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小規(guī)模公司開給外貿公司發(fā)票有風險嗎 ( 稽查局查賬查外貿企業(yè)查些什么,急急急,我們要怎么應對,提供些什么? )

外貿網站建設

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商貿公司開發(fā)票都要有進項發(fā)票嗎 不是??!如果你是一般納稅人,那進項票是用來抵扣稅的,主要是避免重復納稅.如果是小規(guī)模,那進項就沒用了,有沒有進項票不影響你開發(fā)票的 如果只蓋了公章行不行?報銷的那個會有什么

如果是小規(guī)模納稅人那么可以沒有進項發(fā)票。因為小規(guī)模不能抵扣進項稅額。如果是一般納稅人,公司沒有進項,那么會有稅務風險。而且進貨費用都可以開增值稅專用發(fā)票而且還能抵扣,一舉兩得。所以如果是一般納稅人的公司,沒有

小規(guī)模公司代開發(fā)票違法。根據查詢相關資料信息顯示:小規(guī)模公司私自代開發(fā)票嚴重擾亂稅收管理秩序和財經秩序,該行為已嚴重違反了相關的法律法規(guī),數額巨大的可能構成犯罪。

有風險,虛開發(fā)票情節(jié)嚴重的,處二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節(jié)特別嚴重的,處二年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。行為人有以下四種行為之一的,即構成虛開發(fā)票的行為:1、為他人開具與實際經營業(yè)務情況不

普票的開具風險小,使用過增值稅專用發(fā)票的企業(yè)可能有過被稅務局查票體驗,因為你開的專票可能被別人認證不抵扣,從而形成滯留票,這可能會在稅務局形成風險點,盡管和你沒關系,但是也會被稅務局約談問話的。 還有如果你

你們有正常貿易就可以開?。匡L險是說虛開?建議不要虛開,虛開增值稅發(fā)票是違法的

小規(guī)模納稅人收到專用發(fā)票的風險不能抵扣或認證。稅法沒有明確規(guī)定一般納稅人不得向小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票。國家也沒有制止出臺法律文件,向小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票。禁止開具增值稅專用發(fā)票的主要原因是,一旦向小規(guī)模納稅

小規(guī)模公司開給外貿公司發(fā)票有風險嗎

3、退稅是退到出口代理商的帳上,他們再以現(xiàn)金或者私人帳的形式扣除手續(xù)費后給你。不開票就沒有退稅。4、手續(xù)費1%是按照收匯金額收取的,就是你的外國客戶匯入進出口代理商帳號的總金額。出貨后代理商把采購金額117000元

所謂出口,即輸出關口,它包括自營出口和委托代理出口兩種形式。區(qū)別貨物是否報關離境出口,是確定貨物是否屬于退(免)稅范圍的主要標準之一。凡在國內銷售、不報關離境的貨物,除另有規(guī)定者外,不論出口企業(yè)是以外匯還是以人民

二、外貿綜合服務企業(yè)的假自營真代理 指生產企業(yè)出口貨物,委托外貿綜合服務企業(yè)出口并報關的,生產企業(yè)把貨物開具專用發(fā)票給外綜企業(yè),由外綜企業(yè)申請退稅并收匯。需要注意的是:只有生產企業(yè)才可以操作,并且是生產企業(yè)自產貨物

外貿公司自營出口應稅消費品,應在應稅消費品報關出口后向主管退稅的稅務機關申請退還已納消費稅。(1)貨物出口后要計算應退稅款的會計分錄可登記為:借:應收出口退稅(消費稅)貸:主營業(yè)務成本 (2)收到退回的消費稅

自營出口: 買下商品再出口。假自營真代理:就是代理。由于政策的缺位,為了退稅,要做得像自營一樣。這已是公開的秘密,得到各方的默許。代理:由委托人自行聯(lián)系貨源客源,自行生產或買斷貨物,委托外貿公司以其名義申報出口

在通常的情況下,代理出口退稅是合法的。國家目前沒有什么規(guī)定是說代理/委托出口退稅是不允許的。是違法的,只要你是按國家正規(guī)的出口退稅流程進行退稅是可以的?!?/p>

(1)政策風險,國稅發(fā)2017 35號文明確規(guī)定外貿公司只能用自己公司名義操作出口退稅;(2)收款風險,貨款在別人公司賬戶,信用不好的代理公司很容易卷款失蹤;(3)匯率損失,結匯匯率都是相對偏低的匯率;(4)退稅效率慢或

請教稅務稽查出外貿公司2011.03出口業(yè)務“假自營,真代理”按照稅法,除追繳退稅外,是否還要做內銷處理?

