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外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)外部讀入數(shù)據(jù)為什么沒(méi)有跳出匯率 ( 外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅軟件怎么操作 )

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這樣設(shè)置。(1)向?qū)А陥?bào)系統(tǒng)操作向?qū)А硕惿陥?bào)向?qū)А煌獠繑?shù)據(jù)采集→出口商品匯率配置。(2)退稅申報(bào)向?qū)А獠繑?shù)據(jù)采集→認(rèn)證發(fā)票信息讀入(如果不讀入電子數(shù)據(jù),手工錄入,選擇“認(rèn)證發(fā)票信息處理”)。(3)外部數(shù)據(jù)采集-報(bào)關(guān)

一、出口退稅申報(bào)期限規(guī)定出口企業(yè)在辦理出口退稅時(shí)要特別注意申報(bào)程序,注意時(shí)間觀念,以免造成損失。出口企業(yè)在辦理出口退稅時(shí),應(yīng)注意四個(gè)時(shí)限規(guī)定:一是“30天”。外貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)出口貨物后,應(yīng)及時(shí)向供貨企業(yè)索取增值稅專(zhuān)用發(fā)票

2、認(rèn)證發(fā)票的信息導(dǎo)入與處理:倘若是無(wú)認(rèn)證設(shè)備的企業(yè)就得讓退稅的申報(bào)人錄入,只需手動(dòng)把稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的發(fā)票信息錄入申報(bào)系統(tǒng)里就行了。3、至于出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的錄入,就不詳細(xì)介紹了,把出口產(chǎn)品的詳細(xì)信息錄入就OK。4、

(1)外貿(mào)企業(yè)出口貨物退增值稅的計(jì)稅依據(jù)為出口產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)金額。如果出口貨物一次購(gòu)進(jìn)一票出口,可以直接從專(zhuān)用發(fā)票上取得;如果一次購(gòu)進(jìn)多票出口或多次購(gòu)進(jìn)、多票出口,不能具體到哪一票業(yè)務(wù)時(shí),可以用同一產(chǎn)品加權(quán)平均單價(jià)乘以實(shí)際出口數(shù)量計(jì)算得出。

外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)外部讀入數(shù)據(jù)為什么沒(méi)有跳出匯率

生成免抵退稅電子申報(bào)數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)單流程我們從出口退稅咨詢(xún)網(wǎng)上下載“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)軟件”,然后進(jìn)行安裝,安裝完成后需要填寫(xiě)企業(yè)信息。企業(yè)信息填寫(xiě)操作步驟:找到“系統(tǒng)維護(hù)”點(diǎn)擊“系統(tǒng)配置”,找到“設(shè)置與修改”,然后

5.出口退稅的正式申報(bào) 企業(yè)將申報(bào)資料、報(bào)表、軟盤(pán)在規(guī)定的申報(bào)時(shí)限內(nèi)向退稅機(jī)關(guān)正式申報(bào)出口退稅,并領(lǐng)取主管退稅機(jī)關(guān)已簽字、注明接收日期和編號(hào)的"出口退稅匯總申報(bào)表". 2.申報(bào)資料的采集錄入將原始資料按" 出口退稅 電子

1.下載出口退稅網(wǎng)程序和生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng),打開(kāi)網(wǎng)站,輸入用戶(hù)名、密碼登錄。登錄后,點(diǎn)擊左側(cè)的“下載專(zhuān)區(qū)”,首先在搜索框中輸入“1.51”搜索,出現(xiàn)“出口退稅網(wǎng)安裝程序1.51版”,右鍵選“使用網(wǎng)際快車(chē)下載”,下

一、出口退稅申報(bào)流程操作1、確認(rèn)期:指的是什么時(shí)間+什么時(shí)間的出口,也就是你申報(bào)的是2018年5月6日的所屬期,那下個(gè)月便要再度申請(qǐng),不然就出不了口。2、認(rèn)證發(fā)票的信息導(dǎo)入與處理:倘若是無(wú)認(rèn)證設(shè)備的企業(yè)就得讓退稅

