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你好!請教:工廠給的報價84,稅率17%,退稅16%,怎么報FOB美元價格 ( 請問我是剛開的外貿(mào)公司,比如購進(jìn)7.7萬元的貨(含稅),賣到國外離岸價是1萬美金,匯率是7,退稅率是13, )

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FOB={{1-[退稅率/(1+增值稅率)]} x 人民幣含稅價}/現(xiàn)匯買入價 公式解析:FOB=(人民幣含稅價-退稅收入)/現(xiàn)匯買入價;其中:退稅收入=人民幣含稅價×[退稅率/(1+增值稅率)]。

出廠含稅價÷(1+增值稅率)x 出口退稅率=出口退稅額 fob=(出廠含稅價- 出口退稅額)÷匯率 + 港雜+利潤 比如出廠含稅價格是人民幣5000,增值稅率一般是17%,那么你的出口退稅額=5000÷1.17x0.05=213 fob=(

你報的是什么產(chǎn)品,一般就是人民幣價格加上利潤加上17%增值稅加上到港運(yùn)費(fèi),除以當(dāng)前匯率。當(dāng)然每個公司跟每個公司的換匯點(diǎn)都不一樣,這得看你們自己公司規(guī)定了。

關(guān)稅計算到分為止,分以下四舍五入;起征點(diǎn)為人民幣10元,10元以下免征。FOB美元價=[FOB人民幣價格×(1+關(guān)稅率)]/美元現(xiàn)匯買入價

以報FOB價為例:FOB價=貨物 含稅價 /(1+0.17)(1+0.17-0.16)利潤率 /6.2843 根據(jù)這個推算,含稅價直接除以7的報價應(yīng)該還是有一定的利潤的,如果考慮到還有各種費(fèi)用需要支付的話,含稅價除以比7小一點(diǎn)的數(shù)會更對你

你好!請教:工廠給的報價84,稅率17%,退稅16%,怎么報FOB美元價格

有三種方法:\x0d\x0a1. 找一個外貿(mào)公司掛靠,用該公司的賬號收美金,如果你們產(chǎn)品有退稅的話,可以辦理退稅,但你們要開發(fā)票給這個外貿(mào)公司,并支付一定的手續(xù)費(fèi)。\x0d\x0a2. 如果貨款是5萬美金以下的,可以開一

人民幣兌換美元,按照當(dāng)日匯率,以銀行賣出價結(jié)算。人民幣兌換美元,沒有退稅的。所謂的退稅,是出口退稅。出口退稅的目的,是為了降低本國外貿(mào)型企業(yè)的出口成本,進(jìn)而刺激本國出口設(shè)置的。比如某企業(yè)本月出口5000萬美元貨物,

樓主,你好,貴司有進(jìn)出口權(quán),又是一般納稅人,是可以去做退稅的。 兩種模式: 1、工廠開成品增票給貴司,貴司跟工廠之間形成內(nèi)貿(mào)關(guān)系,貴司操作出口報關(guān),收匯動作,結(jié)匯把成本(工廠發(fā)票金額)給到工廠。貴司拿著報關(guān)單,退稅聯(lián),發(fā)票申請

如果像你說的那樣是行不通的,如果報報關(guān)單的出口金額是1000美金,那工廠開票金額應(yīng)該是7000人民幣。然后其它費(fèi)用可以從私帳走。

我是出口企業(yè),例如現(xiàn)我司接到1000美元的定單,工廠可以開增票給我們,但是貨款只有5000RMB,我們?nèi)绾瓮硕?

一般是由收款公司(美元)退稅,如果你們公司沒有報關(guān)這塊,可以委托專門的報關(guān)行幫你們報關(guān),當(dāng)然你們需要支付相關(guān)的費(fèi)用,如果你們沒有進(jìn)出口權(quán),那么可以找個代理公司幫你們收匯外幣,報關(guān),單證也由他們幫忙做,然后退稅會退

4. 辦理出口退稅:企業(yè)根據(jù)外銷合同的幣種辦理出口退稅,如果是美金,則財務(wù)按發(fā)票記美金應(yīng)收賬款,收到的人民幣按匯率折合美元收款記賬。注意人民幣需要進(jìn)行貨物貿(mào)易收入申報。請注意,以上步驟僅供參考,具體操作還需根據(jù)實際

國內(nèi)美金轉(zhuǎn)賬,不可以退稅。出口貨物才可以進(jìn)行退稅。出口貨物退(免)稅,簡稱出口退稅,其基本含義是指對出口貨物退還其在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅、消費(fèi)稅。出口貨物退稅制度,是一個國家稅收的重要組成部分。出口

只要你們能夠?qū)⑹盏降拿涝谕夤芫志W(wǎng)上核銷,就可以辦理退稅。

不影響退稅,但是現(xiàn)在往伊朗付款很困難

請問做外貿(mào)給廠家付美金,我們貿(mào)易公司還能辦理退稅嗎?

