(lián)號(hào)

1、出口退稅企業(yè)登錄電子稅務(wù)局,選擇我要辦稅頁(yè)面中的出口退稅管理。2、打開(kāi)出口退稅管理頁(yè)面,選擇出口退稅申報(bào)。3、打開(kāi)出口退稅申報(bào)頁(yè)面,選擇出口貨物勞務(wù)免退稅申報(bào),點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的在線(xiàn)申報(bào)。4、打開(kāi)在線(xiàn)申報(bào)頁(yè)面,在導(dǎo)航欄選擇明細(xì)

法律主觀(guān):申報(bào)流程: 1、打開(kāi)國(guó)稅局網(wǎng)站,點(diǎn)擊“辦稅服務(wù)”選項(xiàng)卡。 2、在“辦稅服務(wù)”選項(xiàng)卡下,點(diǎn)擊“網(wǎng)上辦稅”選項(xiàng)。 3、進(jìn)入“網(wǎng)上辦稅”頁(yè)面后,在頁(yè)面的左側(cè)點(diǎn)擊“納稅申報(bào)”按鈕,然后再點(diǎn)擊“進(jìn)入辦稅區(qū)”。 4、

政策1.預(yù)審反饋處理,確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)。2、打印退稅進(jìn)貨、申報(bào)明細(xì)表。3、退稅正式申報(bào),查詢(xún)本次申報(bào)數(shù)據(jù),導(dǎo)入退稅匯總申報(bào)表,錄入本次申報(bào)的申報(bào)年月,系統(tǒng)自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表,核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)無(wú)誤后保存。4、退稅正式申

2021年出口退稅網(wǎng)上申報(bào)流程:__登陸國(guó)家稅務(wù)總局XX市電子稅務(wù)局:點(diǎn)擊企業(yè)業(yè)務(wù)辦理,選擇“賬號(hào)密碼登陸”或者“CA登錄”的方式,進(jìn)行登陸。__進(jìn)入功能菜單:點(diǎn)擊:“我要辦稅”---“出口退稅管理”點(diǎn)擊左側(cè)菜單欄的“退稅管理

2021年出口退稅網(wǎng)上申報(bào)流程

1、出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額明細(xì),填在17欄,未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;2、如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的

法律主觀(guān):一、出口退稅如何稅務(wù)申報(bào)1、登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“我要辦稅”模塊下的“出口退稅管理”,點(diǎn)擊“在線(xiàn)申報(bào)”進(jìn)入申報(bào)界面。2、進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)采集。外貿(mào)企業(yè)的數(shù)據(jù)主要包括報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,根據(jù)報(bào)關(guān)單錄入出口貨物明細(xì)

第一步,將A公司出口貨物的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表附表一第四——免稅的第18欄,貨物及加工修理修配勞務(wù)銷(xiāo)售額欄次。注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷(xiāo)售額填寫(xiě)在第19欄服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)銷(xiāo)售額欄次。第二

外貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅申報(bào)表如何填首先,我們需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷(xiāo)售收入,來(lái)填報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》.第一步,將A公司出口貨物的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)