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的詳細(xì)操作流程如下:1. 企業(yè)備案和登錄:企業(yè)需要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行備案,獲取登錄賬號(hào)和密碼。備案信息包括企業(yè)名稱(chēng)、稅號(hào)、出口業(yè)務(wù)信息等。備案完成后,企業(yè)可以使用賬號(hào)和密碼登錄系統(tǒng)。2. 數(shù)據(jù)

生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件操作流程包括:注冊(cè)登錄、填寫(xiě)申報(bào)信息、上傳資料、審核確認(rèn)、提交申報(bào)等環(huán)節(jié),具體操作步驟需根據(jù)軟件界面提示進(jìn)行。生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件是由國(guó)家稅務(wù)總局研發(fā)的一種電子申報(bào)方式,主要用于生產(chǎn)

生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件操作流程

1.下載出口退稅網(wǎng)程序和生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng),打開(kāi)網(wǎng)站,輸入用戶(hù)名、密碼登錄。登錄后,點(diǎn)擊左側(cè)的“下載專(zhuān)區(qū)”,首先在搜索框中輸入“1.51”搜索,出現(xiàn)“出口退稅網(wǎng)安裝程序1.51版”,右鍵選“使用網(wǎng)際快車(chē)下載”,下

一、出口退稅申報(bào)流程操作1、確認(rèn)期:指的是什么時(shí)間+什么時(shí)間的出口,也就是你申報(bào)的是2018年5月6日的所屬期,那下個(gè)月便要再度申請(qǐng),不然就出不了口。2、認(rèn)證發(fā)票的信息導(dǎo)入與處理:倘若是無(wú)認(rèn)證設(shè)備的企業(yè)就得讓退稅

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的詳細(xì)操作流程如下:1. 企業(yè)備案和登錄:企業(yè)需要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行備案,獲取登錄賬號(hào)和密碼。備案信息包括企業(yè)名稱(chēng)、稅號(hào)、出口業(yè)務(wù)信息等。備案完成后,企業(yè)可以使用賬號(hào)和密碼登錄系統(tǒng)。2. 數(shù)據(jù)

生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件操作流程包括:注冊(cè)登錄、填寫(xiě)申報(bào)信息、上傳資料、審核確認(rèn)、提交申報(bào)等環(huán)節(jié),具體操作步驟需根據(jù)軟件界面提示進(jìn)行。生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件是由國(guó)家稅務(wù)總局研發(fā)的一種電子申報(bào)方式,主要用于生產(chǎn)

生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件操作流程

1、首先安裝好退稅系統(tǒng),并填好企業(yè)的基本信息。2、其次登陸在線版退稅系統(tǒng),點(diǎn)擊“退稅審核結(jié)果下載”,之后點(diǎn)擊“申請(qǐng)下載”輸入申報(bào)年月或者年度獲取審核通過(guò)的歷史數(shù)據(jù),確認(rèn)后選擇“反饋下載”。3、最后進(jìn)行“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋

1、出口報(bào)關(guān)單電子信息準(zhǔn)備 外貿(mào)企業(yè)→登錄所屬省級(jí)電子稅務(wù)局→出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)→外部數(shù)據(jù)→報(bào)關(guān)單信息→查看出口報(bào)關(guān)單電子信息→信息已經(jīng)傳輸?shù)轿坏募纯赊k理出口退稅 2、申報(bào)數(shù)據(jù)采集和信息匹配 外貿(mào)企業(yè)→通過(guò)在出口退稅

一、出口退稅申報(bào)流程操作1、確認(rèn)期:指的是什么時(shí)間+什么時(shí)間的出口,也就是你申報(bào)的是2018年5月6日的所屬期,那下個(gè)月便要再度申請(qǐng),不然就出不了口。2、認(rèn)證發(fā)票的信息導(dǎo)入與處理:倘若是無(wú)認(rèn)證設(shè)備的企業(yè)就得讓退稅