出口退稅是指在國際貿(mào)易業(yè)務(wù)中,對我國報關(guān)出口的貨物退還在國內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)按稅法規(guī)定繳納的增值稅和消費(fèi)稅,即出口環(huán)節(jié)免稅且退還以前納稅環(huán)節(jié)的已納稅款。作為國際通行慣例,出口退稅可以使出口貨物的整體稅負(fù)歸零,

在依照稅法第十條規(guī)定計算退稅時,外國投資者應(yīng)當(dāng)提供能夠確認(rèn)其用于再投資利潤所屬年度的證明;不能提供證明的,由當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)采用合理的方法予以推算確定”之規(guī)定,外資企業(yè)用于再投資的利潤,應(yīng)當(dāng)是其上一會計年度(

一、外貿(mào)企業(yè)出口退稅政策 《出口貨物退(免)稅管理辦法》規(guī)定:對出口的凡屬于已征或應(yīng)征增值稅、消費(fèi)稅的貨物,除國家明確規(guī)定不予退(免)稅的貨物和出口企業(yè)從小規(guī)模納稅人購進(jìn)并持普通發(fā)票的部分貨物外,都是出口貨物

外貿(mào)企業(yè)出口退稅沒有固定的稅率,需要分情況確定,退稅方式主要分為稅率和單位稅額兩種。 外貿(mào)企業(yè)出口退稅計算方法是免退稅,因為我國外貿(mào)企業(yè)出口貨物的增值稅適用的是免退稅政策。外貿(mào)企業(yè)出口退稅沒有固定的稅率,需要分情

一、外貿(mào)企業(yè)出口退稅如何計算一般來說,出口貨物應(yīng)退稅額等于計稅依據(jù)乘以退稅率,當(dāng)期(次)應(yīng)退稅額等于當(dāng)期(次)各出口貨物應(yīng)退稅額的總和。但對進(jìn)料加工復(fù)出口貨物,由于進(jìn)口料件給予了免稅,因此應(yīng)計算抵減部分退稅額。有

8、出口收匯已核銷證明。9、與出口退稅有關(guān)的其他材料。

關(guān)于外貿(mào)退稅的問題

外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程 一、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口之日起90日內(nèi),準(zhǔn)備以下出口退稅單證,用于出口退稅申報。主要包括: 1、出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用); 2、出口形式發(fā)票(INVOICE); 3、購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián),并應(yīng)自

外貿(mào)企業(yè)需要上什么稅? 一、國稅的稅種:1、增值稅:一般來說純外貿(mào)而且可以退稅的一般納稅人企業(yè)不用繳,除非發(fā)生不予退稅的轉(zhuǎn)內(nèi)銷行為;2、企業(yè)所得稅:按照現(xiàn)行《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》的規(guī)定。企業(yè)所得稅稅率為25% ,符合條件

]}}/現(xiàn)匯買入價FOB美元價格={{1—[退稅率/(1+增值稅率)]} ×人民幣含稅價}/現(xiàn)匯買入價二,你們要是賣個外貿(mào)公司的話,你們直接由出廠含稅價格(包括利潤哦)就好了,然后除以6.83的匯率。退稅屬于你們的哦。

增值稅=(1+0.13)*0.16=0.18萬美元 從已知條件可以需要繳稅=0.13+0.18=0.31萬美元 1、關(guān)稅=(FOB價格+國際間運(yùn)費(fèi) )*13 FOB 是國際貿(mào)易中常用的貿(mào)易術(shù)語之一。按離岸價進(jìn)行的交易,買方負(fù)責(zé)派船接運(yùn)貨物,賣方

二:訂單金額大、退稅高、工廠能開增值稅磚項發(fā)飄的,可以通過進(jìn)出口代理公司代理出口退稅、結(jié)匯,整個外貿(mào)出口流程交給代理公司去做,省心省事,而且可以節(jié)約至少30%以上的成本。不管外貿(mào)公司有沒有進(jìn)出口資質(zhì),都可以找代理去

快遞面單、陸流跟蹤信息③申請XT賬戶需要在申請書上蓋章④可以注冊認(rèn)證,只是在結(jié)匯提現(xiàn)的時候一定要有網(wǎng)站,認(rèn)證需要有營業(yè)執(zhí)照、法人手持身份證正面的相片、手續(xù)費(fèi)大概30-40一筆,⑤不能做L/C,無法付款到國外供應(yīng)商,不能收PAYPAL,不能

仔細(xì)看怎么算:7.5萬貨含稅,退稅13%,那么退稅額是7.5*13%/1.17=0.8333萬 收匯金額是1萬美金*7=7萬人民幣 你這單的利潤是7+0.8333-7.5=0.3333萬,看清了沒,利潤只有0.33333萬,而你的退稅額有0.8333