稅務局查賬查詢內容如下:檢查納稅人的賬簿、記賬憑證、報表和有關資料;檢查扣繳義務人代扣代繳、代收代繳稅款賬簿、記賬憑證和有關資料。到納稅人的生產、經營場所和貨物存放地檢查納稅人應納稅的商品、貨物或者其他財產;檢查

查賬具體內容包括:根椐《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》對照一下自己企業(yè)的財務情況,主要有這么幾種問題:A、是否有計稅工資已提未發(fā)現(xiàn)象?(如有會讓稅務局貼作利潤而補交所得稅)B、臨時工工資問題:按照人數與工資同口徑計算;

三、要軟硬兼施。 對的一定要堅持,一定要強硬。但是,態(tài)度要謙虛,要尊重稅務局的同志。 總之,既來之,則安之!自身硬,方能經得起檢驗! 財務人員的工作,需要做在稅務稽查之前。當然,一般大公司的財稅處理是比較規(guī)范的,無需過多擔心稽查的

一:選案環(huán)節(jié)由稅務稽查局選案科篩選要進行稅務稽查的對象,選擇方式包括人工選案、計算機選案、舉報、其他等等。選擇完畢后,經稽查局局長批準,再將擬計劃稅務稽查的企業(yè)名單送至檢查科進行檢查。稅務稽查局應當統(tǒng)籌安排檢查

4、接待稅務稽查人員。稅務稽查接待要按對等原則,公司負責人可禮節(jié)性出面應付,但對公司各項財務問題不作肯定性答復和介紹,由財務總監(jiān)與稽查人員接待;稅務稽查人員在公司經營場所走訪,一定要有財務負責人陪同。5、稽查底稿核

一般主要檢查你單位的稅金繳納情況,是否存在漏稅、不納稅、偷稅、不按時納稅申報等問題。還有發(fā)票問題,開出的發(fā)票是否合理合法,取得的發(fā)票是否存在假發(fā)票等。\x0d\x0a\x0d\x0a需要注意的問題:\x0d\x0a(1)針對

2、因此,你要對自己或者公司的經營行為進行一次全面的疏理,整理好相關的帳冊,包括納稅的依據,以便應對稅務機關的稽查。3、如果確實有重大偷稅漏稅的行為,應當主動配合,該補交的補交,以求得稅務機關的從輕處罰。 不妨百度

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查賬具體內容包括:根椐《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》對照一下自己企業(yè)的財務情況,主要有這么幾種問題:A、是否有計稅工資已提未發(fā)現(xiàn)象?(如有會讓稅務局貼作利潤而補交所得稅)B、臨時工工資問題:按照人數與工資同口徑計算;

三、要軟硬兼施。 對的一定要堅持,一定要強硬。但是,態(tài)度要謙虛,要尊重稅務局的同志。 總之,既來之,則安之!自身硬,方能經得起檢驗! 財務人員的工作,需要做在稅務稽查之前。當然,一般大公司的財稅處理是比較規(guī)范的,無需過多擔心稽查的

一:選案環(huán)節(jié)由稅務稽查局選案科篩選要進行稅務稽查的對象,選擇方式包括人工選案、計算機選案、舉報、其他等等。選擇完畢后,經稽查局局長批準,再將擬計劃稅務稽查的企業(yè)名單送至檢查科進行檢查。稅務稽查局應當統(tǒng)籌安排檢查

4、接待稅務稽查人員。稅務稽查接待要按對等原則,公司負責人可禮節(jié)性出面應付,但對公司各項財務問題不作肯定性答復和介紹,由財務總監(jiān)與稽查人員接待;稅務稽查人員在公司經營場所走訪,一定要有財務負責人陪同。5、稽查底稿核

一般主要檢查你單位的稅金繳納情況,是否存在漏稅、不納稅、偷稅、不按時納稅申報等問題。還有發(fā)票問題,開出的發(fā)票是否合理合法,取得的發(fā)票是否存在假發(fā)票等。\x0d\x0a\x0d\x0a需要注意的問題:\x0d\x0a(1)針對

2、因此,你要對自己或者公司的經營行為進行一次全面的疏理,整理好相關的帳冊,包括納稅的依據,以便應對稅務機關的稽查。3、如果確實有重大偷稅漏稅的行為,應當主動配合,該補交的補交,以求得稅務機關的從輕處罰。 不妨百度