該軟件操作流程一般包括以下幾個(gè)環(huán)節(jié):1. 注冊(cè)登錄:前往國(guó)家稅務(wù)總局網(wǎng)站下載并安裝申報(bào)軟件,按照提示完成賬戶(hù)注冊(cè)與登錄。2. 填寫(xiě)申報(bào)信息:選擇“出口退稅”功能,在界面上填寫(xiě)相關(guān)的企業(yè)和出口退稅申報(bào)信息,包括申報(bào)期間、

外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅軟件怎么操作

換電腦的方法是:首先在舊電腦上做數(shù)據(jù)備份,在新電腦上安裝好軟件;其次將出口退稅申報(bào)系統(tǒng)資料錄入;最后再將數(shù)據(jù)備份的文件再導(dǎo)入新電腦。出口退稅申報(bào)系統(tǒng)是《出口退稅計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)》的子系統(tǒng)系統(tǒng),該系統(tǒng)旨在使申報(bào)

1. 企業(yè)備案和登錄:企業(yè)需要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行備案,獲取登錄賬號(hào)和密碼。備案信息包括企業(yè)名稱(chēng)、稅號(hào)、出口業(yè)務(wù)信息等。備案完成后,企業(yè)可以使用賬號(hào)和密碼登錄系統(tǒng)。2. 數(shù)據(jù)錄入:在系統(tǒng)中,企業(yè)需要錄入出口業(yè)務(wù)相關(guān)的

2、認(rèn)證發(fā)票的信息導(dǎo)入與處理:倘若是無(wú)認(rèn)證設(shè)備的企業(yè)就得讓退稅的申報(bào)人錄入,只需手動(dòng)把稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的發(fā)票信息錄入申報(bào)系統(tǒng)里就行了。3、至于出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的錄入,就不詳細(xì)介紹了,把出口產(chǎn)品的詳細(xì)信息錄入就OK。4、

企業(yè)在做每個(gè)月的出口退稅申報(bào)之前(企業(yè)每個(gè)月都要做申報(bào),即使當(dāng)月沒(méi)有出口業(yè)務(wù)0申報(bào)),應(yīng)準(zhǔn)備好兩份資料:當(dāng)期出口貨物明細(xì)和當(dāng)期收齊出口單證明細(xì),然后,按以下步驟操作: 一、進(jìn)入出口退稅系統(tǒng)。 初始用戶(hù)名: (注意大小寫(xiě));初始密碼為

該軟件操作流程一般包括以下幾個(gè)環(huán)節(jié):1. 注冊(cè)登錄:前往國(guó)家稅務(wù)總局網(wǎng)站下載并安裝申報(bào)軟件,按照提示完成賬戶(hù)注冊(cè)與登錄。2. 填寫(xiě)申報(bào)信息:選擇“出口退稅”功能,在界面上填寫(xiě)相關(guān)的企業(yè)和出口退稅申報(bào)信息,包括申報(bào)期間、

第二,貿(mào)易型的企業(yè)每個(gè)月申報(bào)沒(méi)有關(guān)聯(lián),只要企業(yè)A申報(bào)通過(guò),就可以系統(tǒng)初始化,改成B企業(yè)的信息申報(bào)B企業(yè)的退稅。生產(chǎn)型的企業(yè)每個(gè)月數(shù)據(jù)是連續(xù)的,可以在A企業(yè)申報(bào)通過(guò)后,備份數(shù)據(jù),然后做系統(tǒng)初始化把企業(yè)信息改為B企業(yè)

離線版出口退稅系統(tǒng)怎么切換企業(yè)