請問我是剛開的外貿(mào)公司,比如購進(jìn)7.7萬元的貨(含稅),賣到國外離岸價是1萬美金,匯率是7,退稅率是13,

一、外貿(mào)企業(yè)出口退稅如何計算一般來說,出口貨物應(yīng)退稅額等于計稅依據(jù)乘以退稅率,當(dāng)期(次)應(yīng)退稅額等于當(dāng)期(次)各出口貨物應(yīng)退稅額的總和。但對進(jìn)料加工復(fù)出口貨物,由于進(jìn)口料件給予了免稅,因此應(yīng)計算抵減部分退稅額。有

③企業(yè)實際銷售收入與出口貨物報關(guān)單、外匯核銷單上記載的離岸價不一致時,稅務(wù)機(jī)關(guān)按關(guān)單金額計算免抵退稅,對關(guān)單金額與金額大的差異部分應(yīng)照章征稅。④“當(dāng)期應(yīng)納稅額”是指“月度應(yīng)納稅額”。⑤各月計算的應(yīng)納稅額為正數(shù)

出口退稅是指在國際貿(mào)易業(yè)務(wù)中,對我國報關(guān)出口的貨物退還在國內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)按稅法規(guī)定繳納的增值稅和消費(fèi)稅,即出口環(huán)節(jié)免稅且退還以前納稅環(huán)節(jié)的已納稅款。例如:A外貿(mào)公司出口了10萬個塑料桶,假設(shè)0.9美金一個,

因為外貿(mào)企業(yè)購進(jìn)貨物出口,沒有生產(chǎn)過程,免征出口環(huán)節(jié)的增值稅,退還購進(jìn)貨物負(fù)擔(dān)的增值稅即可。外貿(mào)企業(yè)出口和內(nèi)銷是分別計算,各算各的,沒有抵的過程,所以叫免退稅方法,沒有“抵”的過程,因此不適用剔稅、抵稅等的

1、工廠開成品增票給貴司,貴司跟工廠之間形成內(nèi)貿(mào)關(guān)系,貴司操作出口報關(guān),收匯動作,結(jié)匯把成本(工廠發(fā)票金額)給到工廠。貴司拿著報關(guān)單,退稅聯(lián),發(fā)票申請退稅。貴司在這里充當(dāng)了一個代理的角色(目前市場上的代理公司

政策:對有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)企業(yè)收購貨物直接出口,國家免征出口銷售環(huán)節(jié)增值稅;在貨物出口后按收購成本和規(guī)定的退稅率計算退還國內(nèi)采購環(huán)節(jié)支付或負(fù)擔(dān)的增值稅,不予抵扣或退稅部分轉(zhuǎn)入出口貨物銷售成本。外貿(mào)企業(yè)出口貨物增值

法律主觀:出口退稅,從狹義上說,就是將出口貨物在國內(nèi)生產(chǎn)和流通過程中已經(jīng)繳納的間接稅予以退還的政府行為;而從廣義上說,出口退稅還包括通過免稅或抵稅等諸多形式使出口貨物所含間接稅趨于零的政府行為。出口退稅,對外貿(mào)公

為什么有的外貿(mào)公司是按結(jié)匯金額計算退稅的?