出口退稅如何填寫(xiě)增值稅申請(qǐng)表模板

出口退稅網(wǎng)上申報(bào)流程如下:1、網(wǎng)上申領(lǐng)核銷(xiāo)單,順序登錄電子口岸執(zhí)法系統(tǒng)一選擇出口收匯,核銷(xiāo)單申領(lǐng);2、領(lǐng)取紙質(zhì)核銷(xiāo)單,順序憑申領(lǐng)過(guò)的電子口岸IC卡及加蓋企業(yè)公章的” 出口企業(yè)核銷(xiāo)單介紹信”前往外匯管理局領(lǐng)??;3、進(jìn)行制止核銷(xiāo)單備案,順序是登錄電子口岸執(zhí)法系統(tǒng)一選擇出口收匯,選擇口岸備案;4、辦理報(bào)關(guān)手續(xù)。般貿(mào)易出口退稅申請(qǐng)流程的申請(qǐng)條件如下:1、必須經(jīng)營(yíng)出口產(chǎn)品業(yè)務(wù),這是企業(yè)申辦出口退稅登記最基本的條件;2、必須持有工商行政管理部門(mén)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。營(yíng)業(yè)執(zhí)照是企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照的簡(jiǎn)稱(chēng),是企業(yè)或組織是合法經(jīng)營(yíng)權(quán)的憑證;3、必須是實(shí)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算的企業(yè)單位,具有法人地位,有完整的會(huì)計(jì)工作體系,獨(dú)立編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和資金平衡表,并在銀行開(kāi)設(shè)獨(dú)立帳戶(hù),可以對(duì)外辦理購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)和貨款結(jié)算。凡不同時(shí)具備上述條件的企業(yè)單位,一般不予以辦理出口企業(yè)退稅登記。出口產(chǎn)品一般應(yīng)具備以下的4個(gè)條件:1、必須是屬于產(chǎn)品稅、增值稅和特別消費(fèi)稅范圍的產(chǎn)品;2、必須報(bào)關(guān)離境。所謂出口,即是輸出關(guān)口,這是區(qū)分產(chǎn)品是否屬于應(yīng)退稅出口產(chǎn)品的主要標(biāo)準(zhǔn)之一,以加蓋海關(guān)驗(yàn)訖章的出口報(bào)關(guān)單和出口銷(xiāo)售發(fā)票為準(zhǔn);3、必須在財(cái)務(wù)上做出口銷(xiāo)售;4、必須是出口創(chuàng)匯并已核銷(xiāo)的貨物?!痉煞ㄒ?guī)】《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》第十三條 納稅人取得應(yīng)稅所得沒(méi)有扣繳義務(wù)人的,應(yīng)當(dāng)在取得所得的次月十五日內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送納稅申報(bào)表,并繳納稅款。納稅人取得應(yīng)稅所得,扣繳義務(wù)人未扣繳稅款的,納稅人應(yīng)當(dāng)在取得所得的次年六月三十日前,繳納稅款;稅務(wù)機(jī)關(guān)通知限期繳納的,納稅人應(yīng)當(dāng)按照期限繳納稅款。居民個(gè)人從中國(guó)境外取得所得的,應(yīng)當(dāng)在取得所得的次年三月一日至六月三十日內(nèi)申報(bào)納稅。非居民個(gè)人在中國(guó)境內(nèi)從兩處以上取得工資、薪金所得的,應(yīng)當(dāng)在取得所得的次月十五日內(nèi)申報(bào)納稅。納稅人因移居境外注銷(xiāo)中國(guó)戶(hù)籍的,應(yīng)當(dāng)在注銷(xiāo)中國(guó)戶(hù)籍前辦理稅款清算。
企業(yè)在做每個(gè)月的出口退稅申報(bào)之前(企業(yè)每個(gè)月都要做申報(bào),即使當(dāng)月沒(méi)有出口業(yè)務(wù)),應(yīng)準(zhǔn)備好兩份資料:當(dāng)期出口貨物明細(xì)和當(dāng)期收齊出口單證明細(xì),然后,按以下步驟操作:一進(jìn)入出口退稅系統(tǒng).初始用戶(hù)名:sa(注意大小寫(xiě));初始密碼為空.二當(dāng)期所屬期設(shè)置.填入的所屬期為業(yè)務(wù)的所屬期.如:2006年10月10日對(duì)9月份業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,應(yīng)填入200609.三基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入-新增.1所屬期自動(dòng)生成.2序號(hào)編制規(guī)則是從0001到9999,記銷(xiāo)售日期自動(dòng)生成.3所屬期標(biāo)志自動(dòng)生成.4進(jìn)料手冊(cè)登記號(hào)填對(duì)應(yīng)的進(jìn)料加工手冊(cè)號(hào),如果是一般貿(mào)易(不是進(jìn)料加工業(yè)務(wù)),則為空.5出口報(bào)關(guān)單號(hào)視情況而定a如果當(dāng)期出口并且當(dāng)期已經(jīng)收齊了單證(出口報(bào)關(guān)單和核銷(xiāo)單),則填實(shí)際的報(bào)關(guān)單號(hào),取報(bào)關(guān)單右上側(cè)編碼的后9位+00X(通常,一份報(bào)關(guān)單會(huì)有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報(bào)關(guān)單號(hào)為編碼的后9位+001,依此類(lèi)推.),報(bào)關(guān)單號(hào)為12位數(shù)字.b如果當(dāng)期出口,沒(méi)有收齊單證,報(bào)關(guān)單號(hào)視稅務(wù)局的要求,若沒(méi)有要求則為空,若要求填虛擬報(bào)關(guān)單號(hào),則為年4位+月2位+00A+00X,共12位數(shù)字.