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)詳細(xì)操作流程步驟如下: 一、出口貨物的明細(xì)錄入。 1、登錄生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)V15.0 SP1(以下簡(jiǎn)稱(chēng)退稅系統(tǒng)),點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入——出口貨物明細(xì)錄入。 2、依據(jù)報(bào)關(guān)單信息錄入出口明細(xì)數(shù)據(jù)。首先填入序號(hào),一般為四位數(shù),如0001、0002、003??,以此類(lèi)推。 3、出口日期:填列報(bào)關(guān)單的出口日期。 注意:報(bào)關(guān)單上有2個(gè)日期,千萬(wàn)不能填申報(bào)日期。 4、出口報(bào)關(guān)單號(hào):先錄入18位的報(bào)關(guān)單號(hào),再在其后加001,如果同一張報(bào)關(guān)單上有2條以上出口記錄,第二條就加002,以此類(lèi)推。 5、人民幣離岸價(jià):無(wú)論出口貨物以何種方式成交,這里必須填列FOB價(jià),如果系統(tǒng)自動(dòng)帶出的人民幣離岸價(jià)與賬面不符,可以倒求匯率再錄入,以此來(lái)保證退稅系統(tǒng)與賬面一致。 三、確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。 四、增值稅納稅申報(bào)表錄入。 1、在前幾步錄入明細(xì)之后,退出,再進(jìn)入增值稅納稅申報(bào)表錄入。 2、點(diǎn)擊增,錄入增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)。 3、一般情況,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=不得抵扣稅額=征退稅差額。 注意:如果當(dāng)期有非正常轉(zhuǎn)出,那么不得抵扣稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+非正常轉(zhuǎn)出。 五、免抵退申報(bào)匯總錄入。 1、在做完增值稅納稅申報(bào)表錄入退出后,再進(jìn)入免抵退申報(bào)匯總錄入。 2、這一步只需要點(diǎn)擊“增加”,再按回車(chē)鍵就可以了,退稅系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù),不要修改表內(nèi)數(shù)據(jù)。 六、免抵退申報(bào)資料錄入。 七、生成免抵退申報(bào)數(shù)據(jù)。 1、依照下圖。 2、在出現(xiàn)的界面點(diǎn)擊確定。 3、在生成免抵退申報(bào)數(shù)據(jù)后,彈出對(duì)話框,再次點(diǎn)擊確定。 4、生成遠(yuǎn)程預(yù)審文件。 以上就是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的詳細(xì)操作流程了。
企業(yè)在做每個(gè)月的出口退稅申報(bào)之前(企業(yè)每個(gè)月都要做申報(bào),即使當(dāng)月沒(méi)有出口業(yè)務(wù)),應(yīng)準(zhǔn)備好兩份資料:當(dāng)期出口貨物明細(xì)和當(dāng)期收齊出口單證明細(xì),然后,按以下步驟操作: 一進(jìn)入出口退稅系統(tǒng).初始用戶(hù)名:sa(注意大小寫(xiě));初始密碼為空. 二當(dāng)期所屬期設(shè)置.填入的所屬期為業(yè)務(wù)的所屬期.如:2006年10月10日對(duì)9月份業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,應(yīng)填入200609. 三 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入-新增. 1 所屬期自動(dòng)生成. 2 序號(hào)編制規(guī)則是從0001到9999,記銷(xiāo)售日期自動(dòng)生成. 3 所屬期標(biāo)志自動(dòng)生成. 4 進(jìn)料手冊(cè)登記號(hào)填對(duì)應(yīng)的進(jìn)料加工手冊(cè)號(hào),如果是一般貿(mào)易(不是進(jìn)料加工業(yè)務(wù)),則為空. 5 出口報(bào)關(guān)單號(hào)視情況而定 a 如果當(dāng)期出口并且當(dāng)期已經(jīng)收齊了單證(出口報(bào)關(guān)單和核銷(xiāo)單),則填實(shí)際的報(bào)關(guān)單號(hào),取報(bào)關(guān)單右上側(cè)編碼的后9位+00X(通常,一份報(bào)關(guān)單會(huì)有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報(bào)關(guān)單號(hào)為編碼的后9位+001,依此類(lèi)推.),報(bào)關(guān)單號(hào)為12位數(shù)字. b 如果當(dāng)期出口,沒(méi)有收齊單證,報(bào)關(guān)單號(hào)視稅務(wù)局的要求,若沒(méi)有要求則為空,若要求填虛擬報(bào)關(guān)單號(hào),則為年4位+月2位+00A+00X,共12位數(shù)字.如2006年9月的第二單第一筆,報(bào)關(guān)單號(hào)為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報(bào)關(guān)單號(hào)為200609002002. 6 出口日期為報(bào)關(guān)日期. 7 外匯核銷(xiāo)單號(hào).如果外匯核銷(xiāo)單已經(jīng)收齊,填實(shí)際核銷(xiāo)單的號(hào)碼,如果沒(méi)有收齊核銷(xiāo)單,則為空. 8 代理證明號(hào).