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1. 你沒說是稅務局還是海關,我就當是稅務局吧 2. 稅務局主要是查增值稅,所得稅等各項應繳稅目是否及時足額繳納. 3. 目前稅務局管理相當正規(guī),如果突然檢查,一般是有人舉報或被懷疑偷漏稅,如果例行檢查是會事先通知的 4. 首先態(tài)度要正確,應付要妥當,態(tài)度要誠懇,不要象自己有問題一下過份殷勤,也不要太不把人當回事,上下齊心,幫他們當件重要的事來處理,小心仔細,就象當尊敬的客人就可以了. 5. 摸清對方的意圖,對癥下藥,如果你們確實存在偷漏稅情況,就主動承認錯誤,稱存在管理漏洞,補繳合適的稅額,絕對不能讓人覺得你們是故意偷漏稅,一定要說成用人不當或管理不當造成,一定要表示企業(yè)交稅是應該的,合理的立場. 6. 通過關系打點一下,了解本次問題的嚴重程度,來決定使用什么方法面對.
對外報送的資料都可以拿他們看,自己內部或者不對外公開的資料,一定要保管好。 凡是涉及不對外的信息,在與稽查部門溝通之前最好先在公司內部溝通好
稅務評估一般看當年的,稽查現(xiàn)在基本是一查前兩年(有特殊情況的可能更長:如上級有明確檢查年度、舉報案、有重大線索涉及以前年度等)。 稅務局查賬一般分兩種情況:一種是國稅查帳,另一種是地稅局查帳,這兩者查帳內容有所不同,各有側重點的。 一、如果是國稅局來查帳的,主要檢查增值稅的計交情況: 查賬具體內容包括: 1.本年度的銷售收入 2.銷項稅額分月總計 3.進項稅額分月總計 4.進項稅額轉出數的分月總計 5.是否有留抵稅額 6.本年度應交增值稅 7.本年度已交增值稅 8.是否有欠交現(xiàn)象 9.每個月的進項抵扣聯(lián)、表 10.每個月的發(fā)票使用明細表 11.每個月的應交增值稅申報表 12.計算一下本年的稅負率(本年應交增值稅÷銷售收入) 13.看一下去年全年的稅負率 14.如果今年稅負率低于去年的稅務率,應該考慮一下原因,并準備一個書面的說明書 二、如果是地稅局來查賬,主要檢查所得稅和其他小的稅種的計交情況: 查賬具體內容包括: 1.根椐《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》對照一下自己企業(yè)的財務情況,主要有這么幾種問題: ①、是否有計稅工資已提未發(fā)現(xiàn)象?(如有會讓稅務局貼作利潤而補交所得稅) ②、臨時工工資問題:按照人數與工資同口徑計算; ③、向非金融機構借款時的利息率是多少?(稅務上的標準是6.39%,低于這個標準可按實列支) ④、供銷人員實行費用包干的,按工資50%、差旅費30%、業(yè)務費20%的比例進行分解并分別進行稅前扣除 ⑤、企業(yè)提而未繳的工會費,不得稅前扣除(對沒有設工會組織的企業(yè),可憑工會專用憑證按標準按實列支 ⑥、業(yè)務宣傳問題:沒有廣告專用發(fā)票的廣告支出,不能稅前扣除 ⑦、勞保用品:勞保服裝按照不超過500/年、人的標準,現(xiàn)金發(fā)放勞保一律不予認可 ⑧、業(yè)務費開支是否超過標準? ⑨、人均工資支出是否超過當地稅務部門的統(tǒng)一標準? ⑩、其他應付款和預提費用科目中是否有多計成本費用的現(xiàn)象。 2.其他小稅種的計交情況: 包括城建稅、教育附加、代扣代繳的個人所得稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等。 根據《中華人民共和國稅收征收管理法》,稅務查賬的追溯期一般是三年,特殊情況下,可以延長至五年。對偷稅、抗稅、騙稅的,稅務機關追征其未繳或者少繳的稅款、滯納金或者所騙取的稅款,不受前款規(guī)定期限的限制。 擴展資料: 稅務局一般在以下幾種情況會來查賬: 1、例行年度、半年度,季度和計劃內檢查; 2、上級稅務主管機關步署的檢查; 3、接受有關人員舉報進行的檢查; 4、本期報表、納稅情況和同期比有重大變化,并且有異常; 5、企業(yè)退稅和所得稅清算等; 6、其他需要檢查事宜; 稅務分局和主管稅務局查了,稽查局和上級稅務局有可能還會來的,他們有權再進行檢查,可以再次檢查企業(yè)納稅情況,并對內部檢查情況進行稽查,這也是稅法要求和加強稅收管理的需要。 參考資料: 百度百科-稅務局
子公司肯定是法人單位,并且獨立核算,報表憑證什么的都應該有,要是你們單位的賬里面確實有東西不方便給稅局看,那就用中國特色的辦法去解決,否則最好還是把自己的賬拿出來,當然,要是你們單位連賬都沒做的話,那就難辦了。。。 要只是分公司的話,不是法人單位,可以不用單獨核算,可以說沒有獨立核算,由總公司統(tǒng)一核算就行了
國家稅務總局《關于出口貨物退(免)稅若干問題的通知》(國稅發(fā)[2006]102號)規(guī)定,出口貨物如果發(fā)生下列情況時,除另有規(guī)定者外,應當視同內銷計提銷項稅額或征收增值稅。 主要包括:國家明確規(guī)定不予退(免)增值稅的貨物;出口企業(yè)未在規(guī)定期限內申報退(免)稅的貨物;出口企業(yè)雖已申報退(免)稅但未在規(guī)定期限內向稅務機關補齊有關憑證的貨物;出口企業(yè)未在規(guī)定期限內申報開具《代理出口貨物證明》的貨物;生產企業(yè)出口的除四類視同自產產品以外的其他外購貨物。以上5種出口視同內銷貨物的應稅情況、流轉環(huán)節(jié)、申報期限不同,出口企業(yè)需要根據不同的貿易方式與企業(yè)類型進行相應的稅額計算與會計處理。 其中的第三條“ 出口企業(yè)未在規(guī)定期限內申報開具《代理出口貨物證明》的貨物;”就是你說的這種情況,明文固定除追繳不合法的退稅外,視同內銷處理,補繳免征的增值稅。
是的,除了追繳稅款外,還要補交稅款。

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