如2006年9月的第二單第一筆,報(bào)關(guān)單號(hào)為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報(bào)關(guān)單號(hào)為200609002002.6出口日期為報(bào)關(guān)日期.7外匯核銷(xiāo)單號(hào).如果外匯核銷(xiāo)單已經(jīng)收齊,填實(shí)際核銷(xiāo)單的號(hào)碼,如果沒(méi)有收齊核銷(xiāo)單,則為空.8代理證明號(hào).如果是代理業(yè)務(wù),則為實(shí)際的代理證明號(hào),如果是有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的出口自己的產(chǎn)品,則為空.9單證收齊標(biāo)志.如果當(dāng)期出口且收齊單證,則為空,如果當(dāng)期出口,沒(méi)有收齊單證,則為BH.10出口商品代碼.可下拉選擇,為海關(guān)對(duì)應(yīng)的商品代碼.該代碼對(duì)應(yīng)具體的征退稅率.11出口商品名稱(chēng)自動(dòng)生成.12單位自動(dòng)生成.13出口數(shù)量為實(shí)際的出口數(shù)量.14原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為USD.15原幣幣別自動(dòng)生成.16原幣離岸價(jià)為報(bào)關(guān)的FOB價(jià).17原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關(guān)系到本幣的當(dāng)期出口銷(xiāo)售額.18人民幣離岸價(jià)自動(dòng)生成.19美圓匯率同原幣匯率.20美圓離岸價(jià)自動(dòng)生成.21征稅稅率自動(dòng)生成.22退稅率自動(dòng)生成,由商品代碼決定.23征退稅差額自動(dòng)生成.24應(yīng)退稅額自動(dòng)生成.25出口發(fā)票號(hào)為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號(hào),不能為空.26保存/取消/保存并增加.保存則保存該條記錄,保存并增加直接進(jìn)入下一條記錄的錄入.27序號(hào)重排對(duì)記錄的序號(hào)進(jìn)行重新排列.如果斷號(hào)或者重號(hào),則不能進(jìn)行以后的明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào).四基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-收齊出口單證明細(xì)錄入-新增.這一操作是對(duì)前期出口但沒(méi)有收齊單證的業(yè)務(wù),本期做收齊單證.因?yàn)榍捌诔隹?已經(jīng)做了出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入,并且已經(jīng)進(jìn)行了申報(bào),所以,本期收齊單證是在前期數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行的工作.1根據(jù)收齊的單證,找到對(duì)應(yīng)的前期錄入的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊修改.2所屬期自動(dòng)生成.3序號(hào)規(guī)則同出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入.4單證收齊標(biāo)志為BH.可以看出,填上BH后,出口報(bào)關(guān)單號(hào)和外匯核銷(xiāo)單號(hào)欄變?yōu)榭商? 5 出口報(bào)關(guān)單號(hào)為報(bào)關(guān)單上右上角編碼的后9位+00X(通常,一份報(bào)關(guān)單會(huì)有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報(bào)關(guān)單號(hào)為編碼的后9位+001,依此類(lèi)推.),報(bào)關(guān)單號(hào)為12位數(shù)字. 6 外匯核銷(xiāo)單
免退稅方法在實(shí)踐中采用“單票對(duì)應(yīng)法”,而關(guān)聯(lián)號(hào)是進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),可根據(jù)年份、月份、分部代碼、流水號(hào)等組成。 所以是一張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。如果一張報(bào)關(guān)單上有兩個(gè)產(chǎn)品,或是一張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)幾張發(fā)票,關(guān)聯(lián)號(hào)還是一個(gè),只是序號(hào)就按順序排列下去,如0001、0002、0003依次排列。