如果是代理業(yè)務(wù),則為實(shí)際的代理證明號(hào),如果是有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的出口自己的產(chǎn)品,則為空. 9 單證收齊標(biāo)志.如果當(dāng)期出口且收齊單證,則為空,如果當(dāng)期出口,沒(méi)有收齊單證,則為BH. 10 出口商品代碼.可下拉選擇,為海關(guān)對(duì)應(yīng)的商品代碼.該代碼對(duì)應(yīng)具體的征退稅率. 11 出口商品名稱(chēng)自動(dòng)生成. 12 單位自動(dòng)生成. 13 出口數(shù)量為實(shí)際的出口數(shù)量. 14 原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為USD. 15 原幣幣別自動(dòng)生成. 16 原幣離岸價(jià)為報(bào)關(guān)的FOB價(jià). 17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關(guān)系到本幣的當(dāng)期出口銷(xiāo)售額. 18 人民幣離岸價(jià)自動(dòng)生成. 19 美圓匯率同原幣匯率. 20 美圓離岸價(jià)自動(dòng)生成. 21 征稅稅率自動(dòng)生成. 22 退稅率自動(dòng)生成,由商品代碼決定. 23 征退稅差額自動(dòng)生成. 24 應(yīng)退稅額自動(dòng)生成. 25 出口發(fā)票號(hào)為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號(hào),不能為空. 26 保存/取消/保存并增加.保存則保存該條記錄,保存并增加直接進(jìn)入下一條記錄的錄入. 27 序號(hào)重排對(duì)記錄的序號(hào)進(jìn)行重新排列.如果斷號(hào)或者重號(hào),則不能進(jìn)行以后的明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào). 四 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-收齊出口單證明細(xì)錄入-新增. 這一操作是對(duì)前期出口但沒(méi)有收齊單證的業(yè)務(wù),本期做收齊單證.因?yàn)榍捌诔隹?已經(jīng)做了出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入,并且已經(jīng)進(jìn)行了申報(bào),所以,本期收齊單證是在前期數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行的工作. 1 根據(jù)收齊的單證,找到對(duì)應(yīng)的前期錄入的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊修改. 2 所屬期自動(dòng)生成. 3 序號(hào)規(guī)則同出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入. 4 單證收齊標(biāo)志為BH.可以看出,填上BH后,出口報(bào)關(guān)單號(hào)和外匯核銷(xiāo)單號(hào)欄變?yōu)榭商? 5 出口報(bào)關(guān)單號(hào)為報(bào)關(guān)單上右上角編碼的后9位+00X(通常,一份報(bào)關(guān)單會(huì)有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報(bào)關(guān)單號(hào)為編碼的后9位+001,依此類(lèi)推.),報(bào)關(guān)單號(hào)為12位數(shù)字. 6 外匯核銷(xiāo)單號(hào)為核銷(xiāo)單上號(hào)碼. 7 提示報(bào)關(guān)單號(hào)與以前報(bào)關(guān)單號(hào)不符,核銷(xiāo)單號(hào)與以前核銷(xiāo)單號(hào)不符,確認(rèn)替換. 8 保存.進(jìn)行下一筆操作. 9 序號(hào)重排.對(duì)序號(hào)進(jìn)行重新排列.斷號(hào)或重號(hào)將不能進(jìn)行后來(lái)的明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào). 五 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-生成出口貨物沖減明細(xì). 這一操作是對(duì)前期出口但沒(méi)有收齊單證,本期做收齊單證但是發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的業(yè)務(wù),進(jìn)行負(fù)數(shù)沖回和重新錄入的操作.其中錯(cuò)誤可能包括:對(duì)與同一張報(bào)關(guān)單 1 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入為進(jìn)料加工但收齊單證時(shí)發(fā)現(xiàn)不是進(jìn)料加工;出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入不是進(jìn)料加工但收齊單證時(shí)發(fā)現(xiàn)是進(jìn)料加工. 2 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的商品代碼與收齊單證的商品代碼不一致. 3 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的原幣離岸價(jià)與收齊單證的原幣離岸價(jià)不一致. 4 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的出口發(fā)票號(hào)與收齊單證的出口發(fā)票號(hào)不一致. 5 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的筆數(shù)及各筆金額與收齊單證的筆數(shù)及各筆金額不一致. 