按增票金額退稅。退稅額=增票/1.17*退稅率
你公司以外貿(mào)公司的名義出口,收到外匯應(yīng)該進(jìn)入外貿(mào)公司賬戶,由外貿(mào)公司負(fù)責(zé)結(jié)匯,將人民幣付給你公司。否則,如果外貿(mào)公司出口,你收外匯,雙方都不利:外貿(mào)公司沒有收匯,不能享受退稅優(yōu)惠;你沒有出口,不能結(jié)匯。 1、“零退稅開票金額=外匯*匯率-1.17*(貨代費(fèi)+代理費(fèi)+雜費(fèi))”:外匯*匯率無疑是成交價的人民幣貨值了,“1.17*(貨代費(fèi)+代理費(fèi)+雜費(fèi))”,很顯然,外貿(mào)公司將出口費(fèi)用增加了17%,情有可原;這樣,“零退稅開票金額”相當(dāng)于你出口的產(chǎn)品實際凈收入。 2、“零退稅差額稅=(外匯*匯率-增票金額)*0.17/1.17 ”,即:出口額與開發(fā)票額之間的差價產(chǎn)生的增值稅 3、“實際開票金額=零退稅開票金額-零退稅差額稅”:即出口收入扣除出口費(fèi)用及差價產(chǎn)生的增值稅后的凈額 解釋:這樣算是不公平的,這相當(dāng)于外貿(mào)公司將你們的產(chǎn)品壓價收購,然后按照你們的出口價與外商成交了,除了退稅他們獨(dú)占了,還壓低了你們的價格,少支付貨款。舉例如下: 假如出口額是10000美元,外匯牌價是6.33,那么出口收入就是63300元人民幣,各項出口費(fèi)用1000元,加價17%(這個無所謂,權(quán)當(dāng)是手續(xù)費(fèi)了)為170元,按照外貿(mào)公司的算法: 1、零退稅開票金額=63300-1.17*1000=62130 2、零退稅差額稅=(63300-X)*0.17/1.17 3、實際開票金額X=62130-(63300-X)*0.17/1.17,X=61931.1 即:你們此出口貨物總值63300元,扣除費(fèi)用,應(yīng)收62130元,實際開票收到61931.1元,如果再支付代理手續(xù)費(fèi),就更少了。 實際上,如果外貿(mào)公司平價進(jìn),平價出(當(dāng)然了,出口費(fèi)用需你負(fù)擔(dān)),由于出口免稅,并且退稅,因此即使外貿(mào)公司不收取手續(xù)費(fèi),外貿(mào)還享受進(jìn)項稅額的退稅,具體退多少,視該產(chǎn)品退稅率而定——可退稅額=出口收入*(退稅率*2-17%)
退稅是按照進(jìn)項來退稅,如果你的進(jìn)項只有37800那就如下: 37800/1.17*0.12=3876.92元 我做這行很多年了,還沒見過有12%的退稅率的產(chǎn)品。
股份制臉扔和
新顧問外貿(mào)培訓(xùn)有相關(guān)的退稅課程,可以系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下
我是做進(jìn)出口代理的 1.要確定購貨方是否能夠開17%的增值稅票,你說的5%是含稅價(開票成本),還是5%票面的票,如果是5%的票面,則不能夠退稅 2.如果確定是5%的票面,對出口來說是沒用的,中間商不會讓你開票,就按照不含稅的計算,該加多少利潤就往上加
可以享受退稅的。退稅的首要因素就是進(jìn)項增值稅發(fā)票。你所采購的貿(mào)易公司可以開票或者貴司自己可以開票都可以享受退稅的。 因為你從貿(mào)易公司那里采購產(chǎn)品,而貿(mào)易公司又從工廠采購。這些環(huán)節(jié)里都是含稅采購并且有發(fā)票進(jìn)項來源的,如此便能退稅了。 只不過,目前貿(mào)易公司退稅,稅局的審核要比工廠嚴(yán)格。因為很多貿(mào)易公司的進(jìn)項發(fā)票來源不明(有的是在市面上買的),只要是上游工廠進(jìn)項沒問題,環(huán)環(huán)傳遞到貴司,退稅就沒問題的。
你們自己報關(guān)出口的話就能辦理退稅
可以直接讓工廠開增票給出口代理! 需要掛靠外貿(mào)代理的話,推薦: 南通聯(lián)亞進(jìn)出口公司---江蘇專業(yè)出口代理! 提供一站式進(jìn)出口代理服務(wù),包括單證服務(wù)、退稅服務(wù)、墊付退稅款、報關(guān)、國際物流,產(chǎn)地證、協(xié)助檢測,認(rèn)證、專治疑難雜癥,快速給力!
從企業(yè)財務(wù)管理角度來說,這種操作不是不可以,但是從稅務(wù)管理角度來說,這種操作屬于本末倒置不符合常規(guī)的,因為只有企業(yè)先購買貨物才可以銷售貨物,那么如果是真實的業(yè)務(wù),購買貨物先入庫,再銷售,后來發(fā)票,只要業(yè)務(wù)是真實的,這種操作稅務(wù)機(jī)關(guān)不會過多苛責(zé)和要求,但是如果沒有實際業(yè)務(wù),只是往來開票這種行為則屬于虛假操作,是違法行為,要堅決予以取締和杜絕。
你需要考慮的有美元的匯率問題,報關(guān)報檢的費(fèi)用,如果有運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用也要考慮進(jìn)去,所有的采購成本考慮完以后按預(yù)期的匯率折算一下就可以了。根據(jù)你的描述,你應(yīng)該是外貿(mào)公司,不是生產(chǎn)企業(yè),所以你的退稅是可以確定的:20/1.17*0.15=2.56元RMB。因為外貿(mào)出口退稅是根據(jù)你的采購來計算的,而不是根據(jù)你的出口額來計算。但是,一定要記得跟工廠要增值稅專用發(fā)票哦,抵扣聯(lián)是要用來退稅用的,增值稅發(fā)票要跟出口報關(guān)單對起來的。
退稅收入=(數(shù)量*出廠含稅價格)/1.17*0.16 FOB價格=(出廠含稅價格-退稅收入/數(shù)量+港雜費(fèi)/數(shù)量)*(1+20%)/6.3 期待正解···········

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