同一張報(bào)關(guān)單下的所有商品都要編為一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。申報(bào)錄入時(shí)在“序號(hào)”和“報(bào)關(guān)單號(hào)”里有所區(qū)別。
是填寫(xiě)報(bào)關(guān)單中海關(guān)編號(hào)號(hào)碼的后九位,然后加上三位流水號(hào),如果只有一個(gè)商品代碼,就是001,如果有好幾項(xiàng),那么就是002、003……,以此類(lèi)推
灰色是因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)本來(lái)就是你不用管的,是最后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成的。分析如下: 1、如果是其他地方出現(xiàn)了灰色區(qū)域,不能錄入,那么下載最新稅率庫(kù)的時(shí)候,不要把文件保存到桌面,應(yīng)直接保存到本地磁盤(pán)的根目錄下。保存完畢后對(duì)文件進(jìn)行解壓縮,最后讀入代碼庫(kù)文件。讀入完畢后要設(shè)置"自用商品碼"。否則可能會(huì)出現(xiàn)上述問(wèn)題。 2、出口退稅中貨物明細(xì)錄入后該怎樣操作規(guī)程了出口 退稅中貨物明細(xì)錄入后: 1)接著錄入免抵退申報(bào)匯總表; 2)檢查無(wú)誤后把出口申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)出到U盤(pán); 3)從系統(tǒng)打印出明細(xì)表及匯總表,與報(bào)關(guān)單、出口銷(xiāo)售發(fā)票、核銷(xiāo)單、運(yùn)保費(fèi)單據(jù)等紙質(zhì)資料一起裝訂成冊(cè),連同U盤(pán),一起交主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù): 第1步:將出口退稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份,再裝備份數(shù)據(jù)打成壓縮文件; 第2步:在你的筆記本電腦下載出口退稅申報(bào)系統(tǒng),并同時(shí)安裝; 第3步:將筆記本出口退稅申報(bào)系統(tǒng)填寫(xiě)系統(tǒng)信息并初始化; 第4步:將壓縮文件復(fù)制U盤(pán),再通過(guò)筆記本外接設(shè)備復(fù)制到你筆記本的硬盤(pán)下(如無(wú)U盤(pán),可以通過(guò)郵箱發(fā)送); 第5步:將備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入到你的系統(tǒng)。 擴(kuò)展資料: 一、出口退稅預(yù)申報(bào): (一)申報(bào)要求:出口單位在規(guī)定期限內(nèi),收齊出口貨物退稅所需的有關(guān)單證,使用國(guó)家稅務(wù)總局認(rèn)可的出口貨物退稅電子申報(bào)系統(tǒng)生成電子申報(bào)數(shù)據(jù),如實(shí)填寫(xiě)出口貨物退稅申報(bào)表,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出H貨物退稅手續(xù)。逾期申報(bào)的,除另有規(guī)定外,稅務(wù)機(jī)關(guān)不再受理該筆出H貨物的退稅申報(bào)。 (二)預(yù)審:出口單位申報(bào)出口貨物退稅時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)及時(shí)予以接受并進(jìn)行初審。經(jīng)初步審核,出口商報(bào)送的申報(bào)資料、電子申報(bào)數(shù)據(jù)及紙質(zhì)憑證齊全的,將繳款書(shū)信息(輸人數(shù)據(jù)庫(kù))與報(bào)關(guān)單信息(出H)分別輸入退稅申報(bào)專(zhuān)用程序后,制成出口退稅預(yù)審軟盤(pán),報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行預(yù)審。 (三)退稅申報(bào)軟盤(pán)的申報(bào):軟盤(pán)上應(yīng)注明: ①企業(yè)海關(guān)代碼; ②企業(yè)名稱(chēng); ③當(dāng)年度第××次申報(bào); ④申報(bào)年月; ⑤申報(bào)退稅額。 (四)稅務(wù)機(jī)關(guān)受理出口商的出口貨物退稅申報(bào)后,應(yīng)為出口商出具回執(zhí),并對(duì)出口貨物退稅申報(bào)情況進(jìn)行登記。 二、出口退稅正式申報(bào)退稅憑證的裝訂: 1、裝訂順序?yàn)椋?①出口憑證封面; ②出口退稅免抵退稅審批匯總表; ③生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明; ④生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工進(jìn)口料件申報(bào)明細(xì)表; ⑤出口貨物退稅申報(bào)匯總表; ⑥退稅進(jìn)貨憑證明細(xì)表; ⑦退稅申報(bào)明細(xì)表; ⑧核銷(xiāo)單、報(bào)關(guān)單、外銷(xiāo)發(fā)票。其中⑥、⑦另備一份不要裝訂,隨單證一起報(bào)送,以供稅務(wù)機(jī)關(guān)人員審核時(shí)用。裝訂退稅單證時(shí),月份之間用白紙隔開(kāi),在白紙上注明月份、關(guān)聯(lián)號(hào)數(shù)、是否已全部申報(bào)。如果本月有發(fā)票號(hào)碼不須正式申報(bào)的,如:開(kāi)錯(cuò)發(fā)票已重開(kāi)紅票沖轉(zhuǎn)、已辦理退運(yùn)等,也應(yīng)在紙匕注明。 參考資料來(lái)源:百度百科-出口退稅申報(bào)