6 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致. 進(jìn)行出口貨物沖減: 1 對(duì)應(yīng)有錯(cuò)誤的報(bào)關(guān)單找到出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對(duì)號(hào),確定.于是在出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的里面會(huì)相應(yīng)出現(xiàn)一條記錄,序號(hào)為Z000. 2 對(duì)所有有錯(cuò)誤的報(bào)關(guān)單做完沖減后,退出,進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入,可以看見(jiàn)生成的所有的沖減記錄,序號(hào)都是Z000.進(jìn)行序號(hào)重排. 3 對(duì)應(yīng)做過(guò)沖減的報(bào)關(guān)單,錄入正確的數(shù)據(jù).注意:此時(shí)填入的報(bào)關(guān)單號(hào)和核銷(xiāo)單號(hào)為實(shí)際的報(bào)關(guān)單號(hào)和核銷(xiāo)單號(hào),單證收齊標(biāo)志為空. 六 免抵退稅申報(bào)-生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù). 1 所屬期自動(dòng)帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定. 2 若需要在申報(bào)之前進(jìn)行備份,復(fù)選備份當(dāng)前系統(tǒng).確定. 3 填入申報(bào)數(shù)據(jù)存放路徑,也可以通過(guò)瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建. 七進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入-增加.對(duì)照企業(yè)的增值稅申報(bào)表,填入相應(yīng)的數(shù)據(jù). 八進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退申報(bào)匯總表錄入-增加.在空白處單擊,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成所有數(shù)據(jù).注意:匯總表中自動(dòng)生成的任何數(shù)據(jù)不允許手工修改,直接點(diǎn)擊保存. 九免抵退稅申報(bào)-生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù).同免抵退稅申報(bào)-生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù). 十根據(jù)稅務(wù)局的要求,將生成的明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)和匯總申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)局,進(jìn)行預(yù)申報(bào).稅務(wù)局會(huì)生成疑點(diǎn)信息和單證不齊信息等其他反饋信息,并將信息反饋到企業(yè). 十一企業(yè)得到反饋信息后,進(jìn)行反饋信息處理-稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入(接受). 十二反饋信息處理-稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息查詢(xún),查詢(xún)稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋的信息,并對(duì)信息進(jìn)行處理. 十三 將最終的數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)機(jī)關(guān). 十四 免抵退稅申報(bào)-打印申報(bào)報(bào)表. 打印以下報(bào)表: 1 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì)) 2 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表(前期單證收齊) 3 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表 4 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表附表(視稅務(wù)機(jī)關(guān)要求) 企業(yè)當(dāng)月的申報(bào)工作至此結(jié)束. 注:1 以上操作均以生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)6.2版為例. 2 以上操作不含當(dāng)月發(fā)生進(jìn)料加工業(yè)務(wù).以后會(huì)在專(zhuān)門(mén)的文章中介紹進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的處理方法和步驟. 3 各地稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求不同,可能導(dǎo)致以上某些操作步驟不準(zhǔn)確.

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