  關(guān)單上的一條信息對(duì)應(yīng)兩張供貨商的發(fā)票,出口退稅時(shí)候關(guān)聯(lián)號(hào)按同一報(bào)關(guān)單號(hào)錄入。不過(guò)要錄入兩次,一次對(duì)應(yīng)一張發(fā)票,發(fā)票是兩張,相當(dāng)于進(jìn)貨是兩張發(fā)票,但報(bào)關(guān)單號(hào)都是同一單號(hào)。   出口退稅必須是增值稅、消費(fèi)稅征收范圍內(nèi)的貨物。增值稅、消費(fèi)稅的征收范圍,包括除直接向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)的免稅農(nóng)產(chǎn)品以外的所有增值稅應(yīng)稅貨物,以及煙、酒、化妝品等11類(lèi)列舉征收消費(fèi)稅的消費(fèi)品。
  一張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)兩張出口發(fā)票填寫(xiě)信息如下: 向?qū)?外部數(shù)據(jù)采集-出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入;認(rèn)證發(fā)票信息處理-錄入兩張發(fā)票的詳細(xì)信息。 向?qū)?退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入-出口明細(xì)錄入;進(jìn)貨明細(xì)-輸入該票報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)號(hào),序號(hào)寫(xiě)入001,然后增加第一張發(fā)票信息完成后回車(chē),點(diǎn)擊“保存并增加”。 增加新的頁(yè)面,然后還是同一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào),序號(hào)改成002,增加第二章發(fā)票的信息,回車(chē),點(diǎn)擊保存。 然后點(diǎn)擊審核認(rèn)可-該關(guān)聯(lián)號(hào)下的所有條目-完成
一張報(bào)關(guān)單 :報(bào)關(guān)單號(hào)+0001錄入,這是一條信息。 發(fā)票是兩張,相當(dāng)于進(jìn)貨是兩張發(fā)票。 進(jìn)貨就要錄入兩次,一次對(duì)應(yīng)一張發(fā)票,但報(bào)關(guān)單號(hào)都是同一單號(hào)+0001. 你就按下面的方法操作: 一張報(bào)關(guān)單如果出口數(shù)量是10 金額USD100 發(fā)票兩張,一張數(shù)量是3 ,一張是數(shù)量是7 那么,就把報(bào)關(guān)單分開(kāi) :報(bào)關(guān)單號(hào)依然是報(bào)關(guān)單號(hào)+0001,只是數(shù)量先錄入3(和相應(yīng)的發(fā)票對(duì)應(yīng),金額也相應(yīng)變化USD30-----USD100/10*3來(lái)計(jì)算) 第二次錄入同上,數(shù)量錄入7---(與第二張發(fā)票對(duì)應(yīng)) 這樣操作,就是把報(bào)關(guān)單拆分成與發(fā)票上的數(shù)量對(duì)應(yīng)。
  一張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)兩張出口發(fā)票填寫(xiě)信息如下: 向?qū)?外部數(shù)據(jù)采集-出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入;認(rèn)證發(fā)票信息處理-錄入兩張發(fā)票的詳細(xì)信息。 向?qū)?退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入-出口明細(xì)錄入;進(jìn)貨明細(xì)-輸入該票報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)號(hào),序號(hào)寫(xiě)入001,然后增加第一張發(fā)票信息完成后回車(chē),點(diǎn)擊“保存并增加”。 增加新的頁(yè)面,然后還是同一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào),序號(hào)改成002,增加第二章發(fā)票的信息,回車(chē),點(diǎn)擊保存。 然后點(diǎn)擊審核認(rèn)可-該關(guān)聯(lián)號(hào)下的所有條